Похожие презентации:
Бюджет для граждан
1.
Бюджет для гражданк проекту решения городского
Совета депутатов «О бюджете города Бузулука на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Финансовое управление администрации
города Бузулука
2.
ГлоссарийБюджетный кодекс РФ
«Бюджет для граждан»
Бюджет
Форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного
самоуправления.
Финансовые плановые доходы и
расходы на определенный период
для обеспечения задач и функций
государства
и
местного
самоуправления.
Доходы бюджета
Поступающие в бюджет денежные
средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской
Федерации
источниками
финансирования дефицита бюджета.
Уплаченные
физическими
и
юридическими лицами налоги,
штрафы и средства финансовой
помощи (субсидии, дотации,
субвенции) из других бюджетов,
безвозмездные поступления.
Расходы бюджета
Выплачиваемые
из
бюджета
денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии
с
Бюджетным
кодексом
РФ
источниками
финансирования
дефицита бюджета.
Денежные
средства,
выплачиваемые из бюджета в
целях обеспечения задач и
функций государства и местного
самоуправления.
1
Бюджетный кодекс РФ
«Бюджет для граждан»
Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над
его доходами.
Сумма, на которую расходы
бюджета превышают доходы
бюджета в определенный период.
Профицит бюджета
Превышение доходов бюджета над
его расходами.
Сумма, на которую доходы
бюджета превышают расходы
бюджета в определенный период.
Бюджетные ассигнования
Предельные объемы денежных
средств,
предусмотренных
в
соответствующем финансовом году
для
исполнения
бюджетных
обязательств.
Денежные
средства,
предусмотренные
законом
(решением)
о
бюджете,
направленные на различные виды
расходов.
3.
Понятие бюджетаДоходы бюджета
поступившие
в
денежные средства.
2
Расходы
бюджета
выплачиваемые из
денежные средства.
– это
бюджет
–
это
бюджета
=
Профицит – если величина
доходов больше, чем величина
расходов бюджета.
Дефицит – если величина
расходов больше, чем величина
доходов.
Сбалансированный бюджетравенство доходов и расходов
бюджета.
4.
Место бюджета города Бузулукав бюджетной системе страны
3
Консолидированный бюджет РФ
Федеральный бюджет
Бюджет субъекта РФ
Консолидированный бюджет субъектов РФ
Бюджет муниципального района
Консолидированный бюджет
муниципальных образований
Бюджеты сельских поселений
Консолидированный бюджет
внутригородских районов
Бюджет городского округа
с внутригородским делением
Консолидированный бюджет
городских и сельских поселений
Консолидированный бюджет
городского округа
с внутригородским делением
5
4
5.
Процесс формирования проекта бюджета• Бюджетное послание Президента РФ
• Прогноз социально-экономического развития
• Основные направления бюджетной и налоговой политики
• Положение о бюджетном процессе
• Муниципальные программы
• Реестр расходных обязательств муниципального образования
4
6.
Общая характеристикамуниципального образования
Основан: 1736 год
Численность населения:
86 042 человек
Основные виды экономической деятельности:
промышленное производство;
передача и распределение электроэнергии;
добыча полезных ископаемых;
сельское хозяйство.
Общая площадь:
54 кв. километра
Плотность населения:
1593 человека на 1 кв. км
5
7.
6Обеспечение
бюджетной
устойчивости
8.
Прогноз социально-экономическогоразвития города
7
Показатель
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Объем инвестиций в основой капитал
(млн. рублей)
27 800,5
34 410,5
36 558,5
36 272,0
Оборот розничной торговли
(млн. рублей)
17 071,3
18 197,8
19 398,2
20 658,0
Среднемесячная заработная плата
(тыс. рублей)
57072,9
60232,8
62645,3
65804,3
3,6
1,2
1,2
1,2
Уровень безработицы (%)
9.
Объем и структура муниципального долгатыс. рублей
95000
85000
Кредиты кредитных
организаций в
валюте РФ
93000,0
75000
78335,0
65000
63670,0
55000
49005,0
45000
Бюджетные кредиты
от других бюджетов
РФ
35000
Муниципальные
гарантии
25000
15000
5000
Долг на
01.01.2022
(оценка)
Долг на
01.01.2023
(проект)
Долг на
01.01.2024
(проект)
Долг на
01.01.2025
(проект)
8
10.
Основные задачибюджетной политики
Повышение доходного потенциала
бюджета
Оптимизация и повышение
эффективности использования
бюджетных средств
Повышение эффективности
и открытости управления
муниципальными финансами
• обеспечение качественного прогнозирования доходных источников
и их последующего администрирования с целью выполнения
утвержденного плана по поступлениям доходов в местный
бюджет;
• реализация мероприятий, направленных на повышение
собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение
задолженности по обязательным платежам в бюджет;
• поддержка инвестиционной деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства.
• выполнение целевых показателей майских указов Президента
Российской Федерации;
• активное участие в реализации национальных проектов,
региональных и государственных программ Российской Федерации;
• систематический мониторинг кредиторской задолженности, в
том числе по исполненным муниципальным контрактам и
принятие мер по ее сокращению и ликвидации;
• совершенствование качества составления и ведения кассового
плана исполнения местного бюджета.
• повышение качества финансового менеджмента главных
администраторов бюджетных средств;
• развитие практики инициативного бюджетирования
(«Народный бюджет», «Инициативные проекты»);
• совершенствование проектов представления бюджета для
граждан в доступной форме.
9
11.
Основные задачиналоговой политики
Обеспечение качественного прогнозирования доходных
источников и их последующего администрирования.
Распределение действующих налоговых льгот по местным
налогам по муниципальным программам.
Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых
объектов недвижимости и земельных участков.
Формирование и ведение перечня налоговых льгот
(расходов).
10
12.
Основные характеристикибюджета
Наименование
показателей
11
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Доходы бюджета
1997,1
1923,7
1814,6
2209,6
Расходы бюджета
2078,5
1923,7
1814,6
2209,6
Дефицит (-),
профицит (+)
- 81,4
0,0
0,0
0,0
млн. рублей
13.
Динамика поступления доходовбюджета города
12
млн. рублей
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Налоговые доходы
762,0
801,9
850,8
884,8
Неналоговые доходы
92,7
75,4
74,1
71,2
Безвозмездные поступления
1142,4
1046,4
889,7
1253,6
ВСЕГО ДОХОДОВ
1997,1
1923,7
1814,6
2209,6
Наименование показателей
1400,0
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
Налоговые доходы
1253,6
762,0
1046,4
1142,4
801,9
92,7
2021 год (оценка)
75,4
2022 год (проект)
850,8
889,7
74,1
2023 год (проект)
884,8
Неналоговые
доходы
71,2
2024 год (проект)
Безвозмездные
поступления
14.
