Похожие презентации:
Проект Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы»
1. Проект Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы»
Астана, 2014 год2. Прогноз республиканского бюджета на 2015-2017 годы
млрд. тенгеПроект республиканского бюджета
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
Поступления
% к ВВП
Доходы (без учета трансфертов)
% к ВВП
Налоговые поступления
Неналоговые поступления
Поступления от продажи основного капитала
Поступления трансфертов
Гарантированный трансферт из Нацфонда
обратный трансферт
бюджетные изъятия
Погашение бюджетных кредитов
Поступления от продажи финансовых активов государства
Расходы
% к ВВП
Дефицит
% к ВВП
6 309,4
14
4 338,4
9,6
4 244,3
84,6
9,5
1 877,9
1 702
7,4
168,5
92,1
1
7 306,5
16,2
-997,1
-2,2
6 737,5
13,4
4 753,5
9,4
4 653,1
88,8
11,5
1 923,3
1 702
7,5
213,9
58
2,7
7 796,9
15,5
-1 059,4
-2,1
7 127,1
12,5
5 147,7
9
5 043,3
92,1
12,4
1 956,9
1 702
7,5
247,4
22,1
0,4
8 099,6
14,2
-972,5
-1,7
Справочно:
ВВП, млрд. тенге
45 032,2
50 449
57 207,7
2
3. Прогноз доходов республиканского бюджета на 2015-2017 годы
млрд. тенгеНаименование
Проект республиканского бюджета
2015 год
2016 год
2017 год
4 338,4
4 753,5
5 147,7
4 244,3
4 653,1
5 043,3
Корпоративный подоходный налог
1 337,9
1 511,3
1 714,8
Налог на добавленную стоимость
1 474
1 676,1
1 826
1 164,1
1 172,4
1 187,4
Неналоговые поступления
84,6
88,8
92,1
Поступления от продажи основного
капитала
9,5
11,5
12,4
Доходы (без учета трансфертов)
Налоговые поступления, в том числе:
Таможенные пошлины
3
4. Пофакторный анализ изменения прогноза доходов (без учета поступлений трансфертов) республиканского бюджета 2015 года против
плана 2014 годаДоходы республиканского бюджета в целом уменьшатся на
22,8 млрд. тенге, в том числе:
I. Уменьшение на 387,2 млрд.тенге, в том числе:
- за счет изменения внешнеторгового оборота
(темп роста экспорта 91,8%, импорта – 95,9%);
246,1 млрд.тенге
- за счет снижения добычи нефти (с 83 млн.тонн до 81,8
млн.тонн) и увеличения поставки на внутренний рынок;
121,3 млрд.тенге
- за счет снижения ставки НДПИ по низкорентабельным
организациям;
6,8 млрд.тенге
- штрафы, запланированные на 2014 год
(на 2015 год штрафы не планируются).
13 млрд.тенге
4
5. Пофакторный анализ изменения прогноза доходов (без учета поступлений трансфертов) республиканского бюджета 2015 года против
продолжениеПофакторный анализ изменения прогноза доходов
(без учета поступлений трансфертов) республиканского бюджета 2015 года
против плана 2014 года
II. Увеличение на 364,4 млрд.тенге, в том числе:
- за счет развития экономики страны
(темп роста ВВП 113,7%, ВДС – 125,%);
- за счет снижения сумм возврата НДС из бюджета;
188,7 млрд.тенге
26,6 млрд.тенге
- улучшение налогового администрирования;
64,5 млрд.тенге
- повышение ставки по ЭТП на сырую нефть
(с 1 апреля 2014 года);
49,8 млрд.тенге
- изменение ставок по алкогольной продукции и табачным
изделиям;
10,6 млрд.тенге
- увеличение неналоговых поступлений, исходя из оценки по
2014 году;
- увеличение поступлений от реализации зерна из госресурсов
и материальных ценностей государственного материального
резерва;
17,7 млдр.тенге
- другие факторы (изменения МРП, уточнение расчетов по
факту поступления и т.д).
