Похожие презентации:
Отчет о медико-экономической и финансово-хозяйственной деятельности
1.
2020ОТЧЕТ О МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.
ДИНАМИКА КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НИИ НДХиТза 2013-2018 гг. (в млн. рублей)
1600
1400
1200
1000
800
600
701
400
+42,2%
+12%
996,9
1 116,5
161,5
+17%
-7%
1 306,5
1 220,3
161,5
374,0
2015
2016
262,6
1 387,7
1 345,6
192,2
187,5
остаток
с 2016
остаток
с 2014
200
+4%
+10,2%
остаток
остаток
0
2013
2014
2017
2018
2019
ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НИИ НДХиТ
за 2014-2018 гг.
+8,9%
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
+1,1%
30 259
17 576
+7,2%
30 572
+1,1%
17 494
+1,1%
-1,2%
32 942
-1,7%
17 200
+9,8%
34 480
0%
17 240
+19,4%
10 699
11 343
12 573
15 018
2014
2015
2016
2017
39 103
+1,7%
+1,7%
Посещения
-10%
34 949
+7%
17 540
+6,9%
16 060
2018
Обращения
18 625
Госпитализации
16 094
+1%
2019
3.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВза 2013-2018 гг. (в млн. рублей)
+12%
900
+23,9%
762,1
800
+10,5%
700
+7%
600
500
400
454,3
363
300
200
550,7
512
500
+8,8%
0
89
2013
2014
100,6
2015
+11,5%
+26%
+39,3%
-2%
165,7
100
74
595,5
Заработная
плата
430,2
124,6
+16,9%
658,8
480
+0,8%
-1,7%
126,7
+11%
+10,4%
+6,7%
401,3
398,2
+0,2%
126,4
615,1
+2,3%
+9,1%
+24%
847,5
Заработная
плата с
начисления
ми
135,7
138,5+10,1%
2016
92,5 -79%
2017
-4%
170,9
163,9
146,3
139,3
+58%
2018
-4%
2019
Приобретени
е услуг
Приобретени
е
материальны
х запасов
4.
СТРУКТУРА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТАНИИ НДХиТ В 2017-2019 годах (млн. руб. - %)
Наименование расходов
Объем в млн. рублей
2017
2018
Структура в %
2019
2017
2018
2019
Зарплата с начислениями
615,1
762,1
847,5
59,6
67
70
Материальные запасы
92,5
146,3
121,0
9
12,9
10
Услуги по содержанию
имущества
100,2
130,1
122,1
9,7
11,4
10
Коммунальные услуги
28,5
33,7
34,2
2,8
3
3
Связь, транспорт, прочие
услуги
7,6
55,6*
68,0
0,7
4,9
5,9
Основные средства
188,9
9,6
18,3
18,2
0,8
1,1
ИТОГО расходов
1 032,8 1 137,4
1211,1
100
100
100
Доход:
1 306,5 млн. рублей
2016 Расход:
1 044,0 млн. рублей
Доход:
1 220,3 млн. рублей
2017 Расход:
1 032,8 млн. рублей
Доход:
1 345,6 млн. рублей
2018 Расход:
1 137,4 млн. рублей
Доход:
1 387,7 млн. рублей
2019 Расход:
1 211,1 млн. рублей
5.
Динамика финансирования НИИ НДХиТпо источникам в 2014-2018 гг. (в млн. руб.)
2017 год – 15 млн. – субсидия с 2016
года + 100 млн. грант по
Постановлению 382-ПП
от 19.06.2017
2018 год – 32,5 млн. – субсидия с 2017
года + 130 млн. Грант (в т.ч.100 млн для
всех м/работников, 30 млн – для
реанимации)
2019 год-12 млн. –субсидия с 2018г. + 130
млн. Грант (в т.ч.100 млн для всех
м/работников, 30 млн – для
реанимации)
В бюджет г. Москвы 2019 года включены:
Переходящие остатки 2016 года в размере
105,2 млн. (16,3 – об-е; 39,2- наука; 48,6санаторий)
Субсидия на выплату премий лауреатам в
области медицины в размере -0,75 млн.;
мат. поощрение врачей, получивших статус
«Московский врач»- 0,48 млн.