13Налоговые доходы бюджета
Налоговые доходы - обязательные безвозмездные и безвозвратные платежи физических и юридических
лиц, поступающие в бюджеты.
млн. рублей
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Налоговые доходы, из них:
762,0
801,9
850,8
884,8
Налог на доходы физических лиц
440,8
471,1
495,6
519,8
Налоги на совокупный доход
229,1
234,8
255,6
263,3
Налоги на имущество
62,4
64,7
68,1
69,8
Акцизы
14,9
15,5
15,8
16,2
Госпошлина
14,8
15,8
15,7
15,7
Наименование показателей
15.
Неналоговые доходы бюджетаНеналоговые
доходы
14
это поступления, генерируемые общественным (государственным или
муниципальным) имуществом, поступления по операциям от прямого предоставления государством
различных услуг и продажи товаров, а также платежи штрафного характера.
-
млн. рублей
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Неналоговые доходы, из них:
92,7
75,4
74,1
71,2
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности
63,3
67,2
66,4
64,1
Доходы от продажи
нематериальных активов
22,0
2,4
2,1
1,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
5,0
3,6
3,4
3,4
Платежи при
ресурсами
1,2
1,4
1,4
1,4
1,0
0,8
0,8
0,8
0,2
0,0
0,0
0,0
Наименование показателей
материальных
пользовании
природными
Доходы от оказания платных
компенсации затрат государства
Прочие неналоговые доходы
и
услуг
и
16.
15Безвозмездные поступления
Дотации
145,6
1
2
1 142,4
млн. руб.
2021 год
(оценка)
Субсидии
279,3
3
Субвенции
679,3
1
1 046,4
млн. руб.
2022 год
(проект)
4
Дотации
164,9
2
131,5
Субсидии
3
713,8
Субвенции
4
Иные межбюджетные
трансферты
38,2
1
2
889,7
млн. руб.
2023 год
(проект)
Дотации
26,0
3
1
111,6
716,0
Субсидии
Субвенции
4
36,2
Иные межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
36,2
1 253,6
млн. руб.
2024 год
(проект)
Дотации
23,0
2
478,5
Субсидии
3
715,9
Субвенции
4
36,2
Иные межбюджетные
трансферты
17.
16Социально
ориентированный
бюджет
18.
Расходы бюджета17
Расходы бюджета – это затраты, возникающие в связи с выполнением государством своих задач и
функций.
Разделы классификации
расходов бюджета
0100
0500
Общегосударственные
вопросы
Жилищно-коммунальное
хозяйство
0200
0600
Национальная оборона
Охрана окружающей
среды
0300
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
1000
Социальная политика
1100
Физическая культура
и спорт
1200
0700
Образование
Средства массовой
информации
1300
0400
Национальная экономика
0800
Культура, кинематография
Обслуживание
государственного
и муниципального долга
19.
Динамика расходов бюджета города18
млн. рублей
2500
2078,5
2000
1923,7
1814,6
2209,6
1500
1000
500
0
2021 год (оценка) 2022 год (проект) 2023 год (проект) 2024 год (проект)
20.
Расходы бюджета по разделам и подразделамклассификации расходов бюджета
19
млн. рублей
Код
Наименование разделов и подразделов
0100
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0102
0103
0104
0105
0106
0111
0113
0300
0304
0310
0314
0400
0405
0408
0409
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
146,7
158,3
147,4
147,4
2,1
2,1
2,1
2,1
2,4
1,6
1,6
1,6
34,5
36,8
36,8
36,8
0,1
0,5
0,04
0,04
18,6
18,1
18,1
18,1
0,0
89,0
15,0
4,0
9,3
89,8
15,7
4,2
9,3
79,4
15,4
4,2
9,3
79,4
15,4
4,2
10,9
11,3
11,0
11,0
0,073
0,2
0,2
0,2
223,4
0,6
0,2
205 ,1
130,7
0,6
0,08
109,1
111,9
0,6
0,1
109,4
109,0
0,6
0,1
106,9
21.
Расходы бюджета по разделам и подразделамклассификации расходов бюджета
20
млн. рублей
Код
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0700
0701
0702
0703
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1003
1004
1100
1101
1102
Наименование разделов и подразделов
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Дошкольное образование детей
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие расходы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
2021 год
(оценка)
17,5
331,8
8,3
120,6
177,1
25,7
1 077,1
431,7
556,3
69,2
3,0
16,9
100,4
81,8
18,6
83,1
3,6
0,4
79,1
98,2
93,0
3,7
2022 год
(проект)
21,0
177,2
6,8
44,8
99,0
26,5
1150,7
413,6
644,8
71,3
3,7
17,2
102,7
86,3
16,4
89,8
4,1
0,5
85,2
95,3
90,4
3,2
2023 год
(проект)
1,9
115,1
6,2
6,9
75,6
26,5
1139,2
429,0
618,7
70,7
3,5
17,3
84,5
68,1
16,4
95,7
4,1
0,5
91,1
78,4
73,5
3,2
2024 год
(проект)
1,4
110,8
6,2
0,0
78,1
26,5
1517,5
438,0
987,9
70,7
3,5
17,3
83,5
67,1
16,4
95,6
4,1
0,5
91,0
78,4
73,5
3,2
22.
Расходы бюджета по разделам и подразделамклассификации расходов бюджета
21
млн. рублей
Код
Наименование разделов и подразделов
1105
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1200
Средства массовой информации
1201
Телевидение и радиовещание
1202
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
1300
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
Условно утвержденные расходы
Всего расходов
Дефицит (-), профицит (+)
2021 год
(оценка)
1,6
2,8
1,1
1,8
0,0
0,0
0,0
2 078,5
- 81,4
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1,7
2,9
1,1
1,8
0,4
0,4
0,0
1,7
2,7
1,1
1,6
0,4
0,4
23,8
1,7
2,7
1,1
1,6
0,4
0,4
49,0
1 923,7
0,0
1 814,6
0,0
2 209,6
0,0
23.
Выполнение майских Указов Президента РФПедагогические работники
дополнительного образования
2021 год - 35 000 рублей
2022 год - 37 500 рублей
Работники культуры
2021 год - 34 190 рублей
2022 год - 35 630 рублей
Работники архива
2021 год - 27 943 рублей
2022 год - 29 130 рублей
22
24.
23Расходы бюджета на образование
01 Дошкольное образование
02 Общее образование
1 712,3 млн. руб.
2 807,7 млн. руб.
2021 год – 431,7
(оценка)
млн. руб.
