Восточная СПБ образована 01.01.2013г. В состав Восточный СПБ всходит 3 производственных участка: - Амурский ПУ; - Приморский ПУ; -Комсомольский ПУ
Отчет о финансовых результатах (Ф2) филиала за 9 месяцев 2015 года
Отчет об исполнении производственной программы
Отклонение в разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:
Отчет об исполнении производственной программы
Отклонение в разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:
Структура доходов и расходов по видам деятельности
Анализ выполнения бюджета накладных расходов
Отклонение по статьям затрат свыше 5% или 100т.р. ( факт от плана по версии 1-3)
ОТЧЁТ о численности, фонде оплаты труда и выплатам социального характера
Динамика выработки за 9 месяцев 2015г
Отчет исполнения плана приобретения ОС
Анализ общих показателей финансово-хозяйственной деятельности Восточной СПБ по итогам 9 месяцев 2015 года.
Расчет уровня накладных расходов филиала
Отчет по отдельным направлениям деятельности: - отдел диагностики; -группа по ремонту и обслуживанию оборудования средств связи ВНиОПС.
Выполненные, но не закрытые работы за 9 месяцев 2015г
178.18K

Восточная СПБ. Отчет о финансовых результатах

1. Восточная СПБ образована 01.01.2013г. В состав Восточный СПБ всходит 3 производственных участка: - Амурский ПУ; - Приморский ПУ; -Комсомольский ПУ

Восточная СПБ образована 01.01.2013г.
В состав Восточный СПБ всходит 3 производственных участка:
- Амурский ПУ;
- Приморский ПУ;
-Комсомольский ПУ.
Состав ППП:
- 3 бригады ремонта и обслуживания ВЛ;
- 3 бригады ремонта и обслуживания оборудования ПС;
- база механизации и транспорта;
- отдел по ремонту оборудования средств связи, видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации;
- отдел диагностики маслонаполненного оборудования ПС и ВЛ, распределительных устройств ПС и ВЛ;
- химическая лаборатория.
Парк транспортных средств состоит из 30 единиц транспортных средств, в.т.ч. 15 ед.ТС арендованы у МЭС
Востока.
Силами Восточной СПБ обслуживается: 211 ВЛ220-500кВ МЭС Востока - общей протяженностью 15 609,3 км.
Количество обслуживаемых ПС220-500кВ – 81 подстанция.

2. Отчет о финансовых результатах (Ф2) филиала за 9 месяцев 2015 года

За 9
Наименовани
месяцев
е показателя
2015г
Выручка
За 9
Отклонен Отклонен
месяцев ие 2015ие, %%
2014г
2015
2015/2014
128 030
122 839
5 191
4,2
Себестоимост
ь продаж
123 413
120 853
2 560
2,1
НЗП
11 278
УД
С учётом принятых и переданных
доходов и расходов
ИТОГО С
учётом
Принятые Переданные
принятых и
Доходы и
Доходы и
переданных
Расходы ( - ) Расходы (+)
Доходов и
Расходов
1 704
637
127 393
322
123 091
Валовая
прибыль
(убыток)
4 617
1 986
2 631
132,5
4 302
Управленческ
ие расходы
26 611
33 857
-7 246
-21,4
26 611
Прочие
доходы
2
694
-692
-99,7
2
Прочие
расходы
755
1 748
-993
-56,8
755
-22 747
-32 941
-6 554
-30,9
Прибыль
(убыток) до
налогооблож
ения
315
-23 062

3.

