Похожие презентации:
Бюджет для граждан на 2024-2026 годы
1. Бюджет для граждан на 2024-2026 годы
2.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ«ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН»
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
3.
Основные понятияБЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного
самоуправления
4.
Основные понятияДоходы бюджета поступающие в бюджет
денежные средства
Расходы бюджета выплачиваемые из
бюджета денежные
средства
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета - превышение доходов над его расходами
5.
Структура бюджетной системы РФРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Федеральный бюджет
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
РФ (Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, Фонд
социального страхования РФ)
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областной бюджет
Бюджеты территориальных фондов
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН
Районный бюджет
Бюджеты сельских поселений
6. Социально-экономическое развитие
Основные показатели развития экономики района всоответствии с прогнозом социально-экономического
развития на очередной год и плановый период
В целях определения тенденций социально-экономического развития района на
среднесрочную перспективу постановлением
Мэра муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район» от 14 ноября 2023 года № 942 одобрен Прогноз социальноэкономического развития МО «Эхирит-Булагатский район» на 2024 год и плановый
период 2025 и 2026 годов.
Прогноз сформирован в соответствии с материалами министерства экономического
развития Иркутской области и основан на сценарных условиях функционирования
экономики страны, данных
Территориального органа федеральной службы
государственной статистики Иркутской области (Иркутскстат), а также информации о
финансово-хозяйственной деятельности, представленной предприятиями ЭхиритБулагатского района.
7.
Муниципальный район представлен 13 сельскими поселениями, общаяплощадь земель муниципального образования 515318 га.
На территории муниципального образования ЭхиритБулагатский район по данным Отдела государственной
статистики п.Усть-Ордынский на 1.01.2023г. проживает
29498 человек, в том числе по сельским поселениям:
Наименование
МО "Алужинское"
МО "Ахинское"
МО "Гаханское"
МО "Захальское"
МО "Капсальское"
МО "Корсукское"
МО "Кулункунское"
МО "Ново-Николаевское"
МО "Олойское"
МО "Тугутуйское"
МО "Харазаргайское"
МО "Харатское"
МО "Усть-Ордынское"
численность, чел.
1065
1055
2483
1503
886
1012
1043
634
1224
1205
759
1075
15554
8.
Основные показатели социально-экономического развитияМО "Эхирит-Булагатский район"
2022 год
(факт)
29498
16204
6023
485
наименование показателя
Численность населения, чел.
Численность трудоспособного населения, чел.
Среднесписочная численность работающих, чел.
Зарегистрированные безработные граждане, чел.
2023 год
(оценка)
29700
16300
6200
500
2024 год
(прогноз)
29900
16400
6200
500
2025 год
(прогноз)
3100
16500
6200
500
2026 год
(прогноз)
33000
16700
6200
500
По факту 2022 года, из общей численности 55 % приходится на трудоспособное население. 37% трудоспособного
населения по данным Госстатистики официально трудоустроены и работают на территории района. Официально
зарегистрировано в качестве безработных 3 % от численности трудоспособного населения.
наименование показателя
2022 год (факт) 2023 год (оценка) 2024 год (прогноз)
2025 год
(прогноз)
2026 год
(прогноз)
Среднемесячная заработная плата, руб.
44572,9
49431,35
53336,4
57070
60836,6
Прожиточный минимум, руб. в месяц
13413
15 238
16 169
16654
17154
100000
80000
60000
40000
Прожиточный минимум, руб. в месяц
20000
Среднемесячная заработная плата, руб.
0
2022 год (факт)
2023 год
(оценка)
2024 год
(прогноз)
2025 год
(прогноз)
2026 год
(прогноз)
9.
Основные показатели социально-экономического развитияМО "Эхирит-Булагатский район"
Выручка от реализации
продукции, работ, услуг (в
действующих ценах) по
полному кругу организаций,
2023 год
(оценка)
2024 год
(прогноз)
2025 год
(прогноз)
2023 год
(оценка)
2024 год
(прогноз)
2025 год
(прогноз)
2026 год
(прогноз)
1764,29
1830,9
1892,7
1954,3
2042
161,64
163,9
171,44
178,64
185,97
Обрабатывающие производства
90,58
91,13
95,59
99,41
103,29
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
115,47
123,32
126,2
134,15
139,75
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
45,25
47,28
31,1
51,53
53,65
Деятельность в области информации
и связи
1,12
1,17
13,1
1,28
1,33
1342,67
1396,19
1682,91
1480,62
1548,98
7,56
7,91
-227,64
8,67
9,03
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг (в действующих ценах)
по полному кругу организаций,
Растениеводство и животноводство
2100
2000
1900
1800
1700
1600
2022 год
(факт)
2022 год
(факт)
2026 год
(прогноз)
оборот розничной торговли
(млн. руб.)