2022 год – 413,6
(проект)
млн. руб.
2023 год – 429,0
(проект)
млн. руб.
2024 год – 438,0
(проект)
млн. руб.
2021 год – 556,3
(оценка)
млн. руб.
2022 год – 644,8
(проект)
млн. руб.
2023 год – 618,7
(проект)
млн. руб.
2024 год – 987,9
(проект)
млн. руб.
03 Дополнительное
образование
281,9 млн. руб.
2021 год – 69,2
(оценка)
млн. руб.
2022 год – 71,3
(проект)
млн. руб.
2023 год – 70,7
(проект)
млн. руб.
2024 год – 70,7
(проект)
млн. руб.
07 Молодежная политика
09 Другие расходы в области образования
13,7 млн. руб.
68,7 млн. руб.
2021 год – 3,0
(оценка)
млн. руб.
2022 год – 3,7
(проект)
млн. руб.
2023 год – 3,5
(проект)
млн. руб.
2024 год – 3,5
(проект)
млн. руб.
2021 год – 16,9
(оценка)
млн. руб.
2022 год – 17,2
(проект)
млн. руб.
2023 год – 17,3
(проект)
млн. руб.
2024 год – 17,3
(проект)
млн. руб.
25.
Расходы бюджета на культуру, кинематографию01 Культура
303,3 млн. руб.
2021 год – 81,8
(оценка)
млн. руб.
2022 год – 86,3
(проект)
млн. руб.
2023 год – 68,1
(проект)
млн. руб.
2024 год – 67,1
(проект)
млн. руб.
04 Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
67,8 млн. руб.
2021 год – 18,6
(оценка)
млн. руб.
2022 год – 16,4
(проект)
млн. руб.
2023 год – 16,4
(проект)
млн. руб.
2024 год – 16,4
(проект)
млн. руб.
24
26.
Расходы бюджета на физическую культуру и спорт01 Физическая культура
330,4 млн. руб.
2021 год – 93,0
(оценка)
млн. руб.
2022 год – 90,4
(проект)
млн. руб.
2023 год – 73,5
(проект)
млн. руб.
2024 год – 73,5
(проект)
млн. руб.
02 Массовый спорт
13,3 млн. руб.
2021 год – 3,7
(оценка)
млн. руб.
2022 год – 3,2
(проект)
млн. руб.
2023 год – 3,2
(проект)
млн. руб.
2024 год – 3,2
(проект)
млн. руб.
05 Другие вопросы в области
физической культуры и спорта
6,7 млн. руб.
2021 год – 1,6
(оценка)
млн. руб.
2022 год – 1,7
(проект)
млн. руб.
2023 год – 1,7
(проект)
млн. руб.
2024 год – 1,7
(проект)
млн. руб.
25
27.
26Национальные проекты города Бузулука
млн. рублей
2022 год (проект)
2023 год (проект)
«Культурная среда»
29,2
«Современная школа»
10,2
«Формирование
комфортной
городской среды»
31,3
«Формирование
комфортной
городской среды»
31,3
2024 год (проект)
«Современная школа» 367,5
«Формирование
комфортной
городской среды»
34,7
28.
Целевые группыВид социальной
поддержки
Обеспечение жильем
детей-сирот
Обеспечение жильем
социального найма
отдельных категорий
граждан
Правовое основание
Размер выплат
Закон Оренбургской области от 18 марта 2013 г. № 1420/408-V-ОЗ
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Оренбургской области» (в ред. от
12.03.2020 № 2164/570-VI-ОЗ)
Постановление Правительства Оренбургской области от 19.10.2011 33 кв. м на человека
№ 1015-п «Об утверждении правил предоставления субвенций на
осуществление
отдельных
государственных
полномочий
Оренбургской области по обеспечению жильем по договору
социального найма и договору найма специализированного жилого
помещения отдельных категорий граждан» (в ред. от 09.11.2021
№ 1016-п)
Закон Оренбургской области от 13.07.2007 № 1347/285-IV-ОЗ «О
предоставлении жилых помещений отдельным категориям граждан
на территории Оренбургской области» (в ред. от 24.12.2020
№ 2567/722-VI-ОЗ)
Постановление Правительства Оренбургской области от 19.10.2011
18 кв. м на
№ 1015-п «Об утверждении правил предоставления субвенций на
человека
осуществление
отдельных
государственных
полномочий
Оренбургской области по обеспечению жильем по договору
социального найма и договору найма специализированного жилого
помещения отдельных категорий граждан» (в ред. от 09.11.2021
№ 1016-п)
27
Численность
получателей
Объем бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
2022 год
2023 год 2024 год
(проект)
(проект) (проект)
20
29 345,6
29 345,6
29 345,6
2
3 361,4
3 361,4
3 361,4
29.
Целевые группыВид социальной
поддержки
Обеспечение жильем
молодых семей
Правовое основание
Размер выплат
Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ» ( в ред. от 09.11.2021 № 1924)
Постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2015
№ 286-п «Об утверждении правил предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их
использования в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Оренбургской области», государственной
программы «Стимулирование развития жилищного строительства в
Оренбургской области» (в ред. от 28.07.2020 № 589-п)
35 %, 40 % от
расчетной
стоимости жилья.
Расчетная
стоимость жилья
определяется в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Оренбургской
области от
21.12.2018
№ 834-пп
28
Численность
получателей
21
Объем бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
2022 год
2023 год 2024 год
(проект)
(проект) (проект)
23 851,9
27 215,5
27 149,5
30.
Целевые группыВид социальной
поддержки
Компенсация части
родительской платы за
содержание детей в
дошкольных
образовательных
учреждениях
Правовое основание
Размер выплат
Законом Оренбургской области от 24.12.2010
№
4167/975-IV-ОЗ «О наделении городских округов и
муниципальных
районов
государственными
полномочиями Оренбургской области по выплате
компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного образования» (ред. от 29.06.2021)
Постановление Правительства Оренбургской области
от 19.01.2007 №11-п «О порядке обращения и
выплаты компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования» (ред. от
02.02.2015)
Постановление Администрации города Бузулука от
12.08.2021
№1506-п
«Об
определении
уполномоченного органа на осуществление отдельных
государственных
полномочий
по
выплате
компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми
20% среднего размера
платы взимаемой с
родителей – на первого
ребенка
50% среднего размера
платы взимаемой с
родителей – на второго
ребенка
29
Численность
получателей
(чел.)
Объем бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
2022 год
2023 год
2024 год
(проект)
(проект) (проект)
1500
1000
8 395,4
70% среднего размера
платы взимаемой с
родителей – на третьего
ребенка
100
8 395,4
8 395,4
31.
