Похожие презентации:
Оказание услуг в продуктовом магазине
1.
Комитет образования и науки Курской областиОбластное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Курский государственный политехнический колледж»
«Оказание услуг в продуктовом магазине»
Курск
2019
Выполнил:
студент 2 курса отделения
«Экономика и бухгалтерский учет»
Группы Э-24
Корнейчук Екатерина
Сергеева Дарья
Проверил: Новикова Т.А.
2.
Исполнительное резюмеЦелью настоящего проекта является
оказание услуг в сфере продуктового
магазина вид продукта –
хлебобулочные изделия.
Оказание данного вида услуг является
перспективным видом деятельности, так как
рынок данного вида услуг является одним из
перспектив рынков и имеет тенденцию к
увеличению в связи с постоянным ростом на
данную услугу.
Общая стоимость проекта составляет 150 000, 00 рублей
3.
УслугаУслуги, которые планируется оказать
заключаются в следующем:
закупка необходимого оборудования и
покупка продуктов;
поиск клиентов и обслуживание
индивидуальных особенностей
представленной услуги;
непосредственное оказание услуги.
Цены на одну услугу (товара)
планируют устанавливать в
среднем размере 35,00 рублей
За год планируется оказать 54 000
услуг, что в расчёте на 1 месяц
составит 4 500 услуг.
4.
Производственный планЕдиница
Цена за
Сумма
единицу
руб.
№
Наименование
1
Прилавки
шт.
1
1 500,00
1 500,00
2
Кассовый аппарат
шт.
1
10 000,00
10 000,00
3
Витрина
шт.
3
2 000,00
6 000,00
Итого
измерения
Количество
17 500,00
5.
№Наименование
1
Хлеб
Единица
Количеств
измерения
о
шт.
1
Цена
20,00
Итого
Сумма
руб.
20,00
20,00
6.
№п/п
Сумма руб.
Наименование затрат
на 54 000 услуг
на 1услугу
1
Материальные затраты
1 080 000
20,00
2
Оплата труда наёмным рабочим
-
-
-
-
Страховые взносы за наёмных
3
работников
4
Амортизационные отчисления
17 500,00
0,32
5
Затраты на аренду
18 600,00
0,34
6
Транспортные расходы
18 000,00
0,33
7
Расходы на рекламу
3 500,00
0,06
8
Оплата электричества
14 400,00
0,27
9
Почтовые, канцелярские расходы
162 000,00
3,00
1 314 000,00
24,32
Итого
7.
План маркетингПланируемый объем выручки от реализации услуг за
планируемый период составит 1 890 000,00 руб.
Матрица риска (SWOT – анализ)
Внешняя среда
Угрозы
Внутреняя среда
Возможности
1. Незастрахованность бизнеса
1. Растущий спрос
2. Большое число конкурентов
2.
Ухудшение позиций
некоторых конкурентов
3. Наличие государствнной
поддержки бизнеса
Слабые стороны
1. Недостаточный опыт
рекламы
Сильные стороны
1. Положительные
отзывы о качестве
услуги
2. Услуга востребована
3. Устойчивое
финансовое
положение
8.
Организационный планПредпринимательская деятельность регистрируется в
качестве индивидуального предпринимателя.
Форма собственности – частное.
Собственником
дела
является:
Корнейчук
Екатерина Романовна, Сергеева Дарья Алексеевна
Оказание услуг планируется осуществлять силами
индивидуального предпринимателя.
Общая стоимость проекта составляет 150 000,00 рублей,
из них личные средства (накопления) – 150 000,00 рублей
9.
Финансовый планДля целей налогообложения доходы от нашего вида
деятельности будут облагаться налогом по
упрощенной системе налогообложения в
соответствии с гл. 26.2 НК РФ «Упрощенная система
налогообложения».
Ставка налога составляет 15% ст.3 НК РФ. Сумма
годового налога определяется, как разность выручки и
себестоимость, умноженная на ставку налога.
(1 890 000,00 – 1 314 000,00) * 15% =86 400,00
рублей.
Страховые взносы за планируемый год составляет:
Взнос ПФР:
29 354 + 1% * (1 890 000,00 – 300 000,00) = 45 254,00 руб.
Взнос в ФФОМС: 6 884 руб.
Величина страховых взносов составит:
45 254,00 + 6 884 = 52 138,00 руб.
10.
План доходов и расходов№
Наименование
Сумма за 1 год
деятельности, руб.
1
Выручка
1 890 000,00
2
Себестоимость продаж (сумма строк2.1-2.5)
1 314 000,00
3
Валовая прибыль/ убыток (1 срока – 2 строка)
576 000,00
4
Налоговые выплаты
86 400,00
5
Страховые взносы за представителя в виде фиксированной величины
52 138,00
6
Чистая прибыль (строка3 –строка 4 и 5)
437 462,00
7
Использование чистой прибыли
437 462,00
7.1
На расширение производства
197 462,00
7.2
На распределение/ потребление
240 000,00
11.
План движения денежных средств№
Показатели
Сумма,
руб.
1
Средство на начало года (отчетного периода)
0.00
2
Приход денежных средств, всего
2 040 000,00
3
Расход денежных средств всего в том числе:
1 692 538,00
4
Увеличение, уменьшение денежных средств (ст.2 –
347 462,00
стр.3)
5
Средства на конец года (стр.1 + стр.4)
347 462,00
12.
Растет показателей эффективностиСрок окупаемости капиталовложений:
Т = К/ П, где
К – капиталовложение, руб.
П – чистая прибыль, руб.
Т = 150 000,00 / 437 462,00 = 0,34 года
Коэффициент эффективности капиталовложений:
КЭ = П/К
КЭ = 437 462,00 / 150 000,00= 2,91
Рентабельность:
Р = П/В * 100% , где
В – выручка, руб.
Р = 437 462,00 / 1 890 000,00 * 100% = 0,23%