Похожие презентации:
Оценка финансового состояния ОАО «Автодеталь - Сервис»
1. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Тема: «Оценка финансового состояния ОАО«Автодеталь-Сервис»
2. Цель выпускной квалификационной работы: - выявление особенностей финансового состояния ОАО «Автодеталь-Сервис» на основе
анализа бухгалтерской отчетности.3. Задачи выпускной квалификационной работы:
Оценка динамики состава и структуры активов, ихсостояния и движения.
Оценка динамики состава и структуры источников
собственного и заемного капитала, их состояния и
движения.
Анализ абсолютных и относительных показателей
финансовой устойчивости предприятия оценка
изменения ее уровня.
Анализ платежеспособности предприятия и
ликвидности активов его баланса.
4. Логотип ОАО «Автодеталь-Сервис»
5. Положительные моменты, выявленные в ходе горизонтального анализа баланса:
1) увеличение валюты баланса;2) увеличение в активе баланса долгосрочных и
краткосрочных финансовых вложений;
3) рост в активе баланса произошел также по
основным средствам;
4) увеличение суммы доходов будущих периодов.
6. Отрицательные моменты, выявленные в ходе горизонтального анализа баланса:
1) рост дебиторской и кредиторскойзадолженности;
2) краткосрочная дебиторская задолженность
предприятия превышает кредиторскую
задолженность перед поставщиками и
подрядчиками;
3) увеличение доли готовой продукции и товаров
для перепродажи в запасах;
4) возросли расходы будущих периодов.
7. Диаграмма имущественного положения ОАО «Автодеталь-Сервис»
20000001800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательсва
На начало На конец На начало На конец
2008 года 2008 года 2009 года 2009 года
8. Анализ состава и размещения активов ОАО «Автодеталь-Сервис» за 2008 – 2009 года
Оборотныеактивы
38%
Оборотные
активы
42%
Оборотные
активы
37%
Внеоборотные
активы
62%
Начало 2008 года
Внеоборотные
активы
58%
Внеоборотные
активы
63%
Конец 2008 года
Конец 2009 года
9. Динамика реальных активов ОАО «Автодеталь-Сервис» за 2008 - 2009 года
Конец 2008 года15,797 2,357
Конец 2009 года
0,0007
15,702
Нематериальные
активы
0,0001
Основные
средства
Производственные
запасы
81,845
Незавершенное
производство
1,485
82,812
10. Динамика собственного капитала ОАО «Автодеталь-Сервис» за 2008 - 2009 года
На начало 2008 года0
4,584
0,009
На конец 2008 года
Уставный капитал
0,001
5,497
0,008
Добавочный
капитал
Резервный капитал
95,407
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
94,49
На конец 2009 года
0,001
4,73
0,006
95,26
11. Динамика заемного и привлеченного капитала ОАО «Автодеталь-Сервис» за 2008 - 2009 года
Прочиекраткосрочные
обязательства;
5,343
Долгосрочные
займы и
кредиты; 5,053
Прочие
долгосрочные
обязательства;
2,181
Краткосрочные
займы и
кредиты;
45,429
Кредиторская
задолженность;
47,218
Начало 2008 года
Кредиторская
задолженность;
19,709
Прочие
краткосрочные
обязательства;
0,803
Долгосрочные
займы и
кредиты;
22,472
Прочие
долгосрочные
обязательства;
0,897
Краткосрочные
займы и
кредиты;
56,869
Конец 2008 года
Прочие
краткосрочные
обязательства;
6,433
Кредиторская
задолженность;
37,181
Долгосрочные
займы и
кредиты;
33,395
Прочие
долгосрочные
обязательства;
0,545
Краткосрочные
займы и
кредиты;
28,836
Конец 2009 года
12. Предельный анализ дефицитов и излишков ОАО «Автодеталь-Сервис» за 2008 - 2009 года
РасчетЗначения
Вывод
Расчет
Значения
Вывод
1
2
3
1
2
3
Прирост П4 – Прирост
А4
-347135
Ухудшение
Прирост П4 – Прирост
А4
-220665
Ухудшение
Прирост А3 – Прирост
П3
-165574
Ухудшение
Прирост А3 – Прирост
П3
-124791
Ухудшение
Прирост А2 – Прирост
П2
-379180
Ухудшение
-311193
Ухудшение
2008 год
197392
Прирост А2 – Прирост
П2
Улучшение
Прирост А1 – Прирост
П1
2009 год
-574253
Ухудшение
Прирост А1 – Прирост
П1
200000
100000
0
-100000
Прирост П4 – Прирост А4
-200000
Прирост А3 – Прирост П3
-300000
Прирост А2 – Прирост П2
Прирост А1 – Прирост П1
-400000
-500000
-600000
2008 год
2009 год
13. Динамика показателей платежеспособности ОАО «Автодеталь-Сервис» за 2008 - 2009 года
Общий показательплатежеспособности
15
10
Коэффициент абсолютной
ликвидности
5
Коэффициент «критической
оценки»
0
-5
Коэффициент текущей
ликвидности
-10
-15
Коэффициент маневренности
-20
-25
Доля оборотных средств в активах
-30
-35
На начало 2008 года На конец 2008 года
На конец 2009 года
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
14. Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ОАО «Автодеталь-Сервис» за 2008 – 2009 года
Коэффициент капитализации(плечо финансового рычага)
2
1,5
1
Коэффициент обеспеченности
собственными источниками
финансирования
0,5
Коэффициент финансовой
независимости (автономии)
0
Коэффициент финансирования
-0,5
На начало 2008
года
На конец 2008
года
На конец 2009
года
Коэффициент финансовой
устойчивости
15. Динамика показателей, характеризующих прибыльность (рентабельность) ОАО «Автодеталь-Сервис» за 2008 – 2009 года
1816
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
Рентабельность продаж
Чистая рентабельность
Экономическая рентабельность
Рентабельность собственного
капитала
Валовая рентабельность
Затратоотдача
На начало 2008
года
На конец 2008
года
На конец 2009
года
Рентабельность перманентного
капитала
16. Динамика показателей деловой активности ОАО «Автодеталь-Сервис» за 2008 - 2009 года
200Коэффициент общей
оборачиваемости капитала
(ресурсоотдача)
180
Коэффициент оборачиваемости
оборотных (мобильных) средств
160
Фондоотдача
140
Коэффициент отдачи собственного
капитала
120
Оборачиваемость материальных
средств (запасов)
100
Оборачиваемость денежных
средств
80
Коэффициент оборачиваемости
средств в расчетах
60
Срок погашения дебиторской
задолженности
40
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
20
0
На начало 2008 года
На конец 2008 года
На конец 2009 года
Срок погашения кредиторской
задолженности
17. Пути улучшения финансового состояния ОАО «Автодеталь-Сервис»:
Сокращение размера краткосрочных финансовых обязательств;Реорганизация предприятия, за счет изменения производственной
структуры и структуры управления предприятием;
Формирование разумной маркетинговой политики;
Сокращение доли дебиторской задолженности вследствие
применения банковских гарантий;
Анализ товаропроводящей сети;
Автоматизация и механизация производства;
Сокращение затрат на производство за счет экономного
использования сырья;
Получение государственных займов и ссуд;
18.
Сокращение нормируемых расходов.Наименование
Начало 2008, тыс. руб.
Конец 2008, тыс. руб.
Конец 2009, тыс. руб.
Прочие расходы
150069
604908
873262
В том числе на командировки
14035
35872
66876
ФОТ
335845
466515
792365
Норма по н/у
13433,8
18660,6
31694,6
Превышение нормы
601,2
1711,4
35181,4