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг (в действующих ценах)
предприятий малого бизнеса (с
учетом микропредприятий)
Прочие
Индекс промышленного
производства
3100,00
3000,00
2900,00
150,00
2800,00
100,00
2700,00
50,00
2600,00
2500,00
2022 год
(факт)
2023 год
(оценка)
2024 год
(прогноз)
2025 год
(прогноз)
2026 год
(прогноз)
0,00
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
10.
Основные показатели социально-экономического развитияМО "Эхирит-Булагатский район"
В 2022 году на территории района
зарегистрировано 417 юридических лиц.
Из 255 юридических лиц
частной собственности 41,6 % приходится
на сельское хозяйство.
образование
здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
предоставление прочих
видов услуг
26
51
5
2
8
45
56
9
27
28
-
-
-
1
-
-
-
7
5
5
-
муниципальная
106
-
2
-
-
-
-
1
37
50
-
1
частная
255
106
24
26
50
5
1
7
1
-
3
5
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
транспортировка и
хранение
строительство
сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство
финансовая и страховая
деятельность
26
торговля оптовая и
розничная; ремонт
автотранспортных
средств и мотоциклов
106
промышленное
производство
417
государственная
количество юридических
лиц
Общее количество
государственное
управление,
социальное обеспечение
операции с недвижимым
имуществом,
из них:
Эхирит-Булагатский
район
иностранная
11.
Эхирит-Булагатский район располагает природно-ресурсным потенциалом, в наличии имеются перспективныеминерально-сырьевые месторождения каменного угля, каолиновых огнеупорных глин, карбонатных пород
(известняка), нерудных строительных материалов, строительных камней, значительные запасы лесных ресурсов.
Кроме того, в районе имеются свои строительные материалы: песчано-гравийные отложения, песок, доломит.
12.
Инвестиционные проекты в сельском хозяйствеИнвестиционный проект ООО СХПП «Тугутуйское» Развитие мясного животноводства на 2016-2020 гг.,
общий объем финансирования 55,746 млн. рублей
Инвестиционный проект
ФГУП «Элита» на 20162020 гг. - Развитие
зернового производства
(производство элитных и
репродукционных семян
зерновых
культур
и
семян
многолетних
трав),
общий объем
финансирования 131,841
млн. рублей
ИП Глава КФХ Солдатенко А.А. реализуется
инвестпроект "Развитие зернового производства
2016-2020гг." объемом инвестиций в 21 625 тыс.
рублей
13.
Инвестиционные проекты в коммунальном хозяйствеНаименование
инвестроекта
Реконструкция
объектов
теплоснабжения п.
Усть-Ордынский
Реконструкция
объектов
теплоснабжения п.
Свердлово
Инвестор
Сумма
вложений
Срок
реализации
проекта
ООО Надежда
5,0 млн. руб.
2018-2027 гг.
ООО
0,74 млн. руб.
Южнобайкальское
2018-2022гг.
14.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНАДом спорта
• Конно-спортивный клуб
Школа на 616 мест в п. Усть-Ордынский
15. Салатовым цветом: - Разработка проектно-сметной документации по закольцовке водопровода от ул. Хантаева до ул. Бардаханова –
Схема водоснабжения в п. Усть-ОрдынскийКрасным цветом показана централизованный система водоснабжения от ВЗС Корсук, желтым цветом показаны локальные системы водоснабжения от
водонапорной башни по ул. Хантаева, 9а и от водонапорной башни по ул. Ербанова, 32а.
