Проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов
Основные характеристики бюджета города
Структура и динамика доходов
Объемы поступлений основных налоговых доходов
Объемы поступлений основных неналоговых доходов
Объемы безвозмездных поступлений
Расходы на реализацию программ и непрограммных направлений
Расходы бюджета города
Расходы на социально-культурную сферу
Расходы на оплату труда с начислениями и коммунальные услуги
Расходы на дорожную деятельность (дорожный фонд)
Национальные проекты
Муниципальный долг
841.68K
Категория: ФинансыФинансы
Похожие презентации:

Проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов города Котельнича Кировской области

1. Проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

управление финансов администрации городского
округа города Котельнича Кировской области
Проект бюджета города
на 2020 год и плановый
период 2021 – 2022 годов

2. Основные характеристики бюджета города

10 101,7
тыс.
рублей
8 223,3
тыс.
рублей
0,0
тыс.
рублей
600 000,0
200 000,0
100 000,0
тыс. рублей
445 543,6
453 766,9
407 364,7
407 364,7
310 848,7 310 848,7
РАСХОДЫ
300 000,0
492 617,8
тыс. рублей
400 000,0
482 516,1
ДОХОДЫ
500 000,0
0,0
тыс.
рублей
0,0
2019
2020
2021
2022

3. Структура и динамика доходов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
445 543,6
тыс.
рублей
407 364,7
тыс.
рублей
112 375,0
тыс. рублей
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
482 516,1
тыс.
рублей
23 %
19 550,2 тыс. руб.
117 586,0
тыс. рублей
26 %
310 848,7
тыс.
рублей
18 734,9 тыс. руб.
112 983,5
350 590,9
тыс. руб.
309 222,7
тыс. руб.
тыс. руб.
36 %
16 791,6 тыс. руб.
114 530,3
тыс. рублей
28 %
16 750,6 тыс. руб.
276 083,8
тыс. руб.
181 073,6
тыс. руб.
73 %
69 %
58 %
68 %
2019
2020
2021
2022

4. Объемы поступлений основных налоговых доходов

тыс.рублей
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
НДФЛ
72 331,2
77 660,5
82 049,3
86 444,6
Акцизы
1 620,8
2 005,5
2 052,2
2 161,7
УСНО
2 745,4
2 906,0
3 488,0
3 627,0
ЕНВД
13 300,0
13 200,0
3 300,0
-
Патенты
1 245,4
1 150,0
1 200,0
1 250,0
Налог на имущество физических лиц
7 390,0
6 277,0
6 371,0
6 468,0
Налог на имущество организаций
6 300,2
7 099,0
7 163,0
7 199,0
Земельный налог
4 027,0
3 868,0
3 940,0
3 960,0
Гос. пошлина
3 415,0
3 420,0
3 420,0
3 420,0
112 375,0
117 586,0
112 983,5
114 530,3
ИТОГО

5. Объемы поступлений основных неналоговых доходов

тыс.рублей
2019 год
2020 год 2021 год 2022 год
Аренда земли до разграничения
9 548,2
9 799,7
8 862,7
8 862,7
Аренда земли после разграничения
1 731,1
1 554,2
1 188,2
1 188,2
Аренда имущества
3 473,6
3 534,1
3 015,6
3 115,6
Часть прибыли МУП
21,2
21,2
21,2
21,2
1 100,0
2 100,0
2 000,0
1 900,0
433,0
436,3
436,3
436,3
1 324,7
1 184,9
1 184,9
1 184,9
Реализация имущества
67,5
65,3
42,3
-
Реализация земельных участков
320,1
-
-
-
1 501,3
-
-
-
29,5
39,2
40,4
41,7
19 550,2
18 734,9
16 791,6
16 750,6
Плата за наем
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Платные услуги
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Итого

6. Объемы безвозмездных поступлений

тыс. рублей
2019
2020
2021
2022
Дотации
52 720,6
61 136,0
51 056,0
53 011,0
Субсидии
197 003,1
138 394,8
24 126,4
115 512,9
Субвенции
100 132,7
108 511,5
105 251,2
106 919,9
734,5
640,0
640,0
640,0
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
-
44,0
-
-
Прочие безвозмездные поступления
-
496,4
-
-
350 590,9
309 222,7
181 073,6
276 083,8
Иные межбюджетные трансферты
Итого