Анализ условно начисленного дохода

Наименование
договора
Доходы
без НДС
Примечание
Работа по замене Ж/Б опор выполнена в полном объеме в 2014г за счет материалов
МЭС. В январе 2015г. поставлялись и списывались ТМЦ, купленные ЭСС. Письмом №
ДВ-99-1488 от 20.10.15г. ОАО "ФСК ЕЭС" было согласовано финансирование работы
осуществить в рамках договора от 28.12.2015 № 10/13 «Программа выполнения АВР
силами ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС». Документы подписаны в октябре месяце
2015г.
24/1
ВЛ220кВ Амурская-Короли,
ВЛ220кВ
МухинскаяШимановск
1 695
10/13
ПС500кВ Хехцир-2
-1 831
442
Замена
Амурская
ТТ
ПС500кВ
94
Замена
ТН
Февральская
ПС220кВ
291,290
Создание САД КЛ, КРУЭ
40
Работа выполнена в 2014г. На согласование находится доп.соглашение на предмет
уточнение стоимости договора. КС-2, 3 не подписаны. В отч.периоде начислен УД на
расходы по ст.Страхование.
381
Устранение
негабаритов
ВЛ220кВ
Архара-Облучье,
Призейская-Тунгала,
Февральская-Этеркан.
58
Работа выполняется поэтапно с 2014г. В октябре закрыта (подписаны КС-2,3) установка
фундаментов на ВЛ Архара-Облучье на сумму 1800т.р.
382
Устранение
негабаритов
ВЛ220кВ Светлая-Ключевая.
3 607
Работа выполняется поэтапно с 2014г. Планируемое окончание в 2016г. УД за
выполненный объем по установке фундаментов. КС-2,3 подписаны в октябре на сумму
4 352т.р.
364
Замена реактора ПС 220кВ
Литовко
-1 137
Работа выполнялась поэтапно с 2014г. Выполнена в
Сторнирован УД начисленный в 2014г.
2015г. КС-2,3 подписаны.
550
Замена
ОПН
РайГРЭС-Ядрино
-4 311
Работа выполнялась поэтапно с 2014г. Выполнена в
Сторнирован УД начисленный в 2014г.
2015г. КС-2,3 подписаны.
Замена ОПН ВЛ220кВ УргалЭтеркан
Работа выполнялась поэтапно с 2014г. Выполнена в
Сторнирован УД начисленный в 2014г.
2015г. КС-2,3 подписаны.
551
итог
ВЛ220кВ
-3 383
8 078
-1 113
1 703
АВР, выполнена в декабре 2014г. Тогда же начислен УД. В январе 2015г подписаны КС2,3 и сторнирован начисленный УД за 2014г.
Работа выполнена в 2013г. Выполнение подписано в августе 2015г и сторнирован УД
начисленный в 2013г. Расходы 2015г - страхование.
Работа выполняется. Ожидаемое закрытие ноябрь 2015г.

4.

Анализ незавершенного производства

договора
Наименование
Расходы (НЗП)
Пояснение
08/13
Выполнение работ по ТОиР
1 312
Работы выполнены на сумму 1 808т.р. Не подписаны КС-2,3 в
связи с не включением работ в план 9 месяцев МЭС Востока.
Подписаны в октябре.
58/13
Сервисное обслуживанию оборудования
Электрозавода.
2 960
Работы выполнены на сумму 4 067т.р. Договор находится на
согласовании Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС". Ввиду этого
КС-2,3 не подписываются заказчиком.
б/д
Модернизация ТН АТ-1-2 ввода ПС220кВ
Волна
390
Выполнена по ГП №М3/П2/6/221 от 03.07.2015. ЛСР согласован.
Договор не подписан. КС-2,3 не подписаны.
б/д
Ремонт оборудования систем ВН и ОПС
Амурского ПМЭС
111
Договор не заключен. Работа выполнена частично. Задержка в
поставке зап.частей в связи с длительным проведением
конкурсных процедур.
б/д
ППН (замена вводов)
1 521
б/д
ППН (замена изоляция)
3 274
Накладные расходы (ОПР)
1399
ИТОГО:
11 278
Работа 2015г. Договор проходит согласование Материалов
Правления. Ввиду этого не подписаны КС-2, 3.
Работа 2015г. Договор проходит согласование Материалов
Правления. Ввиду этого не подписаны КС-2, 3.

5. Отчет об исполнении производственной программы

Анализ исполнение плановых показателей СПП по ТОиР и ПД.
Анализ доходной части.