Целевые группыВид социальной
поддержки
Организация бесплатного
горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее
образование в
муниципальных
образовательных
организациях
Правовое основание
Размер выплат
Постановление Правительства Оренбургской области от
29.12.2018 № 921-пп «Об утверждении государственной
программы Оренбургской области «Развитие системы
образования
Оренбургской
области»
(правила
предоставления субсидий) (ред. от 26.07.2021)
Постановление Правительства Оренбургской области от
13.07.2020 №582-пп «Об утверждении перечня
мероприятий по организации бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее
образование
в государственных и муниципальных
образовательных организациях, обеспечивающих 100
процентов от числа таких обучающихся в указанных
образовательных организациях Оренбургской области»
Проект решения городского Совета депутатов «Об
установлении
расходного
обязательства
муниципального
образования
город
Бузулук
Оренбургской области» (доля софинансирования
расходов за счет средств местного бюджета на 2022 год
по организации бесплатного горячего питания
обучающихся,
поучающих
начальное
общее
образование в муниципальных общеобразовательных
организациях)
стоимость горячего
завтрака на одного
обучающегося в день –
61,76 руб.
стоимость горячего обеда
на одного обучающегося в
день – 83,54 руб.
30
Численность
получателей
(чел.)
Объем бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
2022 год
2023 год
2024 год
(проект)
(проект) (проект)
2700 обучающихся в первую
смену
2183 обучающихся во вторую
смену
57 678,7
57 200,1
58 932,2
32.
Целевые группыВид социальной
поддержки
Дополнительное финансовое
обеспечение питанием
обучающихся 5-11 классов в
общеобразовательных
организациях
Правовое основание
Размер выплат
Постановление Правительства Оренбургской области размер выплат на одного
от 29.12.2018 № 921-пп «Об утверждении обучающегося в день - 8
государственной программы Оренбургской области
рублей за счет средств
«Развитие системы образования Оренбургской
областного бюджета
области» (правила предоставления субсидий) (ред. от размер выплат на одного
26.07.2021)
обучающегося в день - 8
Постановление Правительства Оренбургской области
рублей за счет средств
от
26.02.2014
№104-п
«Об
установлении
местного бюджета
дополнительного
финансового
обеспечения размер выплат на одного
мероприятий по организации питания обучающихся в обучающегося ЧОУ в день
муниципальных общеобразовательных организациях - 8 рублей за счет средств
Оренбургской области и обучающихся в частных
местного бюджета
общеобразовательных организациях по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам»
(ред.
от
размер суммы
25.08.2020)
Постановление Администрации города Бузулука от освобождения от платы за
питание 32,5 рублей в
30.04.2021 №752-п «Об утверждении Порядка
день за счет средств
предоставления субсидии на частичное возмещение
затрат юридическим лицам и индивидуальным местного бюджета детям,
посещающих группы
предпринимателям,
оказывающим
услуги
по
продленного дня
предоставлению
питания
обучающимся
в
муниципальных общеобразовательных организациях
города Бузулука»
31
Численность
получателей
(чел.)
Объем бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
2022 год
2023 год
2024 год
(проект)
(проект) (проект)
5829
7 881,5
7 881,5
7 881,5
5829
7 881,5
7 881,5
7 881,5
61
65,0
65,0
65,0
87
240,0
240,0
240,0
33.
Целевые группыВид социальной
поддержки
Дополнительное финансовое
обеспечение питанием
обучающихся 5-11 классов в
общеобразовательных
организациях
Правовое основание
Размер выплат
Проект решения городского Совета депутатов «Об размер выплат на одного
установлении финансового обеспечения мероприятий обучающегося в день - 8
по
рублей за счет средств
организации питания обучающихся
областного бюджета
в Частном общеобразовательном учреждении
размер выплат на одного
«Иоанно-Богословская Православная
обучающегося в день - 8
основная общеобразовательная школа
рублей за счет средств
при Спасо-Преображенском
местного бюджета
Бузулукском мужском монастыре в 2022 году»
размер выплат на одного
Проект решения городского Совета депутатов «Об обучающегося ЧОУ в день
освобождении от платы за питание детей, - 8 рублей за счет средств
посещающих
группы
продленного
дня
местного бюджета
муниципальных общеобразовательных организаций
размер суммы
города Бузулука, в 2022 году»
освобождения от платы за
Проект решения городского Совета депутатов «Об
питание 32,5 рублей в
установлении
обеспечения
мероприятий
по
день за счет средств
организации питания обучающихся 5-11 классов
местного бюджета детям,
муниципальных общеобразовательных организаций
посещающих группы
города Бузулука в 2022 году»
продленного дня
32
Численность
получателей
(чел.)
Объем бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
2022 год
2023 год
2024 год
(проект)
(проект) (проект)
5829
7 881,5
7 881,5
7 881,5
5829
7 881,5
7 881,5
7 881,5
61
65,0
65,0
65,0
87
240,0
240,0
240,0
34.
Целевые группы33
Вид социальной
поддержки
Правовое основание
Размер выплат
Численность
получателей
(чел.)
Финансовое
обеспечение
бесплатным
двухразовым
питанием
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
а
также
выплату
ежемесячной
денежной
компенсации
двухразового
питания
обучающимся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
осваивающим
программы
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования
на
дому,
компенсации расходов на
двухразовое питание лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающимся
Закон Оренбургской области от 07.12.2020 №
2522/711-VI-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления Оренбургской области отдельными
государственными полномочиями по финансовому
обеспечению бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных общеобразовательных
организациях, в том числе осваивающих программы
начального общего, основного общего и среднего
общего образования на дому"
размер суммы
освобождения от платы за
питание 67,6 рублей в
день
246
Объем бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
2022 год
2023 год
2024 год
(проект)
(проект) (проект)
2 810,6
2 810,6
2 810,6
35.
Целевые группыВид социальной
поддержки
Выплаты на содержание
ребенка в семье опекуна
Правовое основание
Закон Оренбургской области от 01.09.2006 № 551/98IV-ОЗ
«О
наделении
органов
местного
самоуправления государственными полномочиями
Оренбургской области по выплате денежных средств
опекуну (попечителю) на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством)» (ред. от
07.12.2020)
Закон Оренбургской области от 01.09.2006 №551/98ІV-ОЗ
«О
наделении
органов
местного
самоуправления государственными полномочиями
Оренбургской области по выплате денежных средств
опекуну (попечителю) на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством)» (ред. от
07.12.2020)
Закон Оренбургской области от 09.11.2004 №1533/259III-ОЗ «О порядке и размерах выплат денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание
ребенка» (ред. от 13.05.2021)
Размер выплат
6807,00 рублей на
содержание одного
ребенка
34
Численность
получателей
123
Объем бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
10 166,8
10 166,8
10 166,8
36.
Целевые группыВид социальной
поддержки
Правовое основание
Выплаты на содержание
ребенка в приемной семье
Выплата вознаграждения
причитающегося
приемному родителю
Закон Оренбургской области от 08.07.1997 №
104/26-ОЗ «Об оплате труда приемных родителей
и льготах, предоставляемых приемной семье в
Оренбургской области» (ред. от 13.05.2021)
Постановление Правительства Оренбургской
области от 18.06.2007 № 208-п «Об утверждении
порядка выплаты денежных средств на
содержание ребенка (детей) в приемной семье»
(ред. от 13.12.2011)
Размер выплат
35
Численность
получателей
6807,00
рублей на
содержание одного
ребенка
14
6794,00
рубля на одного
приемного родителя
10
При наличии
единственного
родителя (отсутствие
второго родителя) –
в двукратном
размере
2
Объем бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
2 712,8
2 712,8
2 712,8
2 712,8
2 712,8
2 712,8
37.
Целевые группыВид социальной
поддержки
Финансовое обеспечение
мероприятий по отдыху
детей в каникулярное
время
Правовое основание
Закон Оренбургской области от 18.12.2009
№3272/752-ІV-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления Оренбургской области
государственными полномочиями Оренбургской
области по финансовому обеспечению отдыха
детей в каникулярное время" (ред. от 11.03.2020)
Размер выплат
36
Численность
получателей
кол-во путевок в ДОЛ,
подлежащих оплате в
размере 50%
(стоимость путевки –
19135,62 рублей)
160
кол-во путевок в ДОЛ,
подлежащих оплате в
размере 100%
(стоимость путевки –
19135,62 рублей)
319
кол-во наборов
продуктов питания в
лагерях дневного
пребывания детей
1 523
Объем бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
10 704,2
13 210,6
13 195,3
38.
37Стимулирование
экономического
развития города
39.
38Дорожный фонд
млн. рублей
2021 год
(ожидаемое
исполнение)
2022 год
(проект)
205,1
109,1
2023 год
(проект)
109,4
2024 год
(проект)
106,9
Содержание
автомобильных
дорог
Ремонт дорог,
обустройство
тротуаров,
пешеходных
дорожек
Повышение
безопасности
дорожного
движения
Уличное
освещение и
энергосервисные
мероприятия
Обследование,
оценка тех.
состояния дорог,
проектные работы
27,6
17,8
10,3
48,5
1,2
40.
39Муниципальные программы
24
муниципальные
программы
2022 год
(проект)
1 916,2
млн. руб.
2500,0
99,5%
2024 год
(проект)
2023 год
(проект)
2 153,1
млн. руб.
1 783,3
млн. руб.
99,6%
99,6%
99,7%
Программные
расходы бюджета
2000,0
1500,0
1000,0
2068,8
1916,2
2078,5
1783,3
1923,7
2153,1
1814,6
2209,6
Всего расходов
бюджета
500,0
0,0
2021 год (ожидаемое
исполнение)
2022 год (проект)
2023 год (проект)
2024 год (проект)
41.
Муниципальная программа«Доступная среда в городе Бузулуке»
40
Цель Программы:
обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения равных с другими гражданами возможностей в
реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством Российской Федерации, повышение уровня их
жизни.
Наименование показателей
2021год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
100
100
100
100
8
8
8
8
Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной инфраструктуры в сфере
культуры и спорта (%)
Количество
конкурсов,
выставок,
смотров,
фестивалей творчества для лиц с ограниченными
возможностями,
в
рамках
мероприятий
Международного дня инвалидов (количество
мероприятий)
Расходы по программе
100,0
50,0
62,4
73,0
13,0
13,0
2021 год (оценка)
2022 год (проект)
2023 год (проект)
2024 год (проект)
0,0
161,4
тыс. рублей
42.
Муниципальная программа«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
города Бузулука»
Цель Программы:
формирование открытого информационного пространства на территории города Бузулука, удовлетворяющего
требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления,
обеспечение гласности и открытости деятельности местного самоуправления города Бузулука.
Наименование показателей
Количество печатной площади, занимаемой в
СМИ, распространяемых на территории города
Бузулука (тысяч кв. см)
Количество печатной площади, занимаемой
наружными печатными баннерами (кв.м)
Количество просмотров сайта пользователями
сети Интернет (просмотры)
Количество размещенной информации в сети
«Интернет» (публикаций)
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
163,8
163,8
163,8
163,8
257,5
257,5
257,5
257,5
530 000
530 000
530 000
530 000
40
40
40
40
Расходы по программе
3 000,0
2 800,0
2 600,0
2 849,8
2 885,6
2021 год (оценка)
2022 год (проект)
2 635,6
2 635,6
2023 год (проект)
2024 год (проект)
2 400,0
11 006,6
тыс. рублей
41
43.
Муниципальная программа«Комплексное благоустройство территории и создание комфортных условий
для проживания населения города Бузулука»
42
Цель Программы:
повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Сохранение благоприятной среды пребывания и
проживания населения на территории города.
Наименование показателей
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
13 851
15 996,1
15 996,1
15 996,1
99
99
99
99
4
4
4
4
1
-
-
-
Общая площадь дорог, на которых произведены
работы по устранению повреждений и деформаций
дорожного полотна (м²)
Регулярность движения муниципальных маршрутов
(%)
Функционирование в городе предприятий бытового
обслуживания, работающих по утвержденным
тарифам (ед.)
Количество установленных и обустроенных
детских игровых площадок (ед.)
Расходы по программе
200 000,0
150 000,0
100 000,0
183 949,6
149 731,0
112 532,4
117 592,9
2023 год (проект)
2024 год (проект)
50 000,0
0,0
2021 год (оценка)
2022 год (проект)
563 805,9
тыс. рублей
44.
Муниципальная программа«Повышение безопасности дорожного движения в городе Бузулуке»
Цель Программы:
повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, сокращение смертности в
дорожно-транспортных происшествиях, снижение уровня травматизма.
Наименование показателей
Количество
распространенных
световозвращающих приспособлений (ед./год)
Количество пешеходных переходов, на которых
нанесена дорожная разметка (ед./год)
Количество установленных новых пешеходных
ограждений (п.м.)
Количество
установленных светофоров Т.7
(ед./год)
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
3 000
3 000
3 000
3 000
120
120
121
122
1 310
200
200
200
6
1
1
1
Расходы по программе
30 000,0
20 000,0
10 000,0
10 400,4
19 328,0
15 349,1
19 677,2
2023 год (проект)
2024 год (проект)
0,0
2021 год (оценка)
2022 год (проект)
64 754,7
тыс. рублей
43
45.