2 млрд.тенге
4,5 млрд.тенге
5
6. Новые инициативы в социальной сфере в 2015-2017 гг.
Новые социальные обязательства государства оцениваются в объеме 194,1 млрд. тенгев 2015 году с увеличением до 599,7 млрд. тенге в 2017 году.
млрд. тенге
Наименование
Проект республиканского бюджета
2015 год
2016 год
2017 год
194,1
419,1
599,7
Внедрение новой модели оплаты труда гражданских служащих с
1.07.2015 г., в том числе медицинских работников в организациях в
форме ПХВ
Повышение заработной платы государственным служащим на 15% с
1.07.2015 г. и на 15% с 1.07.2016 г. (за исключением корпуса "А" и
дипломатов)
Повышение стипендий на 25% с 1.01.2016 г.
157,1
281,3
281,3
13,3
35,4
45,6
22,9
26
Повышение с 1.07.2015 г. на 25 % социальных пособий по
инвалидности и утере кормильца
22,5
48
51,4
Введение 5% ОППВ для лиц, занятых на вредных производствах, и
поэтапное увеличение ставки взноса до 10%
1,2
1,4
1,6
Итого:
Изменение структуры ПМ с 1.01.2017 г. и назначение базовой
пенсионной выплаты в зависимости от стажа с 1.07.2017 г.
Реформирование пенсионного обеспечения силовых структур
с 1.01.2016 г.
Изменение структуры ПМ с 1.01.2017 г. и повышение социальных
пособий по инвалидности и утере кормильца
137,4
30
33,8
22,5
6
7. Новая модель оплаты труда гражданских служащих
Расходы бюджета:с 01.07.2015 года – 157 млрд. тенге,
2016-2017 годы – по 281,3 млрд. тенге.
Охват составит порядка 1 410 тыс. человек.
Повышение заработной платы в среднем работников:
- образования до 29%,
- здравоохранения до 28%,
- другие отрасли до 40%.
7
8. Расходы Министерства здравоохранения и социального развития в области социальной защиты на 2015-2017 годы
млн. тенгеПроект республиканского бюджета
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
1 712 788
1 920 191
2 252 391
1 684 657
905 719
1 888 834
1 029 373
2 220 706
1 134 321
202 333
244 335
283 915
263 025
285 601
448 164
Государственные пособия семьям, имеющим детей
95 968
83 371
102 649
91 145
109 804
99 378
Дорожная карта занятости 2020
64 975
69 865
72 717
Прочие
69 266
65 866
72 407
Бюджет развития, из них:
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
28 131
1 410
31 357
31 685
Кредитование на содействие развитию предпринимательства на селе в
рамках "Дорожной карты занятости 2020"
26 710
31 155
31 615
Итого:
Текущий бюджет , из них :
Выплата солидарных пенсий
Государственные базовые пособия по инвалидности, по случаю потери
кормильца и по возрасту
Государственные базовые пенсионные выплаты
Специальные государственные пособия
8
9. Информация по расходам, направленным на празднование 70-летие Победы ВОВ
млн. тенгеНаименование
Итого:
Оказание материальной помощи, а также обеспечение оплаты расходов на проезд,
проживание и питание ветеранам ВОВ, сопровождающим их лицам, а также
медицинским работникам для участия в праздничных мероприятиях в городах Астана
и Москва посвященных 70-летию Победы в ВОВ
в том числе:
на выплату единовременной мат.помощи (размеры - от 25 тыс. до 100 тыс.
тенге, числ. получателей - 209 168 чел.)
оплата расходов на проезд, проживание и питание ветеранов ВОВ
в гг. Астана и Москва (численность участ. и инвал. ВОВ - 272 чел.,
сопровождающие - 64 чел, мед.работники - 20 чел.)
2015 год
5 752
5 752
5 705
47
9
10. "Дорожная карта занятости - 2020"
"Дорожная карта занятости - 2020"Проект республиканского бюджета
Наименование
Итого:
2015 год
числ.
участников,
чел.
78 046
2016 год
сумма,
млн. тенге
91 685
числ.
участников,
чел.
2017 год
сумма,
млн. тенге
числ.