договор Наименование
а
план
факт
отклонение
Примечание
62 093
58 287
-3 806
Отклонение обуславливается переносом сроков
вывода оборудования в ремонт в 4 кв.
08/13
Выполнение работ по ТОиР
10/13
АВР
4 111
3 523
-588
58/13
Сервисное обслуживанию
оборудования
Электрозавода.
9 724
0
-9 724
1 081
0
-1 081
МЗ/19/31 Ремонт оборудования систем
7
ВНиОПС Амурского ПМЭС
742
КР ВЛ ОАО "ДРСК"
гп0018
Выполнение ДО ПС220кВ
Энергия
2124/ХЭ
КР ПС ОАО "ДРСК"
С
Итого:
4 220
3 672
-548
336
0
-336
6 717
859
-5 858
100 087
78 126
-21 961
Работы выполнены. Отклонение по причине
уточнённой сметы МЭС Востока.
Договор находится на согласовании Совета
директоров ОАО "ФСК ЕЭС". Ввиду этого КС-2,3
не подписываются заказчиком. Работы будут
закончены в ноябре. За 9 месяцев выполнено
на сумму 4 067 т.р.
Перенос сроков выполнения работ на 4 кв в
связи с длительной конкурсной процедурой
поставки материалов
Перенос сроков выполнения работ, в связи с
длительной конкурсной процедурой поставки
материалов
Работа выполнена. Договор не подписан,
прошел одобрение Совета директоров, ожидаем
протокол Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС".
Перенос сроков выполнения работ, в связи с
длительной конкурсной процедурой поставки
материалов

6. Отклонение в разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:

ТОиР и ПД
Отклонение в разрезе статей
затрат (план – факт) более 5%:
Ст.Материалы – 8 558 т.р.(34 %)
Ст. Топливо – 507 т.р.(13%)
Ст.Командировки – 3 880 т.р.(32
%).
«Экономия» по статьям затрат
обусловлена невыполнением
плана, в связи с переносом
сроков выполнения работ на 4
квартал 2015г.
План
100 087
64 945
35 142
35
Факт
78 126
50 263
27 863
36
- 21 961
- 14 682
- 7 279
33
Отклонение
Доход
Расход
МЭ, т.р.
МЭ, %%

7. Отчет об исполнении производственной программы

Анализ исполнение плановых показателей СПП по ИД.
Анализ доходной части.

договора
Наименование
ПС220кВ
План
Факт
отклонение
11 002
8 907 (уд)
-2 095
866
-176
-1 042
Пояснение
94
Замена
ТН
Февральская
442
Замена ТТ ПС500 Амурская
382
Устранение
негабаритов
ВЛ220кВ Светлая-Ключевая.
10 475
3 608 (уд)
-6 867
363
Установка опор
ПримГРЭС-ДВ
17 801
798
-17 003
Не выполнено в связи с длительной конкурсной процедурой по
определению поставщика ТМЦ.
366
Замена ТН ПС220кВ Джамку
8 753
-8 753
Не выполнено в связи с длительной конкурсной процедурой по
определению поставщика ТМЦ.
конкурс
00041
Замена вводов (программа
повышения надежности)
7 141
-7 141
Договор проходит согласование Материалов Правления. Ввиду этого не
подписаны КС-2, 3. Работы выполняютс, расходы в НЗП.
конкурс
00042
Замена изоляции (программа
повышения надежности)
10 059
-10 059
б/н
Модернизация АТ-1-2, замена
ввода ПС 220кВ Волна
630
-630
550
Повышение
грозоупорности
ВЛ РайГРЭС - Ядрино
7 223
2 715
-4 508
552
Повышение
грозоупорности
ВЛ Ургал - Сулук
9 274
8 451
-823
551
Повышение
грозоупорности
ВЛ Ургал - Этеркан
17 763
11 969
-5 794
ВЛ
500кВ
365, 369, Выполнение ПИР по: Замена
370
ТН, ТТ, МВ
ИТОГО:
425
114 369
-425
49 267
-65 102
Окончательное выполнение – ноябрь 2015
Окончательное закрытие работы, выполненной в 2013г. Уменьшение
плановой стоимости работ на сумму ЛСР, рассчитанного согласно
нормативных расценок.
Планировалось выполнение работы закончить в 3кв. Перенос работ на
2016 год в связи с решением вопроса по предоставлению окон ЖД на
пересечении ВЛ. КС-2,3 по установке фундаментов подписаны в октябре
на сумму 4 352т.р.
Договор проходит согласование Материалов Правления. Ввиду этого
подписаны КС-2, 3. Работы выполняются, расходы в НЗП.
Договор не подписан. Работа выполнена по ГП № М3/П2/6/221
03.07.2015. ЛСР согласован ЭСС10/6/248 от 09.07.15, М3/2/2184
08.07.2015. КС-2,3 не подписаны.
Закрыт монтаж ОПН. В 4кв. Будет выполнена и закрыта работа
монтажу контуров заземления.
Закрытие согласно смете, согласованной МЭС Востока.
Работы закрыты на сумму без давальческого оборудования.
Перенос сроков на 4 кв. Закрыты октябрем 2015
не
от
от
по

