19.26M
Категории: ЭкономикаЭкономика ФинансыФинансы

Особенности бюджета Дивеевского муниципального района

1.

Особенности бюджета Дивеевского
муниципального района
Бюджет Дивеевского района, как и большинства муниципальных образований в России, формируется на
основе налоговых и неналоговых доходов, а также дотаций из вышестоящих бюджетов — областного и
федерального.
Объем бюджета
Около 540 миллионов рублей на 2024 год.
Тип бюджета
Дефицитный: с легким дефицитом около 3%.
Динамика
Рост на 7% по сравнению с 2023 годом благодаря налоговым поступлениям.
Региональное финансирование
60% бюджета составляют дотации из областного бюджета.

2.

Анализ структуры бюджета
Инвестиционные проекты
Целевые программы
Развитие туризма – 15 млн рублей
Новый детский сад – 50 млн рублей
Благоустройство – 20 млн рублей
Реконструкция дорог – 35 млн рублей
Образование – 80 млн рублей
Кредиторская задолженность отсутствует.

3.

Прозрачность и доступность информации
Раздел о бюджете
Публичные слушания
Отчетность
Раздел «Бюджет для граждан»
Проводятся ежегодно, но участие
Публикации ежеквартальные с
есть, но требует обновления.
граждан низкое.
детальным разбором статей.

4.

Вовлечение граждан в бюджетный процесс
Механизмы участия
Эффективность
Успешные инициативы
Общественные советы
Уровень вовлечения ограничен, нужен
Детская площадка по инициативе
Опросы и сбор предложений
активный подход.
жителей.
онлайн

5.

Анализ бюджета муниципального округа
Академический
2024–2026 гг.

6.

Основные параметры бюджета
Год
Доходы
Расходы
Сальдо
2024
27,7 млн
38,3 млн
-10,6 млн
2025
25,1 млн
25,1 млн
+32 тыс
2026
25,0 млн
25,0 млн
+6,8 тыс

7.

Структура доходов(2024)
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) —
>90% (около 25 млн руб в сумме)
- Прочие доходы и штрафы
- Безвозмездные поступления в 2024 — 9,5%
В НДФЛ входят такие пункты как:
НДФЛ с налоговых агентов, НДФЛ по ст. 228 НК
РФ (доходы физлиц), НДФЛ от ИП и частной
практики и так далее

8.

Структура расходов (2024)
- Функционирование аппарата — 55% (около
21 млн)
- Праздничные мероприятия — 14%(5,3 млн)
- Гражданская оборона и безопасность —
5%(2,07 млн)
- СМИ и информирование — 3% (439 тыс)
- Прочее — 23%

9.

Открытость бюджета и участие
граждан
- Решения публикуются на сайте:
www.moacadem.ru
- Публичные обсуждения и заседания Совета
депутатов
- Информирование через печатные и онлайнСМИ

10.

Гл ав ная Особенность :
Нес амостоятел ь ность
бюджет Дзержинского района
явл яется часть ю бюджета города
Яросл авл я
Следствия:
Отсутств ие собственны х источников дохода
Зав исимость от решений города
Целевой х арактер ф инансирования
Ограниченная прозрачность
Ориентация на в ы полнение городских задач

11.

Формирование бюджета Дзержинского района
Определение потребностей
Определение потребностей
Формирование бюджетной заявки
Рассмотрение и утверждение бюджета
Распределение средств

12.

Основные статьи расходов
Жилищнокоммунальное
хозяйство (ЖКХ)
Социальная политика
Заработная плата учителей
и воспитателей
Организация культурных и
спортивных мероприятий
Социальная поддержка
нуждающихся жителей
района
Поддержка творческих
коллективов
Ремонт зданий школ и
детских садов
Поддержка ветеранов и
инвалидов
Приобретение учебных
материалов и оборудования
Организация работы
социальных служб
Поддержка
учреждений
Проведение спортивных
Выплаты пособий и
компенсаций
соревнований и праздников
Оплата коммунальных услуг
образовательных
клубов, домов культуры
Содержание библиотек,
Благоустройство парков и
скверов
Культура и спорт
Ремонт и содержание дорог
и тротуаров
Образование

13.

Основные механизмы влияния
жителей на формирование и
контроль исполнения бюджета
Участие в публичных слушаниях по проекту бюджета города
Обращения к депутатам Ярославской городской Думы
Участие в работе органов территориального общественного
самоуправления (ТОС)
Инициативное бюджетирование
Общественный контроль за исполнением бюджета

14.

БЮДЖЕТ ГОРОДА
САРАТОВ

15.

КУДА ПЕРЕЕХАЛА ИСТОРИЯ
• Официальный сайт администрации муниципального образования :
https://saratovmer.ru/
15

16.

ГДЕ ИМЕННО ПРО ДЕНЬГИ
16

17.

17
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА 2024 ГОД
Доходы
40 840,1 млн руб.
Налоговые и неналоговые
14 480,7 млн руб.
Безвозмездные поступления
26 359,4 млн руб.
Расходы
41 425,3 млн руб.
Образование
17 311,3 млн руб.
Национальная экономика
12 587,3 млн руб.
ЖКХ
6 276,2 млн руб.
Социальная политика
767 млн руб.
Обслуживание долга:
371,5 млн руб.

18.

Бюджет города Протвино
Бюджет городского округа
Серпухов
Выполнила Яковенко Елизавета

19.

Расположение на сайте
администрации
https://serpuhov.ru/gorodskaya-vlast/deyatelnost/finansy-i-byudzhet/

20.

Цифры
Общий объем доходов бюджета составляет 16 млрд. рублей, из них
межбюджетