7.25M
Категория: ФинансыФинансы

Отчет об исполнении бюджета

1.

Внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга поселок Стрельна
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Стрельна
за 2019

2.

АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Муниципальное образование поселок
Стрельна - внутригородское
муниципальное образование СанктПетербурга
Муниципальное образование
поселок Стрельна входит в состав
Петродворцового района г.СанктПетербурга
В состав территории входят земли в
границах Муниципального образования
независимо от форм собственности и
целевого назначения

3.

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ
(тыс.га)
1,9
41
48,3
Стрельна
Петергоф
Ломсоносов

4.

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Численность населения, проживающего на территории
Муниципального образования
По состоянию на 01.01.2019 года численность населения Муниципального
образования поселок Стрельна составила 15006 человек. По численности
населения Муниципальное образование занимает 4-е место среди поселков после
поселков Шушары, Парголово, Металлострой.
14818
15006
14302
13632
13864
13350
2014
2015
2016
2017
2018
2019

5.

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Предпринимательская активность
На территории муниципального
образования
зарегистрирован
561 субъект малого и среднего
предпринимательства
Потребительский рынок
Потребительский рынок складывается
из следующих секторов
11 3
предприятия бытового
обслуживания
Микро
предприятия
24
32
Малые
предприятия
547
предприятия
общественного питания
предприятия розничной
торговли
Средние
предприятия
31
18
предприятия торговли
непродовольственными
товарами

6.

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Наименование показателя
2017
год
2018
год
2019 год
План
Исполнение
БЛАГОУСТРОЙСТВО
37402,1
42697,2
53968,4
53750,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
11420,0
7400,7
15166,9
15166,8
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
3633,6
4049,8
4194,7
4194,5
КУЛЬТУРА
5450,2
8351,5
9421,8
9421,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
4188,4
4925,0
5120,4
5094,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
2504,6
3457,0
3371,9
3371,9
Данные указаны в тыс.руб.

7.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Цель бюджетной политики - обеспечение устойчивого социальноэкономического развития муниципального образования и безусловное исполнение
принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом
Выполнение расходных обязательств местного бюджета
по решению вопросов местного значения
Исполнение отдельных государственных полномочий
Максимальное использование конкурентных процедур
осуществления закупок
Обеспечение оценки исполнения бюджета не по количеству
израсходованных бюджетных средств, а по достижению целей,
на финансовое обеспечение которых направляются бюджетные
средства

8.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Выполнение расходных обязательств местного бюджета
по решению вопросов местного значения
Исполнение отдельных государственных полномочий
Максимальное использование конкурентных процедур
осуществления закупок
Обеспечение оценки исполнения бюджета не по количеству
израсходованных бюджетных средств, а по достижению целей, на
финансовое обеспечение которых направляются бюджетные
средства

9.

РЕЗУЛЬТАТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ,
ДОСТИГНУТЫЕ
2019 ГОДУ
Значительный прогресс достигнут в части повышения открытости и
прозрачности бюджетного процесса
Качество управления
бюджетным процессом
69,107
77,52
85,938
Степень прозрачности
бюджетного процесса
10,0
9,421
9,0
2017
(II ступень
качества)
2018
(I ступень
качества)
2019
(I ступень
качества)
2017
2018
2019

10.

РЕЗУЛЬТАТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ,
ДОСТИГНУТЫЕ
Принцип прозрачности и
открытости подкреплен новыми
практиками его реализации, в
числе которых регулярная
разработка и публикация «Бюджета
для граждан». Основной целью
«Бюджета для граждан» является
предоставление населению
муниципального образования
актуальной информации о бюджете
и его исполнении в объективной,
заслуживающей доверия и
доступной для понимания форме.
2019 ГОДУ

11.

РЕЗУЛЬТАТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ,
ДОСТИГНУТЫЕ
2019 ГОДУ
Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств в 2019
году реализовался за счет формирования и исполнения бюджета на
основе ведомственных целевых программ, что предполагает увязку
бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий,
направленных на достижение приоритетных целей социальноэкономического развития муниципального образования

12.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Показатели
Утверждено
решением о
бюджете
на 2019 год
Налоговые доходы
53752,0
53793,9
62452,1
116,1
Неналоговые доходы
7654,2
7654,2
12941,4
169,1
Итого собственных доходов
61406,2
61448,1
75393,9
122,7
Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы РФ, в
том числе
Дотации
25580,6
23161,0
23133,6
99,9
-
213,4
213,4
100,0
Субвенции
25580,6
22947,6
22920,2
99,9
ВСЕГО ДОХОДОВ
86986,8
84609,1
98527,5
116,5
Данные указаны в тыс. рублей
С учетом
Исполнение
Процент
внесенных
за 2019
исполнения
изменений в
по доходам,
бюджет в 2019
%
год