участников,
чел.
сумма,
млн. тенге
73 459
101 020
70 551
104 332
Обеспечение занятости через
развитие инфраструктуры и ЖКХ
16 588
41 868
16 550
45 731
16 550
48 932
Создание рабочих мест через
развитие предпринимательства и
развитие опорных сел
11 605
28 271
12 794
33 026
12 873
33 516
Содействие в трудоустройстве через
обучение и переселение в рамках
потребностей работодателя
49 853
12 670
44 115
10 047
41 128
9 562
Обеспечение деятельности Центров
занятости населения
Информационно-методическое
сопровождение Программы
На развитие опорных населенных
пунктов
4 498
4 750
4 840
386
376
393
3 991
7 089
7 089
10
11. Концепция модернизации пенсионного обеспечения Республики Казахстан до 2030 года
млн. тенгеНаименование
Проект республиканского бюджета
2015 год
Итого:
Реформирование пенсионного обеспечения
сотрудников силовых структур
(расходы будут произведены за счет возвращаемых
в бюджет 50% пенсионных накоплений и
перераспределения бюджетных средств,
предусмотренных на обязательные пенсионные
взносы (ОПВ) в размере 20% от денежного
содержания)
Изменение порядка назначения базовой пенсионной
выплаты (установление зависимости от стажа
работы)
2016 год
2017 год
30 025
171 222
30 025
33 810
137 412
11
12. Расходы Министерства образования и науки на 2015-2017 годы
млн. тенгеПроект республиканского бюджета
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
Итого:
510 657
604 497
610 716
Текущий бюджет
432 289
521 715
545 550
141 574
156 149
163 241
Проведение апробации подушевого финансирования
начального, основного среднего и общего среднего
образования
13 444
14 665
14 678
На проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований
33 893
35 514
37 249
На реализацию государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования в рамках программы
"Балапан"
Целевой вклад на развитие АОО "Назарбаев Университет" и
"Назарбаев Интеллектуальные школы"
76 281
93 186
102 587
64 329
99 672
89 523
78 369
82 782
65 166
75 661
82 782
65 166
Подготовка специалистов в ВУЗах и колледжах республики и за
рубежом
Бюджет развития
Строительство и реконструкция объектов образования и науки
12
13. Строительство и реконструкция объектов образования и науки
Проект республиканского бюджетаНаименование
2015 год
кол-во
Итого:
2016 год
млн. тенге
кол-во
2017 год
млн. тенге
75 661
82 782
Строительство объектов образования
республиканского значения
3 535
5 836
Строительство объектов образования
местного значения, из них:
72 126
60
76 946
79
45 116
3
3 044
Школы, в том числе:
46
31 365
3х сменные (ГПРО)
11
7 428
аварийные (ГПРО)
18
9 278
дефицит
15
13 478
2
1 181
32
12 851
1
900
39
27 011
Продолжающиеся объекты
демография
Детские сады
Профессионально-технический лицей
(ГПРО)
Новые объекты
кол-во
млн. тенге
65 166
2 830
39
62 337
39
62 337
2 151
1
2 151
2
892
57
73 903
Школы, в том числе:*
16 208
49 182
47 082
3х сменные (ГПРО)
13 207
45 827
46 080
3 001
3 355
1 002
аварийные (ГПРО)
Детские сады
Профессионально-технический лицей
(ГПРО)
Сейсмоусиление
28
6 479
54
23 016
1
400
1
426
10
3 924
2
1 279
37
14 539
2
715
* Расходы на строительство новых школ будут рассмотрены МОН совместно с МИО в рамках общего пула в
порядке приоритетности и наличия документации.
13
14. Расходы на реализацию мероприятий Государственной программы развития образования
млн. тенгеПроект республиканского бюджета
Наименование
Итого:
2015 год
2016 год
2017 год
77 447
107 573
115 231
Обеспечение внедрения системы электронного обучения
(e-learning)
5 348
5 348
5 348
На обновление и переоборудование учебно-производственных
мастерских, лабораторий в учебных заведениях ТиПО
2 175
2 425
2 425
Усовершенствование системы оплаты труда работников
образования (доведение до уровня средней зарплаты в
экономике к 2015 г.)
18 718
32 346
42 252
Строительство школ по ликвидации 3-х сменного обучения и
аварийных школ, колледжей, профильных школ
34 214
49 608
47 082
Апробирование системы подушевого финансирования
среднего образования в 63 школах Акмолинской, Актюбинской,
Алматинской, Восточно-Казахстанской и
Южно-Казахстанской областей
13 444
14 665
14 678
3 548
3 182
3 446
Прочие
14
15. Программа "Балапан"
Программа "Балапан"млн. тенге
Проект республиканского бюджета
Наименование
Итого:
2015 год
2016 год
2017 год
95 611
117 094
117 126
76 281
93 186
102 587
Средние расходы на 1-го воспитанника, тенге
194 436
195 816
197 280
Количество мест
380 760
428 123
470 064
19 330
23 908
14 539
Количество финансируемых объектов
60
56
37
Количество вводимых объектов
40
29
37
На реализацию государственного
образовательного заказа в дошкольных
организациях образования
На строительство детских садов
15
16. Расходы Министерства здравоохранения и социального развития в области здравоохранения на 2015-2017 годы
млн. тенгеПроект республиканского бюджета
Наименование
2015 год
Итого:
2016 год
2017 год
689 608
709 897
684 573
640 765
576 364
658 938
598 418
668 701
612 357
10 166
9 685
11 974
Подготовка медицинских кадров и повышение квалификации
30 233
32 567
31 912
Целевой вклад АОО «Назарбаев Университет» (строительство
онкоцентра)
11 615
2 559
384
2 916
9 471
3 296
12 413
3 343
8 731
48 843
50 959
15 872
38 260
36 678
15 206
Реформирование системы здравоохранения
9 343
11 273
Прочие
1 240
3 008
Текущий бюджет
ГОБМП на республиканском и местном уровнях
Материально-техническое оснащение организаций здравоохранения
Услуги по судебно-медицинской экспертизе
Прочие
Бюджет развития, из них:
Строительство объектов здравоохранения в регионах
665
16
17. Строительство объектов здравоохранения в регионах на 2015-2017 годы
Проект республиканского бюджета2015 год
Наименование
кол-во
Итого:
2016 год
млн. тенге
24
38 260
Завершающиеся объекты
16
33 045
350 ВА, ФАП и поликлиник
3
2 381
11
29 089
Онко программа
1
1 441
Сейсмоусиление
1
134
3
4 815
3
4 815
Вне проектов
Продолжающиеся объекты
Вне проектов
Онко программа
Новые объекты
5
400
350 ВА, ФАП и поликлиник
кол-во
2017 год
млн. тенге
млн. тенге
29
36 678
11
5
13 501
3
3 173
5
13 501
1
873
2
2 300
7
10 971
4
4 471
2
6 552
15 206
2
6 552
3
6 500
22
16 624
1
1 062
3
3 272
1
1 062
Вне проектов
2
200
6
5 549
Онко программа
3
200
4
6 633
9
1 170
Сейсмоусиление
кол-во
17
18. Расходы на реализацию Государственной программы "Саламатты Қазақстан" на 2011-2015 годы
Расходы на реализацию Государственной программы"Саламатты Қазақстан" на 2011-2015 годы
млн.тенге
Наименование
Итого:
2015 год
80 050
Проведение скрининга целевых групп на ранее выявление заболеваний (сахарный диабет,
гепатит В и С, колоректальный рак и т.д.) и проведение профилактических мероприятий
38 797
Приобретение лекарственных средств в рамках ГОБМП, в т.ч. дорогостоящих, и доведение
коэффициента возмещения на амбулаторном уровне по некоторым их видам с 0,5 до 1,0
17 552
Межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам охраны граждан
(развитие транспортной медицины, в т.ч. создание трассовых пунктов, приобретение
аэромобильного госпиталя и т.д.)