7. Расходы на реализацию программ и непрограммных направлений

2019
2020
2021
2022
МП "Развитие образования"
287 868,0
252 311,7
159 730,4
161 387,0
МП "Развитие культуры"
33 231,7
28 506,1
24 566,9
24 567,0
МП "Развитие физической культуры и спорта"
16 741,8
17 833,5
16 278,3
16 279,3
МП "Содействие развитию гражданского общества, поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций и укрепления единства
российской нации"
1 867,6
2 807,8
0,0
0,0
731,8
903,3
644,7
644,7
МП "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"
3 140,0
3 933,5
3 832,9
3 732,9
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры"
28 730,7
400,0
0,0
90 909,1
МП "Энергоэффективность и развитие энергетики"
16 249,0
12 115,6
12 115,6
12 115,6
МП "Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация
транспортного обслуживания населения"
25 892,4
25 759,6
23 447,9
22 947,9
МП "Управление муниципальным имуществом"
1 913,7
4 347,3
1 799,0
1 795,0
МП "Развитие муниципального управления"
41 956,5
44 069,3
40 726,2
40 738,2
МП "Благоустройство"
7 893,1
8 107,5
3 582,5
2 214,9
МП "Восстановление и содержание муниципального жилого фонда"
6 947,0
4 994,0
4 531,9
3 621,9
МП "Формирование современной городской среды"
15 976,6
10 867,0
10 731,4
12 130,9
33 169,1
300,0
75,0
5 655,8
11 300,1
тыс. рублей
МП "Содействие занятости населения"
Адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории
города Котельнича, из аварийного жилищного фонда"
Условно-утвержденные расходы
Непрограммные направления расходов
Итого
3 477,9
3 641,6
2 905,2
2 905,2
492 617,8
453 766,9
310 848,7
407 364,7

8. Расходы бюджета города

тыс. рублей
Направление расходов
2019
2020
2021
2022
Общегосударственные вопросы
43 718,8
44 816,0
45 137,1
50 689,5
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
2 992,1
3 603,5
3 504,9
3 504,9
Национальная экономика
29 678,4
32 046,9
26 479,2
25 979,2
Жилищно-коммунальное хозяйство
75 718,3
70 542,6
31 254,4
121 060,4
Образование
283 456,4
248 366,0
162 107,2
162 188,2
Культура, кинематография
19 499,8
15 823,2
14 160,6
14 160,6
Социальная политика
17 360,9
16 470,8
8 327,0
9 902,6
Физическая культура и спорт
17 390,2
18 497,9
16 278,3
16 279,3
Обслуживание государственного и
муниципального долга
2 802,9
3 600,0
3 600,0
3 600,0
492 617,8
453 766,9
310 848,7
407 364,7
Итого

9. Расходы на социально-культурную сферу

377 707,2
тыс. руб.
299 157,9
тыс. руб.
2019
2020
200 873,1
тыс. руб.
202 530,7
тыс. руб.
2021
2022

10. Расходы на оплату труда с начислениями и коммунальные услуги

140 000,0
40 711,0
тыс.руб.
40 711,0
тыс.руб.
40 711,0
тыс.руб.
9%
13 %
10 %
105 485,9
тыс.руб.
105 986,0
тыс.руб.
105 986,0
тыс.руб.
30 %
23 %
34 %
26 %
2019
2020
2021
2022
40 371,7
тыс.руб.
120 000,0
8%
100 000,0
80 000,0
60 000,0
102 814,6
тыс.руб.
40 000,0
коммунальные услуги
заработная плата с начислениями
(без учета субвенций)

11. Расходы на дорожную деятельность (дорожный фонд)

25 000,0
24 500,0
24 000,0
24 218,2
тыс. руб.
24 627,3
тыс. руб.
23 500,0
23 000,0
22 500,0
22 011,6
тыс. руб.
22 000,0
21 511,6
тыс. руб.
21 500,0
21 000,0
2019
2020
2021
2022

12. Национальные проекты

Наименование
нац. проекта
Наименование федерального
проекта
Федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды»
ЖИЛЬЕ И
ГОРОДСКАЯ СРЕДА Федеральный проект
«Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»
ДЕМОГРАФИЯ
ЭКОЛОГИЯ
Объем средств, тыс.
рублей
в
в
в
в
2019
2020
2021
2022
году
году
году
году
– 15
– 10
– 10
– 12
228,9
817,0
731,4
130,9
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
в 2020 году – 33 132,2 тыс.руб.
Федеральный проект «Содействие
занятости женщин - создание
условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет»
в 2019 году – 126 800,1 тыс.руб.
в 2020 году – 82 142,5 тыс.руб.
Федеральный проект «Спорт - норма
жизни»
в 2020 году – 235,4 тыс.руб.
Федеральный проект «Чистая вода»
в 2022 году – 90 909,1 тыс.руб.

13. Муниципальный долг

на 01.01.2019
34 272,7
тыс.руб.
на 01.01.2021
38 408,3
тыс.руб.
42 631,4
тыс.руб.
на 01.01.2020
на 01.01.2023
42 631,4
тыс.руб.
42 631,4
тыс.руб.
на 01.01.2022
English     Русский Правила