8. Отклонение в разрезе статей затрат (план – факт) более 5%:

Отклонение в разрезе статей
затрат (план – факт) более 5%:
Отклонение в разрезе статей
затрат (план – факт) более 5%:
Ст.Материалы – 19 828т.р.(41 %)
Ст. Топливо – 1 112т.р.(24%)
Ст. Услуги "Электросетьсервис
ЕНЭС" по ТОиР (субподряд) –
1 248т.р. (53%)
Ст.ФОТ+ЕСН – 8 095 т.р. (46%)
Ст.Командировки – 2 103т.р.(40
%).
Экономия по статьям затрат
обусловлена невыполнением
плана, в связи с переносом
сроков выполнения работ на 4
квартал 2015г.
ИД
Доход
Расход
МЭ, т.р.
МЭ, %%
План
114 369
84 432
29 937
26,2
Факт
49 267
33 976
15 291
31,0
Отклонение
-65 102
-50 456
-14 646
22,5

9. Структура доходов и расходов по видам деятельности

140 000
14 621
120 000
100 000
49 267
ПД
11 844
80 000
ИД
ТОиР
33 976
60 000
2 777
40 000
15 291
63 504
38 418
20 000
25 086
0
Доход
Расход
МЭ, т.р.

10. Анализ выполнения бюджета накладных расходов

С ФОТ, ЕСН
ПЛАН
ФАКТ
9205
1204
Версия 1-1.1
30 422
28 537
58 959
27 025
39 191
66 215
-3 397
10 654
7 256
Версия 1-3
29 366
33 894
63 260
27 025
39 191
66 215
-2 341
5 297
2 956
без ФОТ, ЕСН
итого
9205
ПЛАН
1204
Отклонение
итого
9205
ФАКТ
итого
9205
1204
1204
итого
Отклонение
9205
1204
итого
9205
1204
итого
Версия 1-1.1
5 917
21 151
27 069
5 631
19 418
25 049
-286
-1 733
-2 020
Версия 1-3
5 698
20 204
25 902
5 631
19 418
25 049
-67
-786
-853

11. Отклонение по статьям затрат свыше 5% или 100т.р. ( факт от плана по версии 1-3)