1 652
Расширение ГОБМП в части увеличения проведения циклов ЭКО, включение в тариф по
возмещению затрат медицинским организациям на оказание ГОБМП расходов на
приобретение медицинского оборудования в условиях финансового лизинга, а также на
закуп услуг по санитарной авиации
5 552
Оснащение материально-технической базы организаций здравоохранения на местном
уровне (на приобретение КТ, МРТ, рентгеновские аппараты, сантранспорты, маммографы
и т.д.)
7 821
Подготовка кадров с высшим и послевузовским образованием и повышение квалификации
медицинских работников
5 097
Строительство объектов здравоохранения (2 студенческих общежития)
Прикладные научные исследования в области здравоохранения
337
990
Строительство новых онкологических диспансеров в регионах 3 ед.
200
Прочие (аналитические исследования, информатизация, и т.д.)
2 052
18
19. Расходы Министерства культуры и спорта на 2015-2017 годы
млн. тенгеНаименование
Проект республиканского бюджета
2015 год
2016 год
2017 год
Итого:
68 643
54 579
69 379
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
1 044
1 044
1 008
Производство национальных фильмов
5 319
2 319
2 452
Проведение социально значимых и культурных мероприятий
1 684
1 331
1 215
Обеспечение функционирования организаций культуры и архивного дела
(театральные организаций, музеи, библиотеки и архивы)
13 459
11 777
11 888
950
950
950
3 460
3 705
3 720
2 824
3 020
3 032
636
685
688
447
422
443
Развитие спорта высших достижений
14 669
14 595
14 768
Строительство объектов культуры и спорта (республиканские + местные
объекты)
21 990
14 116
28 707
Прочие (обеспечение деятельности уполномоченного органа,
капитальные расходы, повышение квалификации, свод и
систематизация культурных ценностей и т.д.)
5 620
4 320
4 228
Издание социально-важных видов литературы
Подготовка специалистов и обучение одаренных детей, в т.ч.:
- Обучение и воспитание одаренных в спорте детей
- Подготовка специалистов в организациях технического,
профессионального, послесреднего образования и оказания социальной
поддержки обучающимся
Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта
19
20. Расходы на реализацию Государственной программы функционирования и развития языков на 2011-2020 годы
млн. тенгеПроект республиканского бюджета
Наименование
Итого:
2015 год
2016 год
2017 год
3 071
3 168
3 184
1 082
1 082
1 046
Методологическое обеспечение
825
825
789
Развитие терминологии и ономастики
Проведение организационно-методических мероприятий
(семинар - совещаний, конференций, курсы обучения и т.д.)
Методическая и организационная поддержка представителей
казахской диаспоры за рубежом в изучении государственного
языка
17
111
17
111
17
111
49
49
49
Создание курса изучения казахского языка, основанного на
анимационных фильмах
Оказание государственной поддержки в обеспечении дубляжа
фильмов на государственный язык
41
41
41
38
38
38
1 631
1 631
1 631
1 631
1 631
1 631
50
51
51
Организация тестирования по системе "Казтест"
50
51
51
по Министерству национальной экономики
308
404
457
295
390
438
13
14
18
по Министерству культуры и спорта
по Министерству инвестиции и развития
Развитие и пропаганда гос. языка и др.языков народа
Казахстана через теле-радиовещание и печатные СМИ
по Министерству образования и науки
Разработка и выпуск тематических и топографических карт на
казахском языке
Разработка, обновление и выпуск государственных каталогов
географических наименований
20
21. Внедрение цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан
млн. тенгеПроект республиканского бюджета
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
8 372
9 297
5 075
Количество радио-телевизионных станций для
цифрового эфирного телерадиовещания, ед.
