Похожие презентации:
Открытие выездной автомойки
1.
Комитет образования и науки Курской областиОбластное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Курский государственный политехнический колледж»
«Открытие выездной автомойки»
Выполнил:
студент 2 курса отделения
«Экономика и бухгалтерский учет»
Группы Э-24
Толкачева Нелли
Проверил: Новикова Т.А.
Курск
2019
2.
Исполнительное резюмеЦелью настоящего проекта является
открытие выездной автомойки, которая
предоставляет широкий спектр для
автомобилей.
Оказание данного вида услуг является
перспективным видом деятельности, так как
рынок данного вида услуг является одним из
новейших рынков и имеет тенденцию к
увеличению в связи с постоянным ростом на
данную услугу.
Общая стоимость проекта составляет 300 000, 00 рублей
3.
УслугаУслуги, которые планируется оказать
заключаются в следующем:
закупка необходимого оборудования и
расходных материалов;
поиск клиентов и обслуживание
индивидуальных особенностей
представленной услуги;
непосредственное оказание услуги.
Цены на одну услугу (товара)
планируют устанавливать в
среднем размере 800,00 рублей
За год планируется оказать 4 440
услуг, что в расчёте на 1 месяц
составит 370 услуг.
4.
Производственный план№
Наименование
Аккумуляторный
1
Итого
пылесос
Единица
измерения
шт.
Количество
2
Цена за
Сумма
единицу
руб.
8 000,00
16 000,00
16 000,00
5.
№Наименование
1
Автошампунь
2
Единица
Сумма
Количество
Цена
л
0,5
230,00
115,00
Микрофибра СА-131
шт
2
100,00
50,00
3
Средство для мойки стекол
л
0,15
300,00
45,00
4
Пенная химчистка салона
л
0,2
200,00
40,00
Итого:
-
-
-
250,00
измерения
руб.
6.
№п/п
Сумма руб.
Наименование затрат
на 4 440 услуг
на 1 услугу
1
Материальные затраты
1 110 000
250,00
2
Оплата труда наёмным рабочим
-
-
-
-
12 000,00
2,38
20 000,00
3,96
222 000,00
50,00
24 420,00
5,50
1 388 420,00
306,34
Страховые взносы за наёмных
3
работников
Амортизационные отчисления по
4
5
оборудованию
Расходы на рекламу
Почтовые, канцелярские,
6
7
Итого:
командировочные и т.п.
Затраты на бензин
7.
План маркетингПланируемый объем выручки от реализации услуг за
планируемый период составит 3 552 000,00 руб.
Матрица риска (SWOT – анализ)
Внешняя среда
Угрозы
1.
Появление конкурентов.
2.
Сезонность продаж.
3.
Повышение закупочных цен на
сырье и материалы
Внутреняя среда
Слабые стороны
Возможности
1. Растущая потребность в
услуге.
2. Оказание дополнительных
услуг.
1.
Технологические риски.
2.
Поломка оборудования,
перерасход сырья.
Сильные стороны
1.
Наличие необходимого
оборудования.
2.
Высокое качество услуг.
3.
Индивидуальный подход
к клиенту.
8.
Организационный планПредпринимательская деятельность регистрируется в
качестве индивидуального предпринимателя.
Форма собственности – частное.
Собственником дела является: Толкачева Н.Ю
Оказание услуг планируется осуществлять силами
индивидуального предпринимателя.
Общая стоимость проекта составляет 300 000,00 рублей,
из них личные средства (накопления) – 300 000,00 рублей
9.
Финансовый планДля целей налогообложения доходы от моего вида
деятельности будут облагаться налогом по
упрощенной системе налогообложения в
соответствии с гл. 26.2 НК РФ «Упрощенная система
налогообложения».
Ставка налога составляет 15% ст.3 НК РФ. Сумма
годового налога определяется, как разность выручки и
себестоимость, умноженная на ставку налога.
(3 552 000 – 1 388 420,00) * 15% =324 537,00
рублей.
Страховые взносы за планируемый год составляет:
Взнос ПФР:
29 354 + (3 552 000,00 – 300 000,00)*1% = 61 874,00 руб.
Взнос в ФФОМС: 6 884 руб.
Величина страховых взносов составит:
61 884,00 + 6 884 = 68 758,00 руб.
10.
План доходов и расходов№
Наименование
Сумма за 1 год
деятельности, руб.
1
Выручка
3 552 000,00
2
Себестоимость продаж (сумма строк2.1-2.5)
1 388 420,00
3
Валовая прибыль/ убыток (1 срока – 2 строка)
2 163 580,00
4
Налоговые выплаты
324 537,00
5
Страховые взносы за представителя в виде фиксированной величины
68 758,00
6
Чистая прибыль (строка3 –строка 4 и 5)
1 770 285,00
7
Использование чистой прибыли
1 770 285,00
7.1
На расширение производства
1 050 285,00
7.2
На распределение/ потребление
720 000,00
11.
План движения денежных средств№
Показатели
Сумма,
руб.
1
Средство на начало года (отчетного периода)
0.00
2
Приход денежных средств, всего
3 852 000,00
3
Расход денежных средств всего в том числе:
2 039 715,00
4
Увеличение, уменьшение денежных средств (ст.2 –
1 812 285,00
стр.3)
5
Средства на конец года (стр.1 + стр.4)
1 812 285,00
12.
Растет показателей эффективностиСрок окупаемости капиталовложений:
Т = К/ П, где
К – капиталовложение, руб.
П – чистая прибыль, руб.
Т = 300 000,00 / 1 770 285,00 = 0,17 года
Коэффициент эффективности капиталовложений:
КЭ = П/К
КЭ = 1 770 285,00 / 300 000,00= 5,90
Рентабельность:
Р = П/В * 100% , где
В – выручка, руб.
Р = 1 770 285,00 / 3 552 000,00 * 100% = 0,50%