Темно-зеленым цветом - сеть переключение локального водопровода от ВЗС «Хантаева» к центральному водопроводу по ул.Ленина – 1,6 км;
Синим цветом - сеть переключение локального водопровода от ВЗС «Ербанова» к центральному водопроводу по ул.Ленина – 1км
Зеленым цветом - Строительство водопроводной сети Ду160 мм для подключения здания школы (технологическое присоединение) – 2,5 км;
Фиолетовым цветом - Строительство водопроводной сети Ду160 мм от проектируемой школы до электрокотельной – 4,5 км;
Темно-синим цветом - Реконструкция водопровода по ул.Ленина от ул. Доржи Банзарова до ВЗС на ул. Мира – 1,6 км;
Темно-синим цветом - Реконструкция водопровода по ул. Ленина от МФЦ до Электрокотельной– 0,25 км;
Салатовым цветом:
- Разработка проектно-сметной документации по закольцовке водопровода от ул. Хантаева до ул. Бардаханова – 2,7 км;
- Разработка проектно-сметной документации по развитию сетей водопровода микрорайона «Аэропорт» - 3,5 км;
- Разработка проектно-сметной документации по развитию сетей водопровода (закольцовка) ул. Мира -ул. 8-го Марта -ул. Мичурина - 3,74 км;
16.
Перспективы в сфере туризмаРазвитие агротуризма
Развитие этнотуризма
17. Этапы бюджетного процесса в Эхирит-Булагатском районе
18. Этапы бюджетного процесса в Эхирит-Булагатском районе
Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период:• 1 июля - 14 ноября текущего года составляется прогноз социально-экономического
развития района, определяются основные характеристики бюджета, основные
направления бюджетной и налоговой политики района на очередной финансовый
год и плановый период, разрабатываются муниципальные программы,
распределяются бюджетные ассигнования, составляется проект решения Думы
района о бюджете
Рассмотрение и утверждение бюджета:
• 15 ноября - 31 декабря текущего года по проекту бюджета Думой проводятся
публичные слушания, рассмотрение проекта бюджета проходит в двух чтениях,
проект бюджета утверждается председателем Думы района и мэром района
Исполнение районного бюджета и годовая отчетность об исполнении:
• 1 января-31 декабря текущего года исполнение бюджета района осуществляется по
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, районный
бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов
• 1 января – 1 июля текущего года по итогам финансового года составляется
отчетность об исполнении бюджета, осуществляется внешняя проверка отчета
Контрольно-счетной палатой района и утверждение отчета Думой района
19. Документы на основании которых составляется районный бюджет
Основныенаправления
бюджетной и
налоговой политики
Прогноз
социальноэкономического
развития района
Районный
бюджет
Муниципальные
программы
Положения
послания
Президента РФ,
определяющие
бюджетную
политику
20. Основные направления налоговой политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
В целях укрепления и развития местного самоуправления, ориентированного на финансовуюстабильность и самостоятельность, соответствие расходных полномочий и доходных
источников планируется проводить следующие мероприятия по увеличению налогового
потенциала муниципалитета:
Использование наиболее реалистичного варианта прогноза социально- экономического развития
района при формировании доходной части районного бюджета, позволяющее минимизировать угрозу
несбалансированности бюджета;
Взаимодействие с налоговым органом по сокращению недоимки по доходам, совместное проведение
информационно-разъяснительной работы с налогоплательщиками, направленной на повышение
налоговой грамотности, на побуждение к своевременному исполнению налоговых обязательств,
повышение уровня собираемости налогов в рамках рабочей группы по увеличению наполняемости
бюджета собственными доходами;
В области налога на доходы физических лиц, налогов на совокупный доход, необходимо ужесточить
контроль за соблюдением действующего законодательства по борьбе с «теневой экономикой» и
неформальной занятостью;
Проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной
собственностью, путем качественного учета муниципального имущества, контроля за его
использованием и росту доходов от использования муниципального имущества
Соблюдение налоговой дисциплины муниципальными учреждениями.
21. Основные направления бюджетной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Основными направлениями бюджетной политики муниципалитета на очередной финансовый год иплановый период следует считать:
1. Достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
муниципального образования, развитие программно-целевых принципов управления
2. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг за счет повышения доступности и
качества предоставления услуг, оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации или
преобразования в иную организационно-правовую форму муниципальных учреждений, оказывающих
услуги исключительно в интересах граждан муниципального образования, в том числе на платной
основе.
3. Повышение качества бюджетного планирования, повышение эффективности бюджетных
расходов, формирование бюджетных параметров исходя из четкого определения приоритетов и
необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом
их оптимизации и эффективности исполнения.
4. Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, внутреннего
контроля. Дальнейшее развитие системы муниципального финансового контроля, контроля в сфере
закупок, а также внутреннего финансового контроля будет способствовать сокращению и
предотвращению нарушений бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе
закупок, повышению эффективности бюджетных расходов.
5. Повышение открытости бюджетных данных, содействие развитию финансового образования и
повышение уровня финансовой грамотности населения района.
22. Доходы бюджета
23.
Доходы бюджетаМежбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений,
организации и осуществления бюджетного процесса.
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом
другому бюджету.
Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе (без установления направлений и (или) условий их
использования).
Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления (устанавливаются
направления и (или) условия использования).
Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях
финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при
выполнении переданных в установленном порядке полномочий органов
местного самоуправления (устанавливаются направления и условия
использования).
24. Доходы бюджета
2022 год (отчет)• Налоговые доходы
159932,0 тыс. рублей
• Неналоговые доходы 9980,0 тыс. рублей
2023 год (оценка)
• Налоговые доходы
185071,0 тыс. рублей
• Неналоговые доходы 17534,0 тыс. рублей
2024 год (план)
• Налоговые доходы
180061,9 тыс. рублей
• Неналоговые доходы 7178,8 тыс. рублей
2025 год (план)
• Налоговые доходы
190638,6 тыс. рублей
• Неналоговые доходы 7181,7 тыс. рублей
2026 год (план)
• Налоговые доходы
197146,7 тыс. рублей
• Неналоговые доходы 7184,7 тыс. рублей
25. Доходы бюджета
• ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:
1. ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ДОХОДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ,
ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕСТВЕННОСТИ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
2. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ НЕДОИМКИ ПО
НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ
26. Доходы бюджета
дотациисубсидии
Субвенции
• 2022 год 165573,0 тыс. рублей
• 2023 год 177945,0 тыс. рублей
• 2024 год 176444,7 тыс. рублей
• 2025 год 146491,4 тыс. рублей
• 2026 год 153536,0 тыс. рублей
• 2022 год 763804,7 тыс. рублей
• 2023 год 574464,0 тыс. рублей
• 2024 год 135515,6 тыс. рублей
• 2024 год 77494,2 тыс. рублей
• 2025 год 85901,7 тыс. рублей
• 2022 год
• 2023 год
• 2024 год
• 2025 год
• 2026 год
1192743,2 тыс. рублей
1330396,0 тыс. рублей
1369196,0 тыс. рублей
1305701,3 тыс. рублей
1298005,9 тыс. рублей
27. Доходы бюджета
Структура доходов бюджета8%
1%
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
91%
28. Доходы бюджета
Динамика поступления доходов в 2022-2026 годахМлн.рублей
2500,0
2000,0
1500,0
Безвозмездные поступления
Неналоговые доходы
Налоговые доходы
1000,0
500,0
0,0
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
29. Расходы бюджета
30. Расходы бюджета РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА
Расходы бюджетаРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА
Стратегическая цель:
Повышение уровня и качества жизни населения Эхирит-Булагатского района
Стратегическая задача:
Стратегическая задача:
Социальное развитие
• Повышение
доступности
качественного
образования,
обеспечение его соответствия
потребностям
социальноэкономического развития
• Развитие культурного потенциала
личности и общества
• Формирование здорового образа
жизни
населения,
развитие
физической культуры и спорта
• Обеспечение
успешной
социализации и эффективной
самореализации молодежи
• Повышение эффективности по
социальной защите населения
Развитие инфраструктуры и
обеспечение условий
жизнедеятельности
• Повышение
качества
предоставляемых коммунальных
услуг,
модернизация
и
реформирование коммунальной
инфраструктуры
социальной
сферы
• Повышение
безопасности
дорожного движения
• Сохранение
и
защита
окружающей среды
• Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным
ситуациям
природного
и
техногенного характера
• Укрепление
общественной
безопасности и снижение уровня
преступности
Стратегическая задача:
Обеспечение экономического
роста
• Повышение
эффективности
поддержки
приоритетных
отраслей экономики
• Повышение
эффективности
механизмов
управления
социально-экономическим
развитием
муниципального
образования "Эхирит-Булагатский
район"
31. Расходы бюджета
ДОСТИЖЕНИЕПОСТАВЛЕННЫХ
ЦЕЛЕЙ
И
ЗАДАЧ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА РЕАЛИЗУЕТСЯ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПРИНЦИПА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СФОРМИРОВАНЫ ПО ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМУ ПРИНЦИПУ,
НА ОСНОВЕ 15 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ.
