Похожие презентации:
Исполнение районного бюджета на 01.09.2025. Отдел экономики и финансов Таскалинского района
1.
Отдел экономики и финансовТаскалинского района
Исполнение
районного бюджета
на 1 сентября 2025 года
«Гражданский бюджет»
2.
ИСПОЛНЕНИЕРАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ПОСТУПЛЕНИЯ – 3 187,2 млн.тенге
• ДОХОДЫ – 2 936,8 млн.тенге
налоговые поступления – 1057,4 млн.тенге;
неналоговые поступления – 16,1 млн.тенге;
продажа основного капитала – 30,4 млн.тенге;
поступление трансфертов – 1832,9 млн. тенге.
• ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЙМОВ – 0,0 млн.тенге
используемые остатки бюджетных средств – 152,1
млн.тенге;
• ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ – 98,3 млн.тенге
РАСХОДЫ – 2 754,4млн.тенге или 94,4 к плану
1
3.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК,ОБОРОНА– 19,6 млн.тенге
Правоохранительная деятельность
– 0,0
Оборона – 19,6
Доля расходов
в общем объеме расходов
районного
бюджета – 0,3%
Динамика за 2023 – 2025 гг.
01.09.2023 г. – 8,0
01.09.2024 г. – 15,1
01.09.2025 г. – 27,5
2
4.
ОБРАЗОВАНИЕ – 0 млн.тенгеДинамика
за 2023 – 2025 гг.
техническое и
профессиональное
послесреднее
начальное,
образование
основное среднее
и общее среднее
образование
01.09.2025 г.
-
дошкольное
воспитание и
обучение
Доля расходов в общем объеме расходов
01.09.2024 г.
0,0
01.09.2023 г.
0,0
областного бюджета – 0%
3
5.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ– 0,2 млн.тенгеДинамика за 2023 – 2025 гг.
01.09.2023 г.
0,4
01.09.2024 г.
0,2
01.09.2025г.
0,2
Доля расходов в общем объеме расходов
районного бюджета – 0%
4
6.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ иПОМОЩЬ – 207,7 млн.тенге
Доля расходов в общем объеме расходов
районного бюджета – 8,2%
Социальное
обеспечение – 8,8
Социальная помощь – 154,6
Прочие – 44,4
Динамика за 2023 – 2025 гг.
01.09.2023 г.
01.09.2024 г.
01.09.2025 г.
292,7
174,6
207,7
5
7.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕХОЗЯЙСТВО – 224,6 млн.тенге
Динамика за 2023 – 2025 гг.
• жилищное хозяйство – 62,9
345
63,1
224,6
01.09.
2023 г.
01.09.
2024 г.
01.09.
2025 г.
• коммунальное хозяйство – 18,7
• благоустройство населенных
пунктов – 143,0
Доля расходов в общем объеме расходов
районного бюджета – 5,9%
6
8.
КУЛЬТУРА, СПОРТ,ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО – 620,9 млн.тенге
Направления:
Динамика
за 2023 – 2025 гг.
1
Информационное
пространство – 183,0
2
Спорт – 85,3
3
Культура – 259,9
4
Прочие – 92,7
01.09.
2025 г.
01.09.
2024 г.
01.09.
2023г.
Доля расходов в общем объеме расходов
районного бюджета – 10,2%
7
9.
СЕЛЬСКОЕ, ВОДНОЕЛЕСНОЕ – 50,8 млн.тенге
Динамика за 2023 – 2025 гг.
01.09.2025г.
01.09.2024г.
01.09.2023г.
50,8
40,0
40,0
Доля расходов в общем объеме расходов
районного бюджета – 1,6%
8
10.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –
22,2 млн.теңге
Направление:
22,2
-
Динамика за 2023 – 2025 гг.
- строительная деятельность
- прочие
Доля расходов в общем объеме расходов
районного бюджета – 0,5%
8
11.
ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИИ188,0млн.тенге
Динамика за 2023– 2025 гг.
01.09.2025г.
15,9- прочие
172,1 автомобильный транспорт
188,0
01.09.2024г.
510,0
01.09.2023г.
649,6
Доля расходов в общем объеме расходов
областного бюджета – 9,7%
9
12.
ДРУГИЕ – 578,3 млн.тенгеДинамика за 2023 – 2025 гг.
01.09.2023 г.
01.09.2024 г.
01.09.2025 г.
334,7
428,0
578,3
Доля расходов в общем объеме
расходов районного бюджета – 0,2%
10
13.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА0,2 млн.тенге
Динамика за 2023 – 2025 гг.
01.09.2023 г.
01.09.2024 г.
01.09.2025 г.
0,0
0,1
0,2
Доля расходов в общем объеме
расходов районного бюджета – 0,2%
11
14.
ТРАНСФЕРТЫ200,4 млн.тенге
План
на 2025
год
Наименование
Трансферты из
бюджетов
районов
395,7
План на
период
Выделено
на 1.09.25
270,3
Выделено
на 1.09.24
Выделено
на 1.09.23
229,2
226,3
270,3
Динамика за 2023 – 2025 гг.