102
222
167
Охват цифровым эфирным телерадиовещанием
(% от всего населения)
74
87
95
- в городах Алматы, Астана и областных центрах
30
30
30
- в других населённых пунктах
15
15
15
Итого:
Количество транслируемых каналов цифрового
эфирного телерадиовещания (ед.):
21
22. Расходы Министерства сельского хозяйства на 2015-2017 годы
млн. тенгеНаименование
Итого:
Проект республиканского бюджета
2015 год
2016 год
2017 год
186 941
180 391
174 963
Программа "Агробизнес-2020"
67 357
65 203
64 426
Прочие, из них:
кредитование АО "НУХ "КазАгро"
61 775
40 000
62 427
40 000
62 921
40 000
8 335
8 335
8 335
42 023
26 817
36 034
22 151
29 209
18 639
эксплуатация и содержание 179 республиканских и 11
межгосударственных водных объектов
природоохранные попуски в объеме 1340 млн.куб. метров
берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль государственной
границы
6 707
6 103
6 099
3 330
2 292
3 330
3 330
капитальный ремонт аварийных водохозяйственных сооружений
повышение водности и улучшение гидрологического режима реки
Урал в пределах Атырауской области
увеличение уставного капитала РГП " Казводхоз"
836
447
592
468
3 731
1 041
14 339
12 467
12 426
1 447
929
219
4 260
818
2 077
5 982
818
3 115
299
1 366
2 049
закуп зерна в гос.ресурсы (в объеме 181,5 тыс. тонн)
Водное хозяйство, из них:
строительство и реконструкцию системы водоснабжения,
гидротехнических сооружений
Лесное хозяйство
Рыбное хозяйство, из них:
воспроизводство и сохранение рыбных ресурсов
реконструкция РГКП "Атырауский осетровый рыбоводный завод"
реконструкция РГКП "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный
завод"
22
23. "АГРОБИЗНЕС-2020" на 2015-2017 годы
"АГРОБИЗНЕС-2020" на 2015-2017 годымлн. тенге
Наименование
Итого:
Проект республиканского бюджета
2015 год
2016 год
2017 год
67 357
65 204
64 426
30 207
26 967
25 881
15 020
11 340
9 660
на ставку вознаграждения по кредитам (лизингу)
6 037
6 037
6 037
при инвестиционных вложениях
5 800
5 800
5 800
на глубокую переработку сахара и молока
2 700
3 100
3 200
на страхование и гарантирование займов
650
690
1 184
Развитие растениеводства
1 949
1 670
1 883
Фитосанитарная безопасность
9 833
9 554
9 289
21 102
20 798
21 349
3 729
5 678
5 486
537
537
537
Субсидирование субъектов АПК , в том числе:
на финансовое оздоровление
Развитие ветеринарной отрасли
Развитие научной отрасли
Информационно-техническое обеспечение
23
24. "Программа развития регионов до 2020 года"
"Программа развития регионов до 2020 года"млн. тенге
Проект республиканского бюджета
Наименование направлений
2015 год
2016 год
2017 год
339 111
343 517
333 573
"Ақ бұлақ"
109 791
106 228
102 245
"Доступное жилье - 2020"
168 186
183 329
172 264
"Модернизация жилищно-коммунального
хозяйства"
23 177
15 872
20 872
"Развитие регионов"
15 000
15 000
15 000
"Развитие моногородов"
22 957
23 088
23 192
Итого:
24
25. "Ақ бұлақ" на 2011-2020 годы
"Ақ бұлақ" на 2011-2020 годымлн. тенге
Проект республиканского бюджета
Наименование направлений
2015 год
Итого:
2016 год
2017 год
109 791
106 228
102 245
87 287
88 593
88 455
Развитие системы водоснабжения и водоотведения, в том
числе:
87 083
88 315
88 315
сельских населенных пунктов
областных центров, крупных и малых городов,
37 000
50 083
37 932
50 383
37 932
50 383
10 000
14 550
204
278
140
12 429
9 212
5 817
12 429
9 212
5 817
10 075
8 423
7 973
10 075
8 423
7 973
Расходы Министерства национальной экономики
из них:
Ликвидация накопителя сточных вод Талдыколь с рекультивацией в
г.Астане
Разработка типовых проектов по объектам водоснабжения
Расходы Министерства сельского хозяйства
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
(групповые водопроводы)
Расходы Министерства по инвестициям и развития
Проведение поисково-разведочных работ для обеспечения
запасами подземных вод сельских населенных пунктов