13.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Показатели
Утверждено
решением о
бюджете
на 2019 год
С учетом
Исполнение
Процент
внесенных
за 2019
исполнения
изменений в
по расходам,
бюджет в
%
2019 год
Общегосударственные вопросы
27820,0
28012,6
27825,5
99,3
Национальная экономика
14768,5
15166,9
15166,8
100
Жилищно-коммунальное хозяйство
41017,8
53968,4
53750,6
99,6
Охрана окружающей среды
135,0
119,3
119,3
100
Образование и молодежная политика
3829,7
4274,8
4274,6
100
Культура
9204,4
9421,8
9421,0
100
Физическая культура и спорт
3371,9
3371,9
3371,9
100
Социальная политика
5686,5
5120,4
5094,7
99,5
Средства массовой информации
644,1
644,1
643,8
99,9
106177,9
120100,2
119668,2
99,6
ИТОГО
Данные указаны в тыс. рублей

14.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общественно значимые мероприятия, исполненные в 2019 году
Наименование показателя
Исполнено по
бюджету,
тыс.руб.
787,6
Процент
исполнения, %
14109,2
100
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
2431,1
100
Озеленение территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения, в том числе организация
работ по компенсационному озеленению
Обустройство, содержание и уборка детских и спортивных
площадок
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на
территории МО
2690,0
100
609,7
100
706,4
100
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в
пределах границ муниципального образования
Данные указаны в тыс. рублей
100

15.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общественно значимые мероприятия, исполненные в 2019 году
Исполнено по
бюджету,
тыс.руб.
29376,5
Процент
исполнения
Исполнение государственного полномочия по
организации и осуществлению уборки и санитарной
очистки территорий за счет субвенции из бюджета СанктПетербурга
Молодежная политика (военная патриотика, досуг для
детей, подростков и молодежи)
Культура (организация праздничных мероприятий, досуг
для жителей)
16814,1
100%
4194,5
100%
9421,0
100%
Охрана семьи и детства (исполнение государственных
полномочий по опеке и попечительству)
Физическая культура и спорт
4487,6
99,4%
3371,9
100%
Наименование показателя
Создание зон отдыха
Данные указаны в тыс. рублей
99,3%

16.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Субвенции
Межбюджетные трансферты
0
16814,1
213,4
6098,9
22920,2
7,2
Субсидии
Субвенции
Данные указаны в тыс. рублей
Дотации
Опека и
попечительство
Протоколы об
Уборка и
административных санитарная очистка
правонарушениях
территорий

17.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

п/п
Наименование целевой группы
Численность
целевой
группы, чел.
1.
Дети, находящиеся под опекой и попечительством
2.
Приемные семьи/ дети в приемных семьях
3.
Граждане, замещавшие муниципальные должности и должности
муниципальной службы, которым назначена (будет назначена)
пенсия за выслугу лет или доплата за стаж
3
4.
Численность временно трудоустроенных подростков
47
5.
Численность детей, посещавших кружки и спортивные секции
6.
Численность жителей, принявших участие в местных праздничных,
спортивных, досуговых мероприятиях
22891
7.
Численность детей, подростков и молодежи, принявших участие в
военно-патриотических мероприятиях, мероприятиях по
профилактике правонарушений, мероприятиях по профилактике
терроризма и экстремизма
3800
Данные указаны в тыс. рублей
7
8/11
293

18.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
787,6
тыс. руб.
100%
Участие в организации и финансировании временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время
Трудоустроено —47
несовершеннолетних
Средства на реализацию
программы , тыс.рублей

19.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
14109,2
тыс. руб.
99,9%
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных
в пределах границ муниципального образования
Выполнены работы по текущему
ремонту дорожного покрытия с
добавлением нового материала по
адресу: пос. Стрельна, ул. Нагорная
– 573 кв.м
Выполнены работы по уборке и
содержанию дорог – 100232 м2
(44дороги).
Средства на реализацию
программы , тыс.рублей