01.09.2023 г.
01.09.2024 г.
01.09.2025 г.
313,2
96,4
200,4
Доля расходов в общем объеме
расходов районного бюджета – 48,9%
12
15.
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ67,8 млн.тенге
Динамика за 2023 – 2025 гг.
01.09.2023 г.
01.09.2024 г.
01.09.2025 г.
22,6
50,3
67,8
Доля расходов в общем объеме
расходов районного бюджета – 1,1 %
13
16.
Исполнение по поступлениям районного бюджетана 1 сентября 2025 года, млн. тенге
млн.тенге
План на
отчетный год
План на
отчетный
период
Исполнение
%
Рост/
уменьшен
ие
01.08.2024
01.08.2023
01.08.2022
4 818,5
3 155,4
3 285,2
104,1
129,8
3 057,2
4 063,4
4 982,7
Доходы
3 947,1
2 732,6
2 936,5
107,5
203,9
2 726,3
3 753,3
4 651,6
1.Налоговые поступления
841,8
360,3
270,7
1 057,4
528,8
284,8
125,6
215,6
146,7
168,4
социальный налог
1 273,6
568,6
386,5
105,2
14,1
налог на собственность
278,4
183,3
214,1
116,8
30,8
857,6
376,1
251
205,8
838,2
382
254,8
178,5
531,1
210,3
133
178,9
внутренний налог на товары, работы и
услуги
16,0
12,5
12,5
100,0
0,0
11,9
8,8
7,2
обязательные платежи
24,0
15,0
17,3
115,2
2,3
12,8
14,2
1,7
2.Неналоговые поступления
22,1
11,1
16,1
144,7
5,0
10
10,1
11,3
232,0
17,3
31
18
18,5
Вид
Поступления*, в т.ч.
подоходный налог
Исполнение в предыдущих периодах
3.Поступления от продажи основного
капитала
4.Поступления трансфертов, в т.ч.
20,0
13,1
30,4
2 631,5
1 866,6
1 832,6
98,2
-34,0
1 827,70
2 887,00
4 090,70
целевые текущие трансферты
1 245,5
875,0
841,3
96,2
-33,6
895,4
1 446,90
713,8
86,0
86,0
85,9
99,9
-0,1
159,4
565,3
101
субвенция
1 300,0
905,6
905,6
100,0
0,0
772,9
258
2 961,40
трансферты из бюджетов районов
395,7
270,3
270,3
100,0
0,0
252,9
321,4
314,5
Погашение бюджетных кредитов
106,5
69,0
98,3
142,5
29,3
73,2
52,4
44
Поступление займов
612,7
201,7
98,3
48,7
-103,4
103,5
103,5
79,6
Используемые остатки бюджетных
средств
152,1
152,1
152,1
100,0
0,0
154,2
154,2
207,5
целевые трансферты на развитие
17.
Исполнение по расходам районного бюджетана 1 сентября 2025 года, млн. тенге
млн.тенге
Функциональная группа
План на
отчетный год
План на
отчетный
период
Исполнение
%
сумма
неисполне
ния
4 205,5
2 917,6
2 754,4
94,4
887,2
642,1
633,7
48,3
26,9
4,5
Исполнение в предыдущих периодах
01.08.2024
0 1.08.2023
01.08.2022
-163,1
2 593,7
3 395,6
4 618,3
98,7
-8,4
544,8
581
555
26,9
100,0
0,0
15,7
8,8
16,5
0,6
0,6
99,9
0,0
0,6
1
0,4
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
Здравоохранение
0,5
0,2
0,2
99,3
0,0
0
0,2
0
0,2
0
0,4
Социальная помощь и социальное
обеспечение
403,8
208,4
207,7
99,7
-0,7
196,7
320
240,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
565,0
262,6
224,6
85,5
-38,0
193
456,4
203,1
937,8
620,9
620,9
100,0
-0,1
527,7
433,1
318,6
77,8
50,9
50,8
100,0
0,0
44,5
46,6
31,2
41,2
22,2
22,2
99,8
0,0
21,7
19,9
18,4
365,5
296,2
188,0
63,5
-108,2
661,9
586,1
578,3
98,7
-7,7
822,2
361,5
0,1
344,8
393,4
0
0,1
2 840,50
0
0
Расходы, в т.ч.
Государственные услуги общего
характера
Оборона
Общественный порядок и
безопасность
Образование*
Культура, спорт, туризм и
информационное пространство
Сельское,водное,лесное,рыбное
хозяйство и охрана окружающей
среды
Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность
Транспорт и коммуникации
Обслуживание долга
11,6
0,2
0,2
99,8
0,0
Трансферты
200,4
200,4
200,4
100,0
0,0
524,5
427,8
0,1
96,4
Погашение займов
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
0
Прочие
* С 1 января 2021 года в соответствии с законодательством РК расходы на финансирование дошкольных организаций и организаций начального, среднего образования из
райгорбюджетов переданы на областной бюджет
Финансы