Код
статьи
Абсолютное
отклонение,
тыс. руб. (+
эконом, перерасход)
Статья
2.1.1.1.1. Сырье и материалы
-277
Инструменты,
29
приспособления,
Топливо для транспортных
2.1.1.2.5.
51
средств
2.1.1.1.2.
Относител
ьное
отклонени
е,%
-10%
Перерасход
сформировался
в
результате
производственной
необходимости
в
ремонте
транспортных
средств,
которые
эксплуатируются в тяжелых климатических условиях (бездорожье,
гористая и/или болотистая местность, низкие температуры).
63%
Факт.экономия, используется для покрытия перерасхода по ст. Сырье
и материалы.
12%
Факт.экономия.
2.1.3.
Расходы на оплату труда
-2 834
-9,35
2.1.4.
Налоги и сборы
-771
-11%
2.1.5.1
Услуги связи
35
6%
Расходы
на
содержание
2.1.6.2
33
служебного транспорта
Плата за аренду имущества,
2.1.6.4.2.
90
кроме зданий и офисов
Плата за аренду зданий и
2.1.6.4.4.
216
сооружений
Пояснение
103%
Перерасход по ФОТ (в частности по ФОТ ППП) сформировался в
связи с изменением сроков производства работ. Выполнение части
объемов работ по ИД были перенесены с 3кв. на 4 кв.
-//Экономия услуг сотовой связи.
В связи с высокой загрузкой ТС на производстве работ, ТО техники
будет производиться после окончания ремонтной кампании.
22%
Высокая загрузка оборудования при проведении ремонтной кампании.
3%
Не учтенное НЗП.
2.1.8.1.
Расходы на командировки
56
40%
По факту востребования.
2.1.10.6
Расходы
на обеспечение
нормальных условий труда и11
ТБ
47%
Экономия по услуге оказания пред рейсовых медосмотров, в связи с
постоянным нахождением водительского состава в командировках.
2.2.8.
Прочие расходы, связанные с
-153
персоналом
-48%
Выплата в связи со смертью работника ВСПБ Котенко А.И. выплачено
жене умершего Котенко В.Г. на основании приказа ВСПБ № 380 от
10.09.2015г. Выплата согласована ИА № ЭСС10/1/931 от 27.08.2015г в
сумме 153 334 рублей.
2.2.11.2
Судебные
расходы
арбитражные сборы
24
171%
По факту востребования.
-2 957
-4%
ИТОГО:
и

12. ОТЧЁТ о численности, фонде оплаты труда и выплатам социального характера

Направление
Среднеспис
очная числть
ФОТ
План Факт План Факт
Среднесписо
чная числ-ть
Отклонение
т.р.
%%
ФОТ
Отклонение
т.р.
Пояснение
%%
ФОТ АУП
26
26 19 102 17 575
0
-1% 1 527
8%
ФОТ ППП, в том
числе
82
78 40 198 37 522
4
4% 2 676
7%
28 857 21 544
0
7 313
25%
ФОТ НЗП 3 943т.р.
105 59 300 55 097
3
3% 4 203
7%
ФОТ НЗП 3 943т.р.
ФОТ Прямой
Итого ФОТ
108
В том числе:
Оценочные
обязательства
8 583 7 886
697
8%
Среднесписочная численность за 9 месяцев 2015 год составила 104,7 чел., в т.ч.
АУП – 26,2 чел. (25%), ППП – 78,4 чел.(75%)
Нет возможности
предоставления отпуска
согласно графика
отпусков, в связи с
высокой загрузкой ПП и
АУ персонала

13. Динамика выработки за 9 месяцев 2015г

2 615
1 992
3 000
1 696
2 500
2 000
1 500
1 223
1 633
факт
1 000
1 156
500
план
план
0
Выработка по ССЧ
факт
Выработка по ССЧ ППП
Выработка по ССЧ ППП
без материалов и
субподряда
Снижение выработки обусловлено с переносом сроков выполнения работ на 4кв., а также с
недополученным доходом по выполненным, но не закрытым работам.

14. Отчет исполнения плана приобретения ОС

план
факт
отклонение
Приобретение ОС
6 250
5 211
1 035
Освоение ОС
5 297
5 291
6
В 2015г произвели оплату по договорам поставки, согласно плана приобретения
ОС 2014 год :
- Вездеходное МСД-24 (7-микатковый) – 4 510т.р.
- Комплекс хроматографический "Кристалл 5000" – 662т.р.
- Оплата за 2015 год (трактор Б11 6000-ЕР) – 6 210т.р.