Субсидия на ФОТ
15
142
162,5
115
260,6
339,8
68,5
67,7
66,1
52,8
46,8
36,3
ПДД
2019
2018
2017
ВМП
Оплата госзадания по Науке, Педагогам и
Санаторию в размере 208,6 млн.
2015
2014
440,1
339,9
353,6
488,4
260,4
262,6
Бюджет Москвы
Субсидия на оплату налога на имущество
организаций – 61,7 млн.
Субсидия на проведение капитального
ремонта – 12,7 млн.
2016
53,3
83,8
76,1
69,7
47,5
44,6
ФОМС
313
0
200
400
501,4
684,1
691,7
609,5
680,5
600
800
6.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ДИНАМИКЕ ЗА 2014-2020 гг.1000
800
762,1
600
400
500
200
512
+7,8%
550,7
+10,1%
615,1
+2,4%
+10,5%
+7,6%
847,5
+23,9%
895
+12%
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА
Врачи
Мед.
сестры
Младший
медперсонал
59 020,00
86 134,00
59 031,00
2015
59 394,00
86 448,00
2016
65 609,00
2017
ПЕРИОД
Средняя
зарплата
2014
Прочий
Научный
29135,00
45 531,00
65 384,00
59 448,00
29 218,00
44 587,00
68 155,00
89 007,00
60 906,00
32 910,00
49 180,00
77 527,00
70 682,00
104 244,40
65 413,30
30 464,60
51 257,60
107 851,70
2018
84 804,80
130 198,60
71 332,50
-
57 074,40
138 108,10
2019
91 311,40
143 000,00
71 850,00
-
65 210,00
137 309,00
2020
92 982,70
152 153,40
75 787,30
60 485,70
155 624,70
151 504,00
75 752,00
60 000,00
151 504,00
Рекомендуемые значения
-
7.
КАДРЫ, Коэффициент совместительстваПериод
Научные
сотрудники
Врачи
2013
1,6
2014
медперсонал
Младший
медперсонал
1,5
1,1
1,3
1,5
1,6
1,3
1,4
2015
1,6
1,5
1,3
1,7
2016
1,7
1,5
1,2
1,1
2017
1,8
1,5
1,3
х
2018
1,7
1,5
1,3
х
2019
1,7
1,4
1,3
х
2020
1,6
1,4
1,3
х
1000
800
600
400
Средний
706
456
697,5 697,5
471
471
200
696
464
штаты
791,5
521
790
534
физ лица
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
По разделу «Клиника»
160
823,5 140
120
823,5
587 100
80
565
60
40
20
0
2019
2020
150
150
75
150
150
77
73 79
штаты
150
150
76
150
150
80
84
80
физ лица
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
По разделу «Наука»
Изменения в составе основных сотрудников
в 2016 г. – 543, в 2017 г. – 597, в 2018 г. – 614, в 2019 г.-645., в 2020г.-671.
8.
Приобретение материальных запасов (в млн. рублей)180
160
140
120
100
165,7
89
80
121
100,6
+19,6%
60
146,3
+39,7%
40
+58%
92,5
Закупка мед.
инструментария
для ангиографии
45,9 млн.
-17%
-79,1%
20
0
2014
10,1 млн
Наука
8%
2015
2016
2015
2016
2017
2018
2019
15,0
18
11
12,8
15,3
17,4
21,0
29,1
23
28,2
34
31,2
Расходные
материалы
48,0
51
130,3
49,8
96,3
65,0
Прочие
расходные
материалы*
5,0
2,5
1,4
1,7
0,7
7,7
Медикаменты
36,1 млн
2019
2014
Питание
ФОМС
59%
71,3 млн
2018
ВИДЫ РАСХОДОВ
в млн. рублей
3,5 млн
ПДД
3%
ВИДЫ
РАСХОДОВ
Бюджет
34%
2017
*зап.части , проч.немед.расх.материалы
9.