БЮДЖЕТ РАЙОНА НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД СОХРАНЯЕТ СОЦИАЛЬНУЮ
НАПРАВЛЕННОСТЬ. В СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ НАИБОЛЬШИЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
ЗАНИМАЕТ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – 80,8% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РАСХОДОВ
32. Структура расходов бюджета по отраслям
млн.руб.ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0%
6%
5%
1%
1% 0% 2%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
12%
2%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2%
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
69%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
33.
Финансовое обеспечение муниципальных программ на 2024-2026 гг.Развитие образования
Развитие культуры
Развитие физической
культуры
Социальная поддержка
населения
2022г. – 1370995,8 т.р.
2022г. – 35724,7 т.р.
2022г. – 551402,5 т.р.
2022г. – 12626,4 т.р.
2023г. – 1537922,6 т.р.
2023г. – 32131,6 т.р.
2023г. – 277719,2 т.р.
2023г. – 7704,8 т.р.
2024г. - 1422820,7 т.р.
2024г.- 23992,9 т.р.
2024г.- 17225,9 т.р.
2024г.-
7586,7 т.р.
2025г. – 1327852,0 т.р.
2025г. – 21557,8 т.р.
2025г. – 33968,4 т.р.
2025г. –
7286,7 т.р.
2026г. – 1366712,2 т.р.
2026г. – 23560,1 т.р.
2026 г. – 24257,5 т.р.
2026 г. –
6986,7 т.р.
34. Финансовое обеспечение муниципальных программ на 2024-2026 гг.
Охрана окружающей средыРазвитие коммунального
хозяйства
Повышение безопасности
дорожного движения
Развитие основных
направлений экономики
2022г. – 20890,6 т.р.
2022г. – 37441,5 т.р.
2022г. – 57937,6 т.р.
2022г. – 6997,6 т.р.
2023г. – 40279,7 т.р.
2023г. – 58159,4 т.р.
2023г. – 26173,2 т.р.
2023г. – 8398,0 т.р.
2024г.- 33506,0 т.р.
2024г.- 61601,2 т.р.
2024г.- 31699,6 т.р.
2024г.- 9701,3 т.р.
2025г. – 31696,0 т.р.
2025г. – 49275,7 т.р.
2025г. –
5676,6 т.р.
2024г. – 10030,6 т.р.
2026 г. – 7990, т.р.
2026 г. – 45552,3 т.р.
2026 г. –
5743,2 т.р.
2026 г. – 9613,6 т.р.
35. Расходы бюджета на образование
ОБРАЗОВАНИЕОтветственным исполнителем программы является Управление образования администрации
муниципального образования «Эхирит-Булагасткий район».
В районе функционирует 50 муниципальных образовательных учреждений:
- 28 школ
- 19 детских садов
- 3 учреждения дополнительного образования (Дом детского творчества, Детско-юношеская
спортивная школа, Детская музыкальная школа)
Цель муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «ЭхиритБулагатский район» на 2024-2028 годы» - повышение доступности качественного образования,
обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.
Реализация муниципальной программы осуществляется по следующим приоритетным
направлениям:
- вовлечение обучающихся в социальную практику и ее информирование о потенциальных
возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской
активности обучающихся;
- формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками,
инициативной и талантливой молодежи;
- гражданское образование и патриотическое воспитание обучающихся, содействие
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи.
36. Расходы бюджета на образование
Объемы финансирования, тыс.руб.Наименование подпрограммы, ВЦП
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
Подпрограмма «Повышение доступности и
качества дошкольного образования в МО
«Эхирит-Булагатский район» на 2024-2028
гг.»
314050,8
329086,9
341864,0
291721,0
305226,4
Подпрограмма «Повышение доступности и
качества общего образования в МО
«Эхирит-Булагатский район» на 2024-2028
гг.»
964910,8
1117669,4
10034225,8
960493,0
980348,7
59532,4
57586,7
47146,2
45092,1
50561,2
7393,2
8844,1
8108,4
8350,1
8350,1
Подпрограмма «Повышение доступности и
качества представления дополнительного
образования в муниципальных учреждениях
дополнительного образования МО
«Эхирит-Булагатский район» на 2024-2028
гг.»
Подпрограмма «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков в МО «Эхирит-Булагатский
район» на 2024-2028годы»
37.