15. Анализ общих показателей финансово-хозяйственной деятельности Восточной СПБ по итогам 9 месяцев 2015 года.

Сумма БДР
Группи Критерий Раздел
ровка
затрат
Доходы Прямые
1.1.
1.2.
1.1.
1.2.
Доходы Итог
РасходыПрямые
2.1.
2.2.
2.1.
2.2.
Итог
Накладные 2.1.
2.2.
2.1.
2.2.
Итог
Расходы Итог
Маржинальный
МЭ=Д-ПЗ
эффект
Эффективность
МЭ/Д
производства работ %
%
%
Финансовый результат 1
План 1-3
2015г.
ТОиР
ТОиР
ИД
ИД
ТОиР
ТОиР
ИД
ИД
ОПР
ОПР
АУР
АУР
итого
ТОиР
ИД
ПД
итого
ТОиР
ИД
ПД
РР= ФОТ
РР = Распределение
ППП*0,75*
управленческих расходов*
0,63
ФР с учетом распределения УР (ФР - РР)
Уровень рентабельности по доходам, %
ДФР (Доп. Финансовый результат на
покрытие дефицита средств)
План 1-3
Факт 9
9 мес. 2015г мес.2015г
Ожид.
4кв.2015
35 823
0
153 646
0
189 468
25 333
-1
114 442
0
139 774
6 927
-156
12 214
209
19 194
158 968
49 693
10 491
39 204
-2
26%
29%
26%
38 100
0
100 145
0
138 245
29 222
0
67 311
3
96 535
4 265
107
10 555
183
15 110
111 645
41 707
8 878
32 831
-2
30%
23%
33%
113 949
100 087
202 913
114 369
316 863
75 596
0
148 400
18
224 014
45 797
165
38 825
623
85 410
309 424
92 848
38 353
54 495
0
29%
34%
27%
214 456
78 126
127 393
33 729
166
28 926
440
63 261
190 654
87 063
21 961
65 102
0
41%
22%
57%
127 395
50 262
1
33 958
18
84 240
38 870
321
26 611
414
66 215
150 456
43 155
27 862
15 291
2
34%
36%
31%
7 439
23 802
-23 061
30 500
26 599
26 008
-18 569
-6%
0
23 802
11%
19 595
-42 655
-33%
6 413
24 087
13%
6 413
20 186
15%
26 008
-22 469
-8%
26 008
-46 271
-0
-194%
-176%
18 569
-23 802
42 655
-20 186
22 469
46 271
-194%
49 267
78 126
0
49 267
План 4
кв.2015г
Динамика факт
9мес.2015 к плану
Ожид.2015
9мес.2015г
год
абсол-ое относит.
откл-ие откл-е, %
116 225
-21 961
-22%
0
149 412
-65 102
-57%
0
0
265 640
-87 061
-41%
79 484
-27 864
-36%
1
1
101 269
-15 309
-31%
21
18
180 775
-43 153
-34%
43 135
5 141
15%
428
155
94%
37 166
-2 315
-8%
597
-26
-6%
81 326
2 954
5%
262 101
-40 198
-21%
84 862
-43 908
-50%
36 740
5 901
27%
48 122
-49 811
-77%
0
2
32%
-0
-17%
32%
0
63%
32%
-0
-45%
0
3 539
-46 863
-197%