20.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
2431,1
тыс. руб.
99,9%
Текущий ремонт придомовых территорий и
территорий дворов, включая проезды и
въезды, пешеходные дорожки
Текущий ремонт проездов (от Ново-Нарвского шоссе к
д.д.4-6, проезд от ул. Вокзальная д.6, Санкт-Петербургское
шоссе к д.д. 47а-47б) – 1165,5 кв.м
Ямочный (оперативный) ремонт
асфальтобетонного покрытия
внутриквартальных проездов, текущий
ремонт картами – 346 кв.м
Ремонт пешеходных дорожек
(Вокзальная ул., от д.4 к ж/д
платформе, Львовская ул., от д.27 к
ж/д дороге) -106 кв.м
Средства на реализацию
программы , тыс.рублей

21.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
74,4
тыс. руб.
99,9%
Установка, содержание и ремонт ограждений
газонов
ремонт и окраска ранее
установленных ограждений
(Львовская д.21, д.19/2, д.17,
Кропоткинская ул., д.6/1, Санкт Петербургское шоссе, д. 98, д. 94,
д.94/1) – 1068,5 п.м.
Средства на реализацию
программы , тыс.рублей

22.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
299,2
тыс. руб.
99,9%
Устройство искусственных неровностей на
проездах и въездах на придомовых
территориях и дворовых территориях
Установка искусственных
дорожных неровностей (ул.
Грибоедова дд.5-7 , ул.
Львовская д.23) – 12 м
Ремонт искусственных
дорожных неровностей 49 п.м. по 13 адресам
Средства на реализацию
программы , тыс.рублей

23.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
384,7
тыс. руб.
100%
Организация дополнительных парковочных
мест на дворовых территориях
Уширение территории с целью
оборудования дополнительных
парковочных мест (ул.
Вокзальная, д.6)
Средства на реализацию
программы , тыс.рублей

24.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
74,9
тыс. руб.
97,5%
Установка и содержание малых
архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования
Содержание (окраска) малых
архитектурных форм – 75 штук
Изготовление (приобретение) и
монтаж МАФ и садового
инвентаря –6 штук
Средства на реализацию
программы , тыс.рублей

25.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
74,3
тыс. руб.
100%
Ликвидация несанкционированных свалок
бытовых отходов и мусора
Ликвидированы несанкционированные свалки бытовых отходов и
мусора на территории МО в количестве 75 куб.м (18 штук)
Средства на реализацию
программы , тыс.рублей

26.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
2690,0
тыс. руб.
100%
Озеленение территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения
Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения
Посадка кустов и уход за ними – 46 штук
Посадка цветов в ранее установленные
вазоны – 8278 штук
Посадка цветов в цветники – 14578 штук
Уход за вазонами и цветниками
Уход за зелеными насаждениями,
восстановление газона, стрижка живой
изгороди
Доставка растительного грунта для
создания клумб
Средства на реализацию
программы , тыс.рублей

27.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
176,1
тыс. руб.
88,3%
Проведение санитарных рубок, а также
удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений
общего пользования местного значения
Снос сухих, больных деревьев и
деревьев-угроз –19 штук,
кустов — 4 шт.
Средства на реализацию
программы , тыс.рублей

28.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
609,7
тыс. руб.
99,9%
Обустройство, содержание и уборка детских и
спортивных площадок
Содержание и оперативный ремонт спортивного оборудования,
ограждений после весеннего объезда
Ремонт детского оборудования, ремонт основания детских площадок,
ограждений на детских площадках после зимнего периода
Доставка песка в песочницу на детских
площадках– 33,5 куб.м
Ремонт основания на детской и
тренажерной площадке с заменой
покрытия (Санкт-Петербургское шоссе
дд.94-98)
Изготовление (приобретение) и монтаж
песочницы (ул. Попова, д.4)
Средства на реализацию
программы , тыс.рублей

29.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
706,4
тыс. руб.
99,9%
Оформление территории к праздничным
мероприятиям
Световое оформление здания и территории
(Санкт-Петербургское шоссе,д.69)
Установка, демонтаж новогодних
елей (ул. Боровая, д.д. 61-77,
ул. Кропоткинская д.д. 6-6/1)
Световое оформление территории
(ул. Фронтовая, д.1 - СанктПетербургское шоссе .д. 82-84,
Санкт-Петербургское шоссе, д.д.
88-90, Санкт-Петербургское шоссе,
д.66а)
Средства на реализацию
программы , тыс.рублей

30.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
29376,5
тыс. руб.
99,3%
Создание зон отдыха
Создание зоны отдыха (СанктПетербургское шоссе, дд.66а-68/2 Почтовый пер., д.3 - ул. Лодыгина,
д.10/8-ул. Попова, д.4)
Оказание услуг по подготовке проектносметной документации на выполнение
работ по созданию зоны отдыха (СанктПетербургское шоссе, д.13)
Средства на реализацию
программы , тыс.рублей