Структура расходов медицинскихматериальных средств, переданных в
отделения (в тыс. руб.) по данным аптеки
2 356
II ХО
2 552
2 494
4 173
3 339
III ХО
19 441
8 666 17 066 13 150
IV ХО
13 873 20 305 23 942 14 081
ОАР
25 598 23 304 47 170 41 106
Оперблок
9 516
8 902 11 296 6 312
Травмпункт и
КДО
1 660
1 456
3 002
2 934
Отделение
лучевой
диагностики
(МРТ, КТ, УЗИ,
рентген)
10 325
4 545
4 928
2 547
ЦСО
2 146
887
1 386
1 899
Лаборатория
6 424
5400
7365
6 488
425
525
1 079
347
Приемный
покой
ФД,
эндоскопия
Реабилитация
5 178
5,3
3 400
2 023
314
59
435
192
2015
2016
2017
2018
2019
ОМС
Бюджет
0,7
2,2
2 169
0,7
0,7
2,1
3,8
0,7
1 202
14,9
1 139
5
I ХО
187,2
184,2
2017 г 2018 г 2019г
147
2016 г
0,1
0,07
2,5
0,1
0,5
Отделение
Закупка основных средств
(в тыс. руб.)
ПДД
Гос. задание
10.
ВИДЫ ПРИОБРЕТЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯИ ЗАТРАЧЕННЫЕ СРЕДСТВА в млн руб
Оборудование
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Медицинское
3,3
147,2
167,6
186,0
7,0
10
Немедицинское
0,7
0,7
20,4
2,9
2,6
8,3
Помимо этого, НИИ НДХиТ получил оборудование
и расходные материалы безвозмездно:
Способ получения
оборудования
Откуда получено
Централизованные
поставки
Департамент здравоохранения Москвы
ГКУ Агентство по закупкам
Стоимость
11 625 823,82
175 789 499,79
Передача из других
организаций ДЗМ
ГБУЗ ДГКБ Святого Владимира
148 687,05
Пожертвования
Армада М; Ирвин; Майсаров Р.;Бузуртанов;МЭНЧМ;ЦВ Протек;ЮНФК;КШТЭ-Восток; Елатомский
приб.завод; Калентьев Д.
774 622,18
Фонд Рошаля
ИТОГО:
6 211 005,94
194 549 638,78
11.
ПОЛУЧЕНО ОТ ФОНДА РОШАЛЯ в 2018 году6 220 306
Передан аппарат «Грилло»– 490 920,00 руб.
490 920рублей
Лечение
детей
Медикаменты
и расходные
материалы
Январь
132 133
Июль
Февраль
826 829
Август
159 000
Сентябрь
Март
351 030
Апрель
220 040
Май
397 490
Июнь
Октябрь
285 883
Ноябрь
83 849
Декабрь
Лечение
детей
Медикаменты
и расходные
материалы
1 504 950
24 916
161 100
28 618
367 355
496 703
186 034
12 400
523 659
Оплачено лечение 8 детей на сумму 3 143 613 рублей
Закуплено медикаментов и расходных материалов на сумму 2 585 773 рублей
12.
Расходы на содержание имущества, охранные услугии прочие расходы в 2014-2017 гг.
+29,9%
-2,2%
93,9
2014
91,9
2015
-6%
+12,6%
-4,9%
105,2
100,2
130,1
122,1
2016
2017
2018
2019
ВИДЫ УСЛУГ
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Т/о мед.оборуд-я (млн. руб.)
15,0
19,8
26,9
33,0
57,6
58,5
Т/о зданий, сооружений и проч.
оборудования (млн. руб.)
27,9
36,6
46,3
27,1
41,6
28,5
Охранные услуги и прочие
расходы (млн. руб.)
12,9
16,7
19,4
19,3
21,5
35,1
13.
План и факт госзадания на 2016-2019 гг.Виды
медицинской помощи
План 2017 Факт 2017 План 2018
Факт 2018
План 2019 Факт 2019
Объемы медпомощи
Посещения с профилактической целью
Посещения по
неотложной медпомощи
Обращения
по заболеваниям
Случаи госпитализации
16 131
32 550
-
9
-
-
-
-
40 000
35 903
35 688
34 949
9 429
17 220
22 000
17 540
16 205
18 625
10 805
13 652
15 500
15 078
12 575
15 124
Объемы финансирования (млн. рублей)
Посещения с профилактической целью
Посещения по
неотложной медпомощи
Обращения
по заболеваниям
10,2
10,2
-
-
-
-
-
-
23,3
23,3
14,2
14,0
15,7
15,7
15,2
15,2
16,5
16,7
Случаи госпитализации
437,0
437,9
464,9
459,8
508,3
464,5
Итого по Москве
462,9
463,8
503,4
498,3
539,0
495,2
-
127,2
-
134,5
-
164,8
462,9
591,0
503,4
632,8
539
660
Итого по иногородним и
не идентифицированным
ИТОГО по ОМС
14.
РАБОТА ОТДЕЛЕНИЙ: ОМС и оказание платных медицинских услуг641 651 510
Отделения
Койкодни
Койкодни
Пациенты
Услуги
119,5
160
86
-
3,4
-
97,6
189
31
-
2,2
4 395
-
149,8
437
75
-
5,5
3 724
-
214,0
491
148
-
7,1
364
-
38,0
216
-
5,9
Пациенты
Услуги
I ХО
2 898
-
II ХО
2 296
III ХО
IV ХО
ОАР
61 846 784,2
млн.
руб.
млн.
руб.
Реабилитация
-
-
8 080
0,7
-
-
8 825
11,8
Лучевая
диагностика
-
-
46 733
8,8
-
-
3 579
7,9
Приемное
отделение
-
-
-
-
531
0,95
Лаборатория
-
-
-
-
1 507
1
Травмпункт
-
-
79 744
14,2
-
-
3 916
4,2
КДО
-
-
15 618
2,8
-
-
4 817
9,5
ФД
-
-
3 387
0,7
-
-
256
0,4
Эндоскопия
-
-
91
77
0,25
15.
Высокотехнологичнаямедицинская помощь
2018-2020
Профиль
Группа
Количество объемов
ВМП
Итого в руб.
2018
2019
2020
2018
2019
2020
11
25
13
41
6 892 750
3 759 600
12 212 916
13
45
27
60
8 991 900
5 664 060
12 964 380
16
2
0
2
2 678 140
0
2879098
Итого нейрохирургия
72
40
103
53
24
30
65
4 276 800
54
192
203
195
27 219 840 30 234 820 29 914 560
Итого травматология
216
233
260
31 496 640 35 826 220 42 392 675
65
33
33
105
4 171 200
4 376 790
14 343 945
66
5
5
8
866 250
909 100
1 498 200
38
38
113
5 037 450
2
2
2 769 600
313
478
55 096 880 53 333 980 88 193 006
Нейрохирургия
Травматология
Урология
Итого урология
Трансплантология
Всего
60
326
18 562 790 9 423 660 28 056 394
5 591 400
12 478 115
5 285 890 15 842 145
1 901 792
16.
Потери по ОМС, санкцииУДЕРЖАНИЯ: 3 351 567,79
Москва:
1 890 739,02
Иногородние:
544 072,31
Неидентифицированные:
916 756,46
Удержано по результатам медико-экономического
контроля и медико-экономической экспертизы
ШТРАФЫ:
18 377,90
За неоказание, несвоевременное
оказание или оказание медицинской
помощи ненадлежащего качества
17.
Расходы ВМПС 2016 года средства ВМП направляются
на все виды расходов.
Распределение баллов происходит
в соответствии с Приказом № 357 от 31.12.2019 г.
Основные исполнители, получающие доплату за ВМП
Сотрудники, обеспечивающие оформление ВМП –
оперирующий врач-хирург - 8 баллов,
0,325 балла :
ассистент (врач-хирург) - 3 балла,
Ответственный за сбор документов в отделении - 0,1 б.
врач-анестезиолог-реаниматолог - 4 балла,
Ответственный за организацию сбора документов, за
врач-перфузиолог - 3 балла,
ведение специализированной системы мониторинга
врач-рентгенолог (как участник опер. бригады) - 3
ВМП, расчет баллов - 0,1 балла,
балла,
Ответственный за введение данных об оказании ВМП в
медицинская сестра операционная -2,5 балла,
первичную медицинскую документацию-0,025 балла,
медицинская сестра-анестезист - 2 балла,
Ответственный за расчет стоимость балла и доп
медицинская сестра-перфузионист- 1,5 балла.
зарплаты -0,05 балла.
18.
Структурарасходов ВМП:
Направление расходов
Заработная плата
2020
2019
Доля
38%
Сумма
Доля
Сумма
19 320 219,22
33%
28 695 861,07
60%
52 474 568,98
3%
2 744 000,00
Медицинские расходные
материалы
58%
Прочие работы и услуги
4%
Коммунальные услуги
0%
0,00
1%
1 080 200,00
Работы, услуги по содержанию
имущества
0%
0,00
2%
2 055 238,87
Итого:
100%
53 145 047,17
29 465 828,20
4 358 999,75
100%
87 049 868,92
19.
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (млн. рублей)2015
2016
2017
2019
60,0
61,8
46,1
43,1
2018
54,5
Фонд Рошаля
5,2 млн. руб.
Фонд Рошаля
4 млн. руб.
Фонд Рошаля
4,9 млн. руб.
Увеличение
объемов и
тарифов
Увеличение
объемов
Увеличение
объемов
Фонд Рошаля
5,5 млн. руб.
Фонд Рошаля
6,2 млн. руб.
Получены
дополнительные 2
образовательных
гранта от ООО
«Филипс» 1,3 млн. руб.
ИСТОЧНИКИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (млн. рублей)
2015 год
Наименов
ание
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Пациенты
млн.
руб.
Пацие
нты
млн.
руб.
Пацие
нты
млн.
руб.
Пациен
ты
млн.
руб.
Пациенты
млн.
руб.
Лечение в
стациона
ре
725
13,0
985
13,5
693
11,9
1 408
16,0
1 358
12,3
Реанимац
ия
167
3,2
142
2,7
185
5,4
175
4,4
196
3,2
7 968
22,4
8 039
25,4
11 501
34,9
10 845
38,6
9 226
33,5
383
4,5
427
4,5
551
4,7
613
5,4
561
5,2
Услуги
Сервисны
е услуги
20.
РАСХОДЫ ИЗ ПДД по статьям КОСГУ. 2019 г.210
220
60 463 146,16
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
38 678 190,86
211
Заработная плата
28 735 826,61
212
Прочие выплаты
2 302 005,04
213
Начисления
ОПЛАТА РАБОТ И УСЛУГ
7 640 359,21
9 379 609,62
221
Услуги связи
266 501,21
223
Коммунальные услуги
3 092 567,91
225
Содержание имущества
3 980 336,01
226
Прочие работы и услуги
2 032 704,49
227
Страхование
7 500,0
290
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
300
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
8 138 835,98
4 266 509,70
310
Увеличение стоимости основных средств
742 564,61
Мебель общего назначения
742 564,61
Увеличение стоимости материальных запасов
3 523 945,09
Медикаменты и перевязочные средства
480 695,61
Продукты питания
530 250,00
Прочие материальные запасы
2 512 999,48
340
21.
Оплата командировочных расходов из ПДД 2015 – 2019 г.2 144 018,04
527 328,59
2015
627 027,51
2016
Оплата из приносящей доход
деятельности
Проживание:
2015 – 247 520,40 руб.
2016 – 165 658,00 руб.
2017 – 237 971,99 руб.
2018 – 96 404,90 руб.
2019 – 211 463,51 руб.
Транспортные расходы:
2015 – 258 276,20 руб.
2016 – 408 996,11 руб.
2017 – 567 955,03 руб.
2018 – 882 524,43 руб.
2019 – 648 490,93 руб.
Оргвзносы:
2015 – 21 532,00 руб.
2016 – 51 373,40 руб.
2017 – 65 606,00 руб.
2018 – 54 412,00 руб.
2019 – 152 242,30 руб.
871 533,02
1 033 341,33
2017
2018
2019
Оплата из гранта ООО «Филипс»
Проживание - 403 497,94 руб.;
транспортные расходы – 508 337,86 руб.;
оргвзносы – 171 461,27 руб.;
оформление визы – 48 524,23 руб.
22.
Медико-экономическая характеристика работы отделений в 2018 г.Наименование
отделения
Количество
коек
Фактически
работающих
коек
ОМС +
Платных
Средняя
стоимость
к/дня по
ОМС
(рубли)
Количество
пролеченных
больных
Среднее
количество
операций в
день
1 ХО
50
44,7
5 799
2 706
4,4
2 ХО
50
43,2
5 341
4 056
5,6
3 ХО
50
44,5
7 326
4 986
1,4
4 ХО
50
44,5
10 484
4 223
9,2
ОАР
15
5,4
15 596
400
1,3
ИТОГО по
НИИ НДХиТ
215
(в т.ч.15
сверхсметных)
182,3
7 530
16 081
21,9
23.
КСГодовые показатели отдела закупок НИИ НДХиТ в 2020г.
Совокупный объем заключенных контрактов в денежном
выражении – 269 136 836,54 рублей
Совокупный объем заключенных контрактов в
количественном выражении – 403 процедуры
Долевое соотношение контрактов по колву процедур
Долевое соотношение контрактов по их видам в % (по
объему финансирования )
Сумма контрактов,
самостоятельные
процедуры
Сумма контрактов,
совместные процедуры
6% 4%
23%
22
Сумма малобюджетных
договоров (до 600 тыс)
67%
Сумма контрактов, по п.9
ст.93 (ЧС)
5
Совокупный объем заключенных контрактов
(конкурентные процедуры) в денежном выражении –
244 603 985,42рублей
Совокупный объем заключенных малобюджетных
договоров – 24 532 851,12 рублей
ДОЛЕВАЯ СТРУКТУРА МАЛОБЮДЖЕТНЫХ ДОГОВОРОВ (ДО 600
ТЫС) ПО ОТДЕЛЕНИЯМ В 2020 ГОДУ
ДОЛЕВАЯ СТРУКТУРА КОНТРАКТОВ (КОНКУРЕНТНЫЕ
ЗАКУПКИ) ПО ОТДЕЛЕНИЯМ В 2020 ГОДУ
Аптека (мед.расхлд.материал)
19%
Общие расходы
(не медицинские)
23%
Лекарства
28%
КДЛ
6%
ОМТС
1%
Оперблок
6%
КДЛ
1%
Общебольничные
3%
Оперблок
7%
Инженерия
12%
Общебольничные
7%
Add a footer
207
169
Реанимация
8%
Нейрохирургия
Травматология
6%
3%
Кол-во самостоятельных
процедур
Кол-во совместных
процедур
Кол-во малобюджетных
процедур (до 600 тыс)
Кол-во процедур по ЧС
Реанимация
6%
Нейрохирургия
4%
23
Лекарства
5%
Инженерия
3%
Оборудование
21%
Пищеблок
7%
Травматология
24%
24.
Годовые показатели о деятельностиЮридической службы НИИ НДХиТ в 2018
г.
