Похожие презентации:
К проекту бюджета Пластовского муниципального района на 2019 и плановый период 2020 - 2021 годы
1. БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТАПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2019 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДЫ
2. Уважаемые жители Пластовского муниципального района!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАСХОДОВАНИЮ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ 2019 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2020-2021 ГОДАХ.
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОСТАЕТСЯ ОСНОВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ- ЭТО
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РАЙОНА ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ И СОХРАНЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ФОРМИРОВАНИЯ И
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА С ОДНОЙ СТОРОНЫ, КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК, НАПОЛНЯЯ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, С ДРУГОЙ
– ОН ПОЛУЧАЕТ ЧАСТЬ РАСХОДОВ КАК ПОТРЕБИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ДОХОДЫ СФОРМИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ РФ, ЗАКОНОМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ».
БЮДЖЕТ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 90,2 ПРОЦЕНТОВ РАСХОДОВ СФОРМИРОВАН В РАМКАХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ ИМЕЕТ СВОИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЧЕТКИЙ ИЗМЕРИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ. ИМЕННО ЭТО, ПОЗВОЛИТ ОЦЕНИТЬ НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ
СРЕДСТВА.
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ И ПРИНЯТИИ БЮДЖЕТА УЧИТЫВАЛИСЬ ПОЖЕЛАНИЯ ГРАЖДАН, СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОНИ
ВЫСКАЗЫВАЛИ ЧЕРЕЗ ДЕПУТАТОВ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ЧЕРЕЗ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ,
КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДЯТСЯ ПРИ ПРИНЯТИИ БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛОМАЕВА М.А.
3. В бюджете для граждан применяются следующие понятия и термины:
В БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ГРАЖДАН ПРИМЕНЯЮТСЯСЛЕДУЮЩИЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ:
БЮДЖЕТ - ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ
ГОСУДАРСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ;
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ
КОДЕКСОМ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА;
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ
КОДЕКСОМ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА;
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – ПРЕВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НАД ЕГО ДОХОДАМИ;
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НАД ЕГО РАСХОДАМИ;
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПУБЛИЧНОПРАВОВЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА.
4. Содержание:
СОДЕРЖАНИЕ:1.
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2019- 2021ГОДЫ
3.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2019 - 2021ГОДУ
4.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
5.
СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ (НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ) ДОХОДОВ
6.
СВЕДЕНИЯ О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ В БЮДЖЕТ РАЙОНА
7.
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАММНЫМ И НЕПРОГРАММНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.
ОБЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2019 ГОДУ
9.
СТРУКТУРА РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
10.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
11.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯМ НА 2019 - 2021 ГОДЫ
12.
НОВЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2019-2021 ГОДАХ
13.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 2019-2021 ГОДАХ
5. Основные параметры прогноза социально-экономического развития ПМР на 2019-2021 годы 1. Демографические показатели
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ ПМР НА 2019-2021 ГОДЫ
1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
6. Основные параметры прогноза социально-экономического развития ПМР на 2019-2021 годы 2. Промышленное производство
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ ПМР НА 2019-2021 ГОДЫ
2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
отгружено товаров собственного производства, млн. руб.
7. Основные параметры прогноза социально-экономического развития ПМР на 2019-2021 годы Добыча полезных ископаемых
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2019-2021 ГОДЫДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
8. Основные параметры прогноза социально-экономического развития ПМР на 2019-2021 годы Обрабатывающие производства
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2019-2021 ГОДЫОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
450
120
400
97,3
98,9
99,8
105,6
102,3
99
102,4
99,9
100,2
100,4
100
350
313,7
339
325,4
300
250
413,9
368,8
353,2
349,2
369,9
80
69
проценты
млн. руб.