Муниципальная программа«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в городе Бузулуке»
Цель Программы:
повышение эффективности профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди
различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи, путем осуществления взаимодействия
территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по
противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Наименование показателей
Доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до
24 лет,
вовлеченных
в
мероприятия по
профилактике
незаконного
потребления
наркотиков (%)
Заболеваемость наркоманией (число заболевших
на 10 тыс. населения) (%)
Количество печатной продукции, материалов и
наглядной агитации по вопросам профилактики
наркомании, пропаганды здорового образа жизни
(экз.)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
26,5
26,5
26,6
26,7
0,24
0,24
0,24
0,24
1 000
1 000
1 000
1 000
Расходы по программе
144,0
142,0
2021 год
(оценка)
141,1
143,1
143,1
143,1
2022 год (проект)
2023 год (проект)
2024 год (проект)
140,0
2021 год (оценка)
570,4
тыс. рублей
44
46.
Муниципальная программа«Осуществление деятельности в области культуры, спорта и молодежной политики
города Бузулука»
Цель Программы:
удовлетворение интересов и потребностей населения в сфере культуры, спорта и молодежной политики.
Наименование показателей
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
518
523
535
535
542
542
542
542
12
12
12
12
77
77
77
77
512
512
512
512
Количество культурно-досуговых
мероприятий
(ед.)
Количество
учащихся
в
организациях
дополнительного образования в сферах культуры и
искусства (чел.)
Количество
культурно-массовых
городских
мероприятий (шт.)
Количество городских физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий (ед.)
Количество участников выездных спортивномассовых мероприятий (чел.)
240 000,0
220 000,0
200 000,0
180 000,0
160 000,0
Расходы по программе
234 647,7
235 095,5
2021 год (оценка)
2022 год (проект)
867 401,4
тыс. рублей
199 354,1
198 304,1
2023 год (проект)
2024 год (проект)
45
47.
Муниципальная программа46
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, выполнение мероприятий по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
города Бузулука»
Цель Программы:
создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, выполнение мероприятий по гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности
населения города.
Наименование показателей
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Количество изготовленных экземпляров наглядной
агитации на противопожарную тематику (штук)
1 000
1 000
1 000
2 000
Количество исправных
территории города (ед.)
539
539
539
539
Количество должностных лиц и специалистов
организаций города Бузулука Оренбургской области
обученных в области гражданской обороны, пожарной
безопасности и защиты от ЧС (человек)
283
283
283
283
Недопущение гибели и травмирования людей при
пожарах на объектах муниципальной собственности
(кол. чел.)
0
0
0
0
10 500,0
пожарных
10 132,8
10 000,0
гидрантов
на
Расходы по программе
10 449,7
10 176,1
10 176,1
2022 год (проект)
2023 год (проект)
2024 год (проект)
9 500,0
2021 год (оценка)
40 934,7
тыс. рублей
48.
Муниципальная программа«Обеспечение жильем молодых семей в городе Бузулуке»
Цель Программы:
создание долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы для
улучшения демографической ситуации в городе Бузулуке.
Наименование показателей
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Количество молодых семей, включённых в
число участниц подпрограммы (ед.)
35
35
35
35
Количество молодых семей, получивших
социальную
выплату
на
приобретение
(строительство) жилья (ед.)
21
25
27
8
Расходы по программе
28 000,0
26 000,0
24 527,1
23 851,9
27 215,5
27 149,5
2023 год (проект)
2024 год (проект)
24 000,0
22 000,0
2021 год (оценка)
2022 год (проект)
102 744,0
тыс. рублей
47
49.
Муниципальная программа«Образование города Бузулука»
48
Цель Программы:
внедрение современной модели образования, обеспечивающей формирование в городе Бузулуке человеческого
капитала, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям
общества и каждого гражданина.
Наименование показателей
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Количество организаций системы образования (ед.)
40
40
40
40
Количество
детей
дошкольного
обеспеченных местами в МДОО (чел.)
6 022
5 409
5 409
5 409
Количество
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях (чел.)
10 884
11 309
11 309
11 309
Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием (чел.)
6 090
6 090
6 090
6 090
Охват
горячим
питанием
обучающихся
общеобразовательных организаций (%)
100
100
100
100
возраста
Расходы по программе
2 000 000,0
1 000 000,0
1 106 553,9
1 166 550,3
1 158 019,6
1 536 324,4
2021 год (оценка)
2022 год (проект)
2023 год (проект)
2024 год (проект)
0,0
4 967 448,2
тыс. рублей
50.
Муниципальная программа«Обеспечение правопорядка на территории города Бузулука»
Цель Программы:
повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности граждан на
территории города Бузулука.
Наименование показателей
Размещение информации в СМИ о соблюдении
правил
поведения
при
столкновении
с
правонарушителями, угрозой жизни и здоровья в
экстремальных ситуациях (публикации)
Проведение межведомственных рейдов по местам
жительства
неблагополучных
семей,
несовершеннолетних, стоящих на всех видах учета
(ед.)
Бесперебойное
функционирование
системы
видеонаблюдения (шт.)
Размещение в СМИ информации о деятельности
участковых уполномоченных полиции (публикации)
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
125
125
125
125
220
220
220
220
8
8
8
8
35
35
35
35
Расходы по программе
2 000,0
985,3
1 190,9
1 219,4
1 219,4
2022 год (проект)
2023 год (проект)
2024 год (проект)
0,0
2021 год (оценка)
4 615,0
тыс. рублей
49
51.
Муниципальная программа«Укрепление межнациональных отношений, профилактика терроризма и
экстремизма в городе Бузулуке»
50
Цель Программы:
обеспечение стабильности общественно-политической ситуации, поддержание в обществе межэтнического согласия,
национальной и религиозной терпимости, профилактика терроризма и экстремизма в городе Бузулуке.
Наименование показателей
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
65
67
69
71
2 530
2 680
2 750
2 870
100
100
100
100
Доля
граждан,
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных
отношений,
опрошенных в ходе социологического опроса (%)
Численность участников мероприятий,
направленных на этнокультурное развитие народов
России, проживающих на территории города
Бузулука, и поддержку языкового многообразия
(чел.)
Доля обучающихся, охваченных разъяснительной
работой в образовательных организациях,
об
уголовной ответственности за преступления
террористического, экстремистского характера (%)
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Расходы по программе
30,0
30,0
30,0
30,0
2021 год (оценка)
2022 год (проект)
2023 год (проект)
2024 год (проект)
120,0
тыс. рублей
52.