25
26. "Доступное жилье – 2020"
"Доступное жилье – 2020"млн. тенге
Наименование направлений
Итого:
Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны
и Алматы на строительство и (или) приобретение жилья
на проектирование, строительство и (или) приобретение
жилья через систему жилстройсбережений
Проект республиканского бюджета
2015 год
2016 год
2017 год
168 186
183 329
172 264
37 000
60 000
46 199
37 000
40 000
46 199
на строительство жилья взамен ветхого, аварийного,
подлежащего к сносу (г. Астана - 20 млрд.тенге)
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том
числе:
на развитие городов спутников г. Алматы (G4 - City)
целевые трансферты МИО на развитие инженернокоммуникационной инфраструктуры
Строительство арендного (коммунального) жилищного фонда
проектирование, строительство и (или) приобретение
арендного жилья, в том числе:
- для очередников состоящих в МИО
- для молодых семей
Увеличение уставного капитала АО "КИК" для строительства
20 000
71 846
69 329
66 468
7 080
64 766
9 100
60 229
9 700
56 768
49 340
49 340
54 000
56 369
59 597
59 597
26 412
22 928
30 000
24 000
31 000
28 597
10 000
жилья "Аренда с выкупом"
26
27. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020 годы
млн. тенгеПроект республиканского бюджета
Наименование направлений
Итого:
Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие коммунального
хозяйства
Целевые трансферты МИО на ремонт общего имущества
объектов кондоминиума (капитальный ремонт 247
многоквартирных жилых домов)
2015 год
2016 год
2017 год
23 177
15 872
20 872
14 774
15 000
20 000
7 531
Разработка обоснований инвестиций в сети теплоснабжения
572
572
572
Проведение мероприятий по энергосбережению объектов
социальной сферы и ЖКХ
Повышение квалификации специалистов в сфере ЖКХ
150
150
150
150
150
150
27
28. Мероприятия в рамках развития моногородов
млн.тенгеПроект республиканского бюджета
Наименование направлений
2015 год
Итого:
2016 год
2017 год
22 957
23 088
23 192
1 200
1 200
1 200
200
200
200
300
300
300
Микрокредитование предпринимателей
1 674
1 805
1 909
Текущее обустройство
7 000
7 000
7 000
12 583
12 583
12 583
Субсидирование процентной ставки по
кредитам
Гарантирование кредитов
Предоставление грантов на развитие новых
производств
Инженерная инфраструктура, из них:
на новые проекты
3 737
28
29. Государственная программа индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы (ГПИИР-2)
млн. тенгеНаименование
Проект республиканского бюджета
2015 год
Итого:
Привлечение инвестиций, из них:
2016 год
2017 год
58 706
15 972
57 585
15 968
51 150
9 671
10 928
11 298
5 000
5 043
4 671
4 671
2 122
1 678
1 678
751
344
344
разработка 1000 стандартов
1 258
1 257
1 257
Развитие инноваций, из них:
8 092
8 201
8 070
6 847
6 847
6 833
32 209
31 407
31 400
строительство инфраструктуры СЭЗ
сервисные и имиджевые услуги
Техническое регулирование и метрология, из них:
создание / расширение испытательных лабораторий
инновационные гранты
Субсидирование процентных ставок по кредитам
(АО "ФРП Даму")
29
30. "Дорожная карта бизнеса 2020"
"Дорожная карта бизнеса 2020"млн. тенге
Наименование
Итого:
Проект республиканского бюджета
2015 год
2016 год
2017 год
52 930
49 529
49 541
Субсидирование и гарантирование, из них:
30 809
30 007
30 000
на новые инициативы по субсидированию
7 900
7 900
7 900
300
300
300
1 622
1 622
1 622
Повышение квалификации предпринимателей
611
611
611
Информационное обеспечение предпринимателей (ЦПП)
580
580
580
Бизнес-насихат
72
72
72
Старшие сеньоры
52
72
91
720
720
720
18 165
15 546
15 546
Гранты
Сервисные услуги
Оплата услуг оператора и финансового агента
Инфраструктура, из них:
на новые проекты
12 687
30
31. Международная выставка ЭКСПО-2017 (Целевой вклад)
млн. тенгеПроект республиканского бюджета