333,4
374,4
348,5
60
200
150
40
100
20
50
0
0
2017 (отчет)
2018
(оценка)
2019
(1 вар)
2019
(2 вар)
2019
(3
вар)
2020
(1 вар)
обрабатывающие производства
2020
(2 вар)
2020
(3 вар)
2021
(1 вар)
2021
(2 вар)
2021
(3 вар)
Индекс физического объема
9.
Основные параметры прогноза социально-экономическогоразвития ПМР на 2019-2021 годы
3. Сельское хозяйство
104
103
100,3
100,4
100,3
100
102
100,1
99,9
100,2
100
99,3
млн. рублей
1538,1
1500
95,8
1409
1362,9
1345,5
1423,7 1429,1
1472,9
1489,2
1490,6
98
96
1378,2
94
1315,8
93
92
90
1000
2017
отчет
2018
оценка
2019
(1 вар)
2019
(2 вар)
2019
(3 вар)
2020
(1 вар)
выпуск продукции сельского хозяйства
2020
(2 вар)
2020
(3 вар)
2021
(1вар.)
2021
(2 вар)
2021
(3 вар)
Индекс физического объема
88
проценты
2000
10.
Основные параметры прогноза социально-экономическогоразвития ПМР на 2019-2021 годы
Сельское хозяйство
900
774,5
800
732,8
757,3
771,4 790,2 797,0
809,4
829,9
836,7
817,4
868,8
700
571
600
583
605,6
606,8
млн. руб.
500
618,8
626,8
619,6
643,0
652,5
643,2
400
300
200
100
0
Растениеводство
Животноводство
669,3
11. Основные параметры прогноза социально-экономического развития ПМР на 2019-2021 годы 4. Рынок товаров и услуг
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ ПМР НА 2019-2021 ГОДЫ
4. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
Оборот розничной торговли
1600
113,3
115
110
млн. рублей
1200
1000
101,3
800
102
1207,6
1135
400
0
103
1096,3
2017
2019
(1 вар)
2019
(2 вар)
2019
(3 вар)
2020
(1 вар)
98,4
98,5
97,8
97,8
98,6
98,7
99
98
97,9
97,9
97
96
94,6
95
96,9
94
96,5
93
96
92
2017
2018 (оценка)
2019 (1 вар)
годы
оборот общественного питания
2019 (2 вар)
2019 (3 вар)
Индекс физического объема
проценты
млн.рублей
98
97
103
104
103,5
1301,1
105
2020
(2 вар)
1383
1407,3
1360,2
2020
(3 вар)
2021
(1 вар)
2021
(2 вар)
Индекс физического объема
Оборот общественного питания
99
96,9
103
1286,1
1214,6
1197
2018
1269,8
год
оборот розничной торговли
97,5
102,5
100
600
200
102,5
101,5
2021
(3 вар)
95
90
проценты
1400
12.
Основные параметры прогноза социально-экономическогоразвития ПМР на 2019-2021 годы
5. Объем инвестиций в основной капитал
млн. рублей
130
2500
101,7 102,2 107,2 101,9 102,4 105,6
110
99,5 101,5 102,1 104,6
2000
90
1500
1931,2
1000
2142,4
2009,9
2261,3
2652,6
2414,9
2281,5
2199,1
2121,7
50
2434,4
2401,5
70
30
500
10
-10
0
2017
2018
(оценка)
2019
(1 вар)
2019
(2 вар)
2019
(3 вар)
2020
( 1 вар)
2020
(2 вар)
2020
( 3 вар)
2021
(1 вар)
2021
(2 вар)
Инвестиции в основной капитал
Индекс физического объема
2021
(3 вар)
проценты
150
3000
13.
Основные параметры прогноза социально-экономическогоразвития ПМР на 2019-2021 годы
6. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников
финансирования
ввод в действие жилых домов,
тыс. кв. м.
индивидуальные дома,
тыс. кв. м.
многоквартирные дома,
тыс. кв. м.