Расходы бюджета на образованиеОбъемы финансирования, тыс.руб.
Наименование подпрограммы, ВЦП
Подпрограмма «Обеспечение деятельности МУ управление
образования МО «Эхирит-Булагатский район» на 2024-2028
гг.»
Подпрограмма «Поддержка студентов, поступивших в
образовательные учреждения высшего ,средне
профессионального образования по целевым договорам от
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»
по профильному направлению «Образование», и поддержка
молодых специалистов возрасте до 35 лет, получивших
высшее образование по профильному направлению
«Образование» с целью их трудоустройства впервые на
территории муниципального образования «ЭхиритБулагатский район» на 2022-2025гг».
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
24908,6
24267,66
21774,4
21693,7
21723,7
200,0
468,0
502,0
502,0
502,0
38. Расходы бюджета на культуру
КУЛЬТУРАОтветственным исполнителем программы является Отдел культуры администрации
муниципального образования «Эхирит-Булагасткий район».
Целью муниципальной программы «Культура муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район» на 2024-2028 годы» является развитие
культурного
потенциала личности и общества.
На сегодняшний день сеть муниципальных учреждений культуры включает в себя
Отдел культуры администрации МО «Эхирит-Булагатский район» и МУК «ЭхиритБулагатский МЦД».
Подпрограмма «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере
культурного досуга населения МО «Эхирит-Булагатский район» на 2024-2028гг.»
предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурнодосуговой, выставочной деятельности, что будет содействовать привлечению детей и
подростков, молодежи, социально-незащищенных слоев населения в коллективы
художественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях Дома
культуры
Реализация подпрограммы будет способствовать достижению
тактической цели - обеспечение творческого и культурного развития
личности, участия населения в культурной жизни района
39. Расходы бюджета на культуру
Наименование подпрограммОбъемы финансирования, тыс.руб.
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
24202,4
21293,1
17300,5
15381,5
17453,6
11522,3
10703,4
6432,4
6106,4
6106,5
-
135,0
191,0
69,9
0,0
«Повышение доступности и
качества муниципальных услуг в
сфере культурного досуга населения
МО «Эхирит-Булагатский район» на
2024-2028гг.»
«Сохранение и развитие культуры
МО «Эхирит-Булагатский район» на
2024-2028гг.»
«Методическое обеспечение деятельности
культурно-досуговых учреждений ЭхиритБулагатского района на 2023-2025 годы»
40.
Расходы бюджета на социальную защиту населенияСоциальная защита населения
Ответственным исполнителем программы является администрация муниципального
образования «Эхирит-Булагасткий район».
Целью муниципальной программы «Социальная поддержка населения в
муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2024-2028 годы» повышение
эффективности по социальной защите населения, обеспечением социальной поддержки
ветеранов, инвалидов, пожилых людей, людей оказавшихся в сложных жизненных
ситуациях.
Перечень подпрограмм муниципальной программы:
1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки населения в муниципальном
образовании «Эхирит-Булагатский район на 2024-2028 годы;
2.«Доступная среда» на 2024-2028 годы.
41. Расходы бюджета на социальную защиту населения
Объемы финансирования, тыс.руб.Наименование подпрограммы, ВЦП
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
Обеспечение предоставления мер
социальной поддержки населения в
муниципальном образовании «ЭхиритБулагатский район» на 2024-2028 годы
12410,7
6863,6
6401,4
6401,4
6401,4
«Доступная среда» на 2024-2028 годы
215,8
841,2
1185,3
5885,3
585,3
42. Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВООтветственным исполнителем программы является Комитет ЖКХ,
транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (далее - Комитет).
Цель муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2024-2028 г.г.» повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, модернизация и
реформирование коммунальной инфраструктуры социальной сферы.
Программа направлена на улучшение состояния зданий и инженерных
коммуникаций муниципальных учреждений и направлена на повышение качества
образования, культуры, обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни
и здоровья населения.
В этой программе реализуется 5 подпрограмм
с объемами финансирования:
43. Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство
Наименование подпрограммы, ВЦПМодернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Эхирит-Булагатского
района на 2024-2028 гг.
Содержание и ремонт муниципальных
учреждений муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район» на 20242028 гг.
Пожарная безопасность в муниципальных
учреждениях Эхирит-Булагатского района
на 2024-2028 гг.