Муниципальная программа«Создание комфортной и безопасной экологической среды в городе Бузулуке»
Цель Программы:
удовлетворение интересов и потребностей населения города в сфере жилищно-коммунального обслуживания, создание
комфортной и безопасной среды на территории города Бузулука.
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1 030
1 030
1 030
1 030
82
100
199
199
Объем коммунальных отходов собранных и
вывезенных с улиц города, от урн, автобусных
павильонов на землях общего пользования, мест
массового пребывания людей (м3)
655
2 496
2 496
300
Содержание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов (шт./год)
35
35
35
35
Наименование показателей
Количество детей и молодежи, принявших участие
в мероприятиях по экологическому воспитанию
(человек)
Количество отловленных животных
без
владельцев (шт.)
Расходы по программе
10 000,0
5 000,0
6 996,6
8 752,4
2021 год (оценка)
2022 год (проект)
3 485,4
3 485,4
2023 год (проект)
2024 год (проект)
0,0
22 719,8
тыс. рублей
51
53.
52Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в городе Бузулуке»
Цель Программы:
создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды.
Наименование показателей
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Количество
благоустроенных
дворовых
территорий многоквартирных домов (ед.)
3
1
-
-
Количество реализованных мероприятий по
благоустройству общественных территорий
(ед.)
1
1
1
-
Расходы по программе
150 000,0
100 000,0
133 160,5
50 000,0
32 257,0
31 271,8
34 746,6
2022 год (проект)
2023 год (проект)
2024 год (проект)
0,0
2021 год (оценка)
231 435,9
тыс. рублей
54.
Муниципальная программа«Улучшение условий охраны труда в городе Бузулуке»
Цель Программы:
улучшение условий и охраны труда, в целях снижения профессиональных рисков работников муниципальных учреждений
администрации города Бузулука.
Наименование показателей
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Количество проведенных семинаров-совещаний по
вопросам охраны труда (единиц)
4
4
4
4
Проведение семинара, посвященного Всемирному
дня охраны труда (единиц)
1
1
1
1
Проведение ежегодного конкурса детских рисунков
«Безопасность и охрана труда» (единиц)
1
1
1
1
Доведение до населения города информации по
вопросам охраны труда (через средства массовой
информации, официальные сайт учреждений) (да-1,
нет-0 )
1
1
1
1
Расходы по программе
100,0
50,0
11,7
30,0
91,4
60,0
0,0
2021 год (оценка)
2022 год (проект)
2023 год (проект)
193,1
тыс. рублей
2024 год (проект)
53
55.
Муниципальная программа«О противодействии коррупции в городе Бузулуке»
Цель Программы:
совершенствование системы противодействия коррупции
Бузулук Оренбургской области.
54
на территории муниципального образования город
Наименование показателей
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Доля
нормативных
правовых
актов
администрации города Бузулука, проектов
нормативных правовых актов администрации
города
Бузулука,
прошедших
антикоррупционную экспертизу (%)
100
100
100
100
Доля размещенных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных
служащих,
его
супруга
(супруги)
и
несовершеннолетних детей (%)
100
100
100
100
Количество размещенной информации
антикоррупционной пропаганде
610
615
620
625
по
56.
Муниципальная программа«Экономическое развитие города Бузулука»
Цель Программы:
создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности муниципального
управления.
Наименование показателей
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
3
3
3
3
28,7
28,9
30,0
30,2
98
98
98
98
3
3
3
3
Количество
инвестиционных
проектов
реализуемых и планируемых к реализации
предприятиями и организациями города (шт.)
Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей
среднесписочной
численности
занятых
в
муниципальном образовании (%)
Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления муниципальных услуг на базе
МФЦ (%)
Число субъектов МСП, которым предоставляется
право в виде имущественной поддержки
Расходы по программе
15 000,0
10 000,0
5 000,0
14 828,3
17 240,1
286,4
286,4
2023 год (проект)
2024 год (проект)
0,0
2021 год (оценка)
2022 год (проект)
32 641,2
тыс. рублей
55
57.
Муниципальная программа«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Бузулука»
Цель Программы:
рациональное использование энергетических ресурсов.
Наименование показателей
Сокращение потерь воды при авариях ежегодно
на 2,0 тыс.м3 (тыс.м3 /год)
Объем потребления электрической энергии на
объектах уличного освещения (кВт/час)
Снижение расхода электроэнергии на уличное
освещение (%)
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
18,6
20,6
22,6
24,6
2 309 496
2 309 496
387 209
-
54
54
54
-
Расходы по программе
40 000,0
30 000,0
20 000,0
27 780,3
29 979,1
10 251,1
10 000,0
0,0
0,0
2021 год (оценка)
2022 год (проект)
68 010,5
тыс. рублей
2023 год (проект)
2024 год (проект)
56
58.
Муниципальная программа«Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным
комплексом на территории города Бузулука»
Цель Программы:
создание системы управления земельным комплексом на территории города Бузулука, обеспечение наполнения информацией
системы Единого государственного реестра недвижимости.
Наименование показателей
Соотношение площади земельных участков, в
отношении которых проведены кадастровые
работы к площади земельных участков, внесенных
в Единый государственный реестр недвижимости(
%)
Соотношение
приобретенной
техники
к
задействованной из них в работе (%)
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
100
100
100
100
100
100
100
100
Расходы по программе
1 500,0
675,0
675,0
2023 год (проект)
2024 год (проект)
1 000,0
500,0
925,0
1 236,3
0,0
2021 год (оценка)
2022 год (проект)
3 511,3
тыс. рублей
57
59.
Муниципальная программа«Градостроительное планирование территории города Бузулука»
58
Цель Программы:
разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации
по планировке территории.
Наименование показателей
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Наличие подготовленного проекта планировки
территории и проекта межевания территории в
текущем году (да=1,нет=0)
1
1
1
1
Внесение изменений в Генеральный план города
Бузулука (да=1,нет=0)
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
Наличие разработанных программ комплексного
развития транспортной инфраструктуры города
Бузулука (да=1,нет=0)
Наличие разработанной программы комплексного
развития социальной инфраструктуры
города
Бузулука (да=1,нет=0)
Расходы по программе
3 000,0
2 000,0
1 000,0
240,0
1 935,6
2021 год (оценка)
2022 год (проект)
680,0
180,0
0,0
2023 год (проект)
3 035,6
тыс. рублей
2024 год (проект)
60.
Муниципальная программа«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, градостроительства,
строительства и архитектуры в городе Бузулуке»
Цель Программы:
сохранение, восстановление и улучшение благоприятной среды пребывания и проживания населения на территории
города Бузулука.