Взыскано 678,694,03 (шестьсот семьдесят
восемь тысяч шестьсот девяносто четыре)
рубля 03 копейки, из которых 300 000 (триста
тысяч) рублей вычтено по выставленным
счетам Исполнителей за ненадлежащее
исполнение условий Контракта
Выставлено 36 претензий к (Поставщикам
Исполнителям,
Подрядчикам)
за
просрочку исполнения обязательств по
Контракту
или
ненадлежащее
исполнение условий Контракта.
Штраф как мера взыскания
эффективнее пени.
24
ЮС
25.
Годовые показатели о деятельности Юридической службы НИИНДХиТ в 2018 г.
20 судебных заседаний
Арбитражном суде города
Москвы
6 судебных заседаний Девятом
арбитражном апелляционном
суде
3 судебных заседания
Федеральных судах общей
юрисдикции
Рассмотрено 5 дел об
административном
правонарушении в отношении
юридического лица (штрафные
санкции на сумму 850 000
рублей).
Вынесено 5 определений об
отказе в возбуждении дела об
административном
правонарушении.
Направлено жалоб в Федеральную антимонопольную
службу от участников закупок - 32
Решения по направленным в УФАС жалоб со
стороны участников в 2018 г.
3
Жалоба признана
необоснованной
3
Жалоба признана
обоснованной
26
Решение будет
обжалованно в суде
Арбитражным судом города Москвы
выдано к Исполнению 5 судебных
приказов на сумму 29 500 рублей.
ЮС
26.
Основные итоги 2018 года1. Удалось удержать уровень финансирования института, получить грант на обеспечение
среднего уровня зарплаты сотрудников и реанимационной службы, повысить уровень
заработной платы;
2. Перешли на новую систему оплаты труда, новую систему финансово-экономического учета
(зарплата, кадры, бухучет, аптека, склад), разработано новое штатное расписание
3. Контроль за исполнением контрактов, претензионная работа с недобросовестными
поставщиками;
4. Обеспечивался строгий контроль всех финансовых расходов;
5. Контроль за полной оплатой оказанной помощи по ОМС, ДМС, договорам, работа со
страховыми компаниями и пр.;
6. Оптимизация работы контрактной службы;
7. Подготовка и подписание уведомлений и дополнительных соглашений об изменении штатного
расписания;
8. Были представлены к награждению и награждены: ведомственными наградами- 17 человек;
наградами мэра города Москвы - 17 человек;
9. Проводилась работа по своевременной сертификации и повышению квалификации
работников института;
10. Подключение новых технологических порталов по требованию ДЗМ;
11. Обеспечение информационных потоков на новых прикрепленных территориях;
12. Обеспечение в Медиалоге движения товаров, остатки на складах (мониторинг остатков, их
приход и расход)
13. В 2018 году закупили по 1 этапу оборудования на 422 110 542,36 руб., проводились ремонтные
работы
14. Составлены планы по капитальному ремонту и строительству, поданы в ДЗМ
15. Активная работа по продвижению института, подготовке нового сайта
27.
Основные Проблемы 2018 года, которые срочно необходиморешать в 2019 году !
Закупки
Постоянно отменялись, переносились централизованные торги;
Постоянно менялись в течение года условия закупок товаров и услуг;
Рост обращений в ФАС со стороны поставщиков, в результате чего процедура
останавливается на длительный срок;
Хозяйство
1. Практически развал работы лифтового хозяйства;
2. Большая потребность в ремонтных работах и работах по содержанию зданий,
сооружений, вентиляции и пр.
Медико-экономическая деятельность:
1. Недостаточно эффективное использование кадровых и материальных ресурсов
института , в т.ч. для оказания внебюджетной деятельности. Значительное сокращение
средст, заработанных от ППД.
2. Определенная инертность в работе
Полный контроль финансово-хозяйственной деятельности со стороны
Департамента здравоохранения и Правительства Москвы