Наименование
Итого:
Организация и проведение Международной
специализированной выставки ЭКСПО-2017
в городе Астана, из них:
Строительство выставочного комплекса
ЭКСПО-2017 в городе Астана
2015 год
2016 год
2017 год
164 048
173 538
97 483
164 048
173 538
97 483
145 924
155 414
79 359
31
32. Расходы на развитие космической отрасли на 2015-2017 годы
млн. тенгеПроект республиканского бюджета
Наименование
Итого:
2015 год
2016 год
2017 год
13 415
9 186
5 199
4 981
5 189
5 199
Прикладные научные иследования
1 390
1 390
1 390
Обеспечение управления космическими
аппаратами
3 591
3 799
3 809
8 434
3 996
Сборочно-испытательный комплекс (СбИК)
6 751
3 000
Создание космической системы научнотехнологического назначения
1 682
996
Текущие расходы
Расходы на развитие
32
33. Государственная программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года
млн. тенгеПроект республиканского бюджета
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
Итого, из них:
403 771
441 028
387 093
Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне
190 438
232 419
212 134
41 000
41 000
41 000
5 616
5 080
5 318
22 950
25 500
25 500
1 592
1 300
1 300
67 263
78 067
74 981
Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и
катастрофах
2 092
1 862
Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта
2 573
Целевые текущие трансферты областным бюджетам на финансирование
приоритетных проектов транспортной инфраструктуры (Западно-Казахстанская
и Акмолинская область)
2 000
Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика
и инструментальное обследование автодорог республиканского значения
Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов
Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок
по социально значимым межобластным сообщениям
Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок
Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры
5 500
7 500
33
34. Расходы АО "ФНБ "Самрук-Казына"
Расходы АО "ФНБ "Самрук-Казына"млн.тенге
Проект республиканского бюджета
Наименование
Итого:
2015 год
2016 год
67 328
49 554
54 466
31 466
54 466
31 466
Строительство ж/д линии "Жезказган-Бейнеу"
39 534
31 466
Строительство ж/д линии "Аркалык-Шубаркуль"
14 932
Увеличение уставного капитала
АО "НК "Қазақстан Темір Жолы"
Кредитование
АО "НК "Қазақстан Темір Жолы"
(Приобретение пассажирских вагонов-276 ед.)
2017 год
18 609
12 862
18 088
18 609
12 862
18 088
18 609
34
35. Реализация бюджетных инвестиций по городу Астана
млн. тенгеНаименование
Итого:
Проект республиканского бюджета
2015 год
2016 год
2017 год
159 096
109 367
100 297
153 596
108 975
94 484
52 367
27 935
27 930
35 676
8 185
9 389
Энергетический комплекс
32 949
25 182
25 445
Жилищно-коммунальное хозяйство и
благоустройство
45 106
31 917
23 180
Строительство объектов в сфере образования
10 650
23 941
17 929
Строительство объектов в сфере
здравоохранения
12 524
5 500
391
5 813
5 500
391
5 813
Целевые трансферты
Транспортная инфраструктура, из них:
Новая транспортная система г. Астаны
Кредитование
Проектирование, строительство и (или)
приобретение жилья
35
36. Реализация бюджетных инвестиций по городу Алматы
млн. тенгеПроект республиканского бюджета
Наименование
2015 год
Итого:
2017 год
75 813
64 056
98 576
37 085
69 705
33 908
63 231
27 450
Строительство объектов в сфере образования
7 085
1 279
715
Строительство объектов в сфере здравоохранения
1 017
3 379
Энергетический комплекс
18 709
9 268
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
19 127
15 768
29 935
Строительство объектов спорта и туризма
15 553
6 103
5 131
5 920
6 108
825
Республиканские бюджетные инвестиции
Общественный порядок, безопасность, правовая,
судебная, уголовно-исполнительная деятельность
Целевой трансферт
Транспортная инфраструктура
Кредитование
107 121
2016 год
2 625
2 625
36