Наименование показателей
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Площадь отремонтированных автомобильных
дорог с добавлением новых материалов в г.
Бузулуке (ежегодно) (м²)
16 000
21 000
25 000
21 000
350
400
400
700
44,2
30
33
7,5
-
1
1
1
Площадь
обустроенных
тротуаров
и
пешеходных дорожек (ежегодно) (м²)
Площадь отремонтированных автомобильных
дорог (ежегодно) (тыс.м2 )
Количество введенных в эксплуатацию объектов
(ед.)
Расходы по программе
200 000,0
100 000,0
142 885,2
49 541,3
46 369,4
36 973,4
2022 год (проект)
2023 год (проект)
2024 год (проект)
0,0
2021 год (оценка)
275 769,3
тыс. рублей
59
61.
Муниципальная программа«Управление муниципальными финансами города Бузулука»
60
Цель Программы:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, повышение качества управления
муниципальными финансами города Бузулука.
Наименование показателей
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Удельный вес расходов местного бюджета,
формируемых программным методом, в общем
объеме
расходов
местного
бюджета
в
соответствующем финансовом году (%)
99
99
99
99
0
0
0
0
98
98
98
98
160
160
160
160
Отношение объема просроченной кредиторской
задолженности муниципального образования к
общему объему расходов местного бюджета (%)
Исполнение местного бюджета по расходам(%)
Индекс открытости бюджетных процедур (баллы)
Расходы по программе
40 000,0
20 000,0
16 370,1
22 069,8
22 030,8
22 014,3
2022 год (проект)
2023 год (проект)
2024 год (проект)
0,0
2021 год (оценка)
82 485,0
тыс. рублей
62.
Муниципальная программа«Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью в городе Бузулуке»
Цель Программы:
повышение результативности и эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью,
администрирование доходов и контроль за их поступлением в местный бюджет.
Наименование показателей
Сокращение уровня недоимки по доходам от сдачи в
аренду муниципального имущества по сравнению с
началом отчетного года (%)
Доля объектов недвижимости, по которым проведена
государственная регистрация права муниципальной
собственности от запланированных (%)
Доля отремонтированных жилых помещений в общем
количестве нуждающихся в капитальном ремонте (%)
Доля отремонтированных нежилых помещений в
общем количестве нуждающихся в капитальном
ремонте (%)
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
2
1
1
1
100
100
100
100
50
50
50
50
25
50
50
50
Расходы по программе
39 429,2
47 776,4
47 369,3
47 369,3
2021 год (оценка)
2022 год (проект)
2023 год (проект)
2024 год (проект)
181 944,2
тыс. рублей
61
63.
Муниципальная программа«Реализация муниципальной политики города Бузулука»
62
Цель Программы:
создание условий для повышения эффективности реализации муниципальной политики.
Наименование показателей
Уровень исполнения обязательств по решению
вопросов местного значения (%)
Своевременное транспортное обеспечение и
хозяйственное обслуживание административных
зданий, служебных и иных помещений,
занимаемых органами местного самоуправления
(%)
Доля муниципальных служащих,
повысивших профессиональный уровень, от
запланированного на обучение в текущем году
числа муниципальных служащих (%)
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Расходы по программе
110 000,0
105 000,0
100 000,0
95 000,0
90 000,0
85 000,0
102 916,3
104 708,4
2021 год (оценка)
2022 год (проект)
93 904,1
93 860,9
2023 год (проект)
2024 год (проект)
395 389,7
тыс. рублей
64.
Муниципальная программа«Укрепление общественного здоровья на территории города Бузулука»
63
Цель Программы:
увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, повышение уровня информирования
населения о здоровом образе жизни, а также увеличение охвата населения профилактическими
мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных
заболеваний.
Наименование показателей
Доля населения, охваченного профилактическими
мероприятиями, направленными на снижение
распространенности
неинфекционных
и
инфекционных заболеваний (%)
Обращаемость в медицинские организации по
вопросам здорового образа жизни
(тысяч человек)
Количество
информационных
профилактических материалов по вопросам
профилактики неинфекционных и социально
значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ
(штук)
300,0
200,0
100,0
0,0
2021 год
(оценка)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
45
50
55
60
12,6
12,61
12,62
12,65
4 300
4 600
4 900
5 200
Расходы по программе
0,0
200,0
200,0
200,0
2021 год (оценка) 2022 год (проект) 2023 год (проект) 2024 год (проект)
600,0
тыс. рублей
65.
Проект«Народный бюджет»
64
Бюджет Проекта на 2022 год:
Наименование
показателей
рублей
Количество
Финансовое
обеспечение
Установка универсальной спортивно-игровой площадки
1 единица
1 000 000,0
Асфальтировка парковки
1 единица
1 000 000,0
Устройство металлического ограждения и асфальтобетонных
покрытий дорожек и тротуаров на придомовой территории
1 единица
1 000 000,0
Итого:
3 000 000,0
66.
65Инициативные проекты на 2022 год
Обустройство
дороги
Улица
Псковская
Устройство
пешеходной
дорожки
Доминтернат
для
престарелых
1 000,0
652,0
тыс. рублей
тыс. рублей
67.
Проект«Школьный бюджет»
Бюджет Проекта на 2022 год:
1 100 000,0 рублей
Цель Проекта:
вовлечение молодежи в решение вопросов местного значения, касающихся развития общественной и
школьной инфраструктуры, в том числе повышения ее безопасности и доступности для людей с
ограниченными возможностями здоровья, а также повышение бюджетной грамотности и
гражданской активности молодого поколения, ознакомление с основами местного самоуправления.
Этапы реализации:
I этап - идентификация проектных предложений на классных собраниях школы.
II этап - представление проектных предложений на Школьном совете.
III этап - предварительный технический анализ выдвинутых предложений, отбор проектных
предложений для общешкольного голосования.
IV этап - общешкольное голосование по проектным предложениям, отобранным на предыдущем
этапе, формирование рейтинга проектных предложений.
V этап - подготовка технической документации и реализация проектных предложений победителей общешкольного голосования.
66
68.
Открытые государственные ресурсы и контактнаяинформация
67
Официальный сайт администрации города Бузулука:
http://бузулук.рф
Официальный сайт для размещение информации о государственных и муниципальных
учреждениях
http://bus.gov.ru/public/home.html
Заместитель главы администрации города – начальник Финансового управления:
Огородников Александр Викторович
Тел. 8 (35342) 3-52-25
Электронная почта: [email protected]
Адрес: 461040, г. Бузулук, ул. Московская, 2 М
График работы: Пн.-Пт. 8:00-17:00, обед с 13:00-14:00