Энергоресурсосбережение и повышение
энергетической эффективности в
муниципальных учреждениях ЭхиритБулагатского района на 2024-2028 гг.
Обеспечение деятельности комитета
ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и
дорожного хозяйства администрации
муниципального образования «ЭхиритБулагатский район» на 2024-2028 гг.
Объемы финансирования, тыс.руб.
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
11003,9
11969,1
14213,7
14340,2
16673,5
6623,4
20934,9
31182,7
21124,8
15068,1
3992,3
7454,8
4063,4
1660,1
1660,1
1847,3
1455,0
417,8
415,0
415,0
13974,7
16345,7
11723,6
11734,9
11734,9
44. Расходы бюджета на ЖКХ и дорожное хозяйство
Безопасность дорожного движенияОтветственным
исполнителем
муниципальной
программы
«Повышение
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский
район" на 2024-2028 годы» является Комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и
дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский
район».
Основной
целью программы является повышение безопасности дорожного
движения.
Объемы финансирования, тыс.руб.
Наименование программы
Повышение безопасности
дорожного движения в
муниципальном образовании
"Эхирит-Булагатский район" на
2024-2028 годы
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
57937,6
26173,2
31699,6
5676,6
5743,2
45. Расходы бюджета на ЖКХ и дорожное хозяйство
Охрана окружающей средыОтветственным исполнителем муниципальной программы «Охрана окружающей
среды муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2024-2028 гг.»
является Комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства
администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (далее Комитет).
Основной целью Программы является сохранение и защита окружающей среды.
Наименование программы
Охрана окружающей среды
муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район» на
2024-2028 гг.
Объемы финансирования, тыс.руб.
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
20890,6
40279,7
33505,0
31696,0
7990,3
46. Дефицит бюджета
47. Дефицит бюджета
Размер дефицита районного бюджета на 2024 год утвержден в сумме14043,1 тыс. рублей, или 7,5 процентов утвержденного годового объема
доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений.
Размер дефицита районного бюджета на 2025 год утвержден в сумме
14836,6 тыс. рублей, или 7,5 процентов утвержденного годового объема
доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений.
Размер дефицита районного бюджета на 2026 год утвержден в сумме
15324,9 тыс. рублей, или 7,5 процентов утвержденного годового объема
доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений.
Источники финансирования дефицита бюджета
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджетов других
уровней бюджетной системы РФ
Кредиты,
Изменение остатков
полученные от кредитных
организаций
средств по учету средств
местного бюджета
48. Финансовая поддержка сельских поселений
Из районного бюджета предоставляются бюджетам поселений районадотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в соответствии с
методикой распределения Районного фонда финансовой поддержки поселений,
утвержденного законом Иркутской области от 22.10.2013г. №74-ОЗ «О
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты».
49. Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений
Наименованиесельского поселения
Объемы финансирования, тыс.руб.
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
Алужинское
7 618,1
10127,29
10322,8
8080,5
8212,7
Ахинское
10 596,3
12241,19
11642,2
10118,6
10308,7
Гаханское
10 740,3
11750,36
10327
7886,3
7956,3
Захальское
11 113,6
12962,14
13262,3
11779,4
12036
Капсальское
7 872,2
9679,51
10109,8
8081,1
8241,3
Корсукское
9 967,6
11226,80
11644,8
10142,1
10334,3
Кулункунское
10 840,9
12635,53
12844,1
11064,3
11287,1
Ново-Николаевское
11 400,6
13562,99
13505,2
11305,5
11530,2
Олойское
9 976,5
11683,87
11994,9
10262,2
10445,1
Тугутуйское
8 689,9
10237,76
10559,2
8210,4
8373,2
Усть-Ордынское
13 340,9
15713,61
15731
13815,5
13670,9
Харатское
8 776,2
10570,50
10977,7
9063,5
9198,8
Харазаргайское
6 762,6
8398,34
9170,5
6711,2
6845,7
50. Контактная информация
Комитет по финансам и экономике администрации муниципальногообразования «Эхирит-Булагатский район»
669001, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский,
ул.Балтахинова, д.20
Телефон: 8(39541) 32743
Факс: 8 (39541) 31169
Официальный сайт:ehirit.ru
Адрес для направления электронной документации: [email protected]
51.
СПАСИБО ЗАВНИМАНИЕ!