14. Основные параметры прогноза социально-экономического развития ПМР на 2019-2021 годы 7. Труд и занятость
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2019-2021 ГОДЫ7. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
6,2
6,1
6
5,9
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5
6,1
6
5,9
6
6
6
2,5
5,9
5,9
3
5,8
2
5,7
1,86
1,76
1,76 1,68
5,6
1,59
1,59
1,51
1,5
1,47
1,47
1,43
1,39
1
0,5
0
2017
2019
2018
(оценка) (1-вар)
2019
(2-вар)
2019
(3-вар)
2020
(1-вар)
2020
(2-вар)
2020
(3-вар)
2021
(1-вар)
2021
(2-вар)
2021
(3-вар)
среднесписочная численность работников организаций, тыс.чел.
Уровень регистрируемой безработицы (%)
15. Основные параметры прогноза социально-экономического развития ПМР на 2018-2020 годы Труд и занятость
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2018-2020 ГОДЫ6,2
6,1
6
5,9
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5
3
6,0
5,8
5,9
5,8
5,8
5,7
1,73
1,54
5,9
1,43
2,5
5,9
5,8
5,7
2
5,7
1,5
1,47 1,51
1,35
1,39 1,43
1,32
1,23 1,28
1
0,5
0
2016
2017
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2020
2020
2020
(оценка) (1-вар) (2-вар) (3-вар) (1-вар) (2-вар) (3-вар) (1-вар) (2-вар) (3-вар)
среднесписочная численность работников организаций
Уровень регистрируемой безработицы (%)
проценты
тыс. че лове к
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
16. Основные параметры прогноза социально-экономического развития ПМР на 2019-2021 годы 8. Динамика роста ФЗП работников
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПМР НА 2019-2021 ГОДЫ8. ДИНАМИКА РОСТА ФЗП РАБОТНИКОВ
4 000,0
3 405,1
3 500,0
3 109,7
3 000,0
2 839,9
млн. руб.
2 440,2
2 607,8
2 769,5
3 269,9
3 030,5
2 808,6
2 500,0
1 вар
3 141,2
2 949,5
2 000,0
2 вар
1 500,0
3 вар
1 000,0
500,0
0,0
2017 (отчет)
2018 (оценка)
2019
2020
2021
17. Основные направления бюджетной политики в 2019 - 2021 годах Цель: Обеспечение устойчивости и эффективности бюджетной системы
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В2019 - 2021 ГОДАХ
ЦЕЛЬ:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАСТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗАДАЧИ:
1
Обеспечение сбалансированности бюджета за счёт увеличения доходной базы и
сокращения неэффективных расходов.
2
Совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых инструментов бюджетного
планирования.
3
Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.
18. Основные параметры местного бюджета на 2019-2021 годы
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГОБЮДЖЕТА
НА 2019-2021 ГОДЫ
1500
1300
1101,08
1004,8
1100
963,9
+6,5%
900
-8,7%
700
-4,1%
500
2019 год
2020 год
доходы
расходы
2021 год
19. Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета на 2019-2021 годы
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫМЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019-2021 ГОДЫ
432,2
+10,5%
416,3
+4,8%
397,4
-8,1%
2019 год
2020 год
2021 год
20. Структура собственных (налоговых и неналоговых) доходов на 2019 год
СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ (НАЛОГОВЫХ ИНЕНАЛОГОВЫХ) ДОХОДОВ
НА 2019 ГОД
21. Межбюджетные трансферты
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ22,7
млн. руб.
целевые
нецелевые
646,2
22. Структура расходов в 2019 году
СТРУКТУРА РАСХОДОВ В 2019 ГОДУ9,8%
Непрограммные
расходы
Расходы в рамках
муниципальных
программ
90,2%
23. Общая направленность расходов бюджета Пластовского муниципального района в 2019 году
ОБЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТАПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2019
ГОДУ
11,5%
Отрасли социальной
направленности
3,6%
Отрасли
экономической
направленности
Другие
84,9%
24. Структура расходов социального характера
СТРУКТУРА РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНОГОХАРАКТЕРА
млн. руб.
ВСЕГО: 2019 Г. – 923,5 +4,4% к 2018 Г.
ОБРАЗОВАНИЕ
542,8
+5,4%
КУЛЬТУРА
82,5
+16,9%
13,8
+10,4%
284,4
-0,9%
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
25. Расходы бюджета экономического характера
РАСХОДЫ БЮДЖЕТАЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
3,6 %
Всего
39,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
26,7
12,8
Национальная экономика:
(сельское хозяйство, дорожное хозяйство)
Увеличение в
10,7 раза
-50 %
26. Межбюджетные трансферты поселений на 2019 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЙНА 2019 ГОД
Трансферты
133 471 тыс. руб.
Целевые
97 565 тыс. руб.
Полномочия в
сфере образования
73608,9 тыс. руб.
Полномочия по
первичному
воинскому учету
574,8 тыс. руб.
Субвенция на создание
административных
комиссий, уполномоченных
составлять протоколы
4,9 тыс. руб.
Полномочия на
содержание дорог
9306,8 тыс. руб.
Полномочия по
организации сбора
и транспортировке
ТКО
152,7 тыс. руб.
Полномочия по
ритуальным услугам
и содержанию мест
захоронения
130,1 тыс. руб.
На обеспечение перв
мер пожарных
безопасностей
541.5 тыс. руб.
Комфортная
городская среда
1245,3 тыс. руб.
Модернизация систем тепло
и водоснабжение 12 000 тыс. руб.
Нецелевые
35 906 тыс. руб.
Дотации на в
Дотации на
выравнивание
сбалансирование
бюджетного
бюджетов
обеспечения
17980 тыс. руб.
17926 тыс. руб.
27. Новые межбюджетные трансферты из областного бюджета
НОВЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
• СУБСИДИИ:
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ЧАСТИ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – 541.5 ТЫС. РУБЛЕЙ
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА
РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 336.3 ТЫС. РУБ., НА 2020 И
2021 ГОДЫ ПО 336.3 ТЫС. РУБ. ЕЖЕГОДНО.
ОСНАЩЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ
СПОРТИВНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
СПОРТИВНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ – 3124.8 ТЫС.
РУБЛЕЙ
● СУБВЕНЦИИ:
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ « О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С
ПЕРЕХОДОМ К ЦИФРОВОМУ ТЕЛЕ – РАДИОВЕЩАНИЮ – 3572,6 ТЫС.
РУБЛЕЙ
28. Межбюджетные трансферты направленные на развитие территории 2019-2021 годы
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫНАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИИ 2019-2021 ГОДЫ
• СУБСИДИИ:
• МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНЫХ, СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ, СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРОЕКТНО – ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – 15000, 0 ТЫС.РУБ – 2019 ГОД,
НА 2020 – 2021 ГОД ПО 8139,5 ТЫС. РУБ. – ЕЖЕГОДНО.
• СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ НА 2019 ГОД –
10000,0 ТЫС. РУБ., НА 2020 И 2021 ГОДЫ ПО 11000,0 ТЫС. РУБ.
• ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2019 ГОД 1986.9 ТЫС. РУБ.,
И НА 2020 – 2021 ПО 1986,9 ТЫС. РУБ. ЕЖЕГОДНО.
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО –
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С
ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ ДО 50 ТЫС. ЧЕЛОВЕК НА 2019 ГОД – 3597, 8 ТЫС.
РУБ., НА 2020 И 2021 ГОДЫ 702, 9 ТЫС. РУБ. ЕЖЕГОДНО.
• СУБВЕНЦИИ:
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЯМ –
СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО
ДОГОВОРАМ НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА 2019 ГОД 3627, 4 ТЫС. РУБ., НА 2020 И 2021 ГОДЫ ПО 3627, 4 ТЫС. РУБ.
ЕЖЕГОДНО
29. Спасибо за внимание!
СПАСИБОЗА ВНИМАНИЕ!