16. Расчет уровня накладных расходов филиала

Сумма БДР
Группировка
показател
ь
План 1-3
2015г.
План 1-3 9
месяцев
2015г.
Факт 9
мес.201г
План 4
кв.201г
Ожид.
4кв.2015
Ожид.2015
год
Динамика факт 9
мес.2015 к плану
9мес.2015г
аб-ое
относит.
откл-ие откл-е, %
план - по
сметам,
ФОТ ППП прямых затрат факт - БДР
37 453
28 619
21 544
15 909
18 311
39 855
12 528
44%
Уровень НР по ФОТ ППП УНР=НР/Ф
ПЗ,%
ОТ ППП ПЗ
228%
221%
307%
121%
77%
204%
-0
-11%
план - ШР;
ФОТ ППП (начисление) факт - (П-4)
53 583
38 526
38 524
15 060
16 920
55 444
16 918
44%
УНР=НР/Ф
Уровень НР по ФОТ ППП ОТ ППП
начисленному (П-4),%
начисл.
159%
164%
172%
127%
89%
147%
-0
-11%
Уровень НР в составе
общего дохода,%
УНР=НР/Д
оходы
27%
29%
52%
10%
11%
31%
0
4%
Уровень НР в составе
общих затрат,%
УНР=НР/Р
асходы
28%
33%
44%
12%
14%
31%
-0
-6%

17. Отчет по отдельным направлениям деятельности: - отдел диагностики; -группа по ремонту и обслуживанию оборудования средств связи ВНиОПС.

Структура доходов/расходов по
рассматриваемым видам деятельности
Обеспеченность ФОТ и расчет выработки
Загрузка =
Выработк
Направлен ссч. ФОТ (П-4),
ФОТ
а=Выручк
ие
Чел тыс. руб. ПЗ/ФОТ (Па/ССЧ
4) ППП
25 000
6 265 (53%)
20 000
15 000
3 031 (30%)
7 150
5 536
МЭ, т.р.
Расход
Доход
10 000
5 000
10 181
11 801
0
Ремонт средств
связи ВНиОПС
Диагностика
Ремонт
средств
связи
ВНиОПС
6,79
2 686
131
1 499
Диагностика 7,10
3 228
114
1 662

18. Выполненные, но не закрытые работы за 9 месяцев 2015г


договор
а
Наименование
Неполученны
е доходы
УД
Расходы
(НЗП)
0
1 312
Пояснение
Не подписаны КС-2,3 в связи с не включением работ в
план 9 месяцев МЭС Востока. Подписаны в октябре.
Работа выполнена. Договор находится на согласовании
Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС". Ввиду этого КС-2,3
не подписываются заказчиком.
Выполнена по ГП №М3/П2/6/221 от 03.07.2015. ЛСР
согласован. Договор не подписан. КС-2,3 не подписаны.
08/13
Выполнение работ по ТОиР
1 808
58/13
Сервисное обслуживанию
оборудования Электрозавода.
4 067
2 960
б/д
Модернизация ТН АТ-1-2 ввода
ПС220кВ Волна
630
390
б/д
Ремонт оборудования систем ВН и
ОПС Амурского ПМЭС
1 081
111
б/д
ППН (замена вводов)
5 720
б/д
ДиагностикаПС-220 кВ "Энергия"
290
Создание САД КЛ
5 711
5 711
На согласование находится доп.соглашение на предмет
уточнение стоимости договора. Находится на Совете
директоров. КС-2, 3 не подписаны.
291
Создание САД КРУЭ
13 264
13 264
На согласование находится доп.соглашение на предмет
уточнение стоимости договора. Находится на Совете
директоров. КС-2, 3 не подписаны.
б/д
ППН (замена вводов)
6 121
1 521
б/д
ППН (замена изоляция)
8 181
3 274
24/1
Замена опор. ВЛ 220кВ АмурскаяКороли, Мухинская-Шимановск
4 508
4 506
0
51 428
27 210
1399
11 278
3 729
336
0
Накладные расходы (ОПР)
ИТОГО:
Итого недополученная прибыль:
0
12 940
Договор не заключен. Задержка в поставке зап.частей в
связи с длительным проведением конкурсных процедур.
Работа 2014г. Договор проходит согласование
Материалов Правления. Ввиду этого не подписаны КС-2,
3.
Договор не подписан, прошел одобрение Совета
директоров, ожидаем протокол Совета директоров ОАО
"ФСК ЕЭС".
Работа 2015г. Договор проходит согласование
Материалов Правления. Ввиду этого не подписаны КС-2,
3.
Документы подписаны в октябре месяце 2015г.
НЗП
English     Русский Правила