31.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
16814,1
тыс. руб.
100%
Исполнение государственного полномочия по
организации и осуществлению уборки и
санитарной очистки территории
Площадь уборки:
усовершенствованное
покрытие – 153269 кв.м
неусовершенствованное
покрытие – 46022 кв.м
Средства на реализацию
программы , тыс.рублей

32.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
4194,5
тыс. руб.
100%
организации и проведение досуговых мероприятий для детей,
подростков и молодежи (тематические спектакли, дни двора,
досуговые мероприятия к Новому Году)
Профилактика правонарушений
и наркомании
Профилактике терроризма и
экстремизма
Военно-патриотическое
воспитание молодежи РФ
Организация досуговой
деятельности (кружки)
Средства на реализацию
программы , тыс.рублей

33.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
9421,0
тыс. руб.
99,9%
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;
Поддержка творческих коллективов, общественных и
культурных инициатив граждан в области культуры;
Сохранение исторического и
культурного наследия;
Проведение мероприятий,
посвященных значимым
историческим датам (12
мероприятий, в том числе День
Победы, День Стрельны,
Масленица, День знаний, Новый
год)
Средства на реализацию
программы , тыс.рублей

34.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
6655,5
тыс. руб.
99,5%
Исполнение отдельных государственных полномочий по:
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству;
Выплате пособий на детей, находящихся под опекой;
Выплате вознаграждений приемным родителям
Выплата доплат к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные
должности и должности
муниципальной службы в органах
местного самоуправления

35.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
3371,9
тыс. руб.
100%
Пропаганда физической культуры и спорта
Развитие физкультурно-массовой и спортивной работы
(турниры по художественной гимнастике, шахматам,
настольному теннису, волейболу,
бадминтону, баскетболу, футболу,
хоккею с шайбой и пр.;
услуги инструктора по ОФП,
художественной гимнастике, танцам,
футболу, шахматам;
проведение спортивных праздников)
Средства на реализацию
программы , тыс.рублей

36.

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
643,8
тыс. руб.
99,9%
Печать и распространение газеты
«Вести Стрельны» - 12 основных
выпусков, 18 специальных выпусков
Размещение информации на официальном
сайте Муниципального образования поселок
Стрельна в сети «Интернет»
Размещение информации на
информационных стендах

37.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Местная
администрация
Муниципальный
Совет
МКУ МО пос.
Стрельна
«Стрельна»
13480,0 тыс.руб
1967,4
10165,2
99,6%
96,6%
99,9%

38.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Рейтинг муниципального образования по итогам мониторинга
соблюдения требований бюджетного законодательства и
оценки качества управления бюджетным процессом
Качество управления бюджетным
процессом
I степень качества (высокое качество) –
85,938 баллов
Степень прозрачности бюджетного
процесса
10,0 баллов
( по десятибалльной шкале)

39.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Информация об участии в конкурсах проектов по
представлению бюджетов для граждан
Санкт-Петербургский конкурс проектов по
представлению бюджета для граждан
в 2019 году
Номинация среди юридических лиц
« Лучший проект бюджета для
граждан»
V место – Муниципальное образование
поселок Стрельна

40.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Мониторинг социально-экономического развития
внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга

41.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Глоссарий
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задачи функций государства
и местного самоуправления.
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета.
Расходы бюджета –выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
Межбюджетные трансферты- средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации.

42.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Глоссарий
Дотация- межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их
использования.
Субсидия - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях
софинансирования расходных обязательств.
Субвенция - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях
финансового обеспечения расходных обязательств по переданным
полномочиям.
Расходные обязательств –обусловленные законом, иным нормативным
правовым актом, договором или соглашением обязанности публичноправового образования ( РФ, субъекта РФ, муниципального образования) или
действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому
или юридическому лицу, иному публично –правовому образованию, субъекту
международного права средства из соответствующего бюджета.
Бюджетные обязательства—расходные обязательства, подлежащие
исполнению в соответствующем финансовом году.

43.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Контакты
Местная администрация
Муниципального образования поселок Стрельна
адрес: 198515, Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе,
д.69, литер А.
Контактные телефоны: 421-39-88, 421-43-03
Адрес электронной почты: [email protected]
График работы местной администрации:
пн.-чт. 9-00 — 18-00, пт. 9-00 — 17-00, перерыв на обед 13-00 — 13-48.
График приема граждан:
Глава муниципального образования — чт. 15-00 — 18-00
Глава местной администрации — чт. 15-00 — 18-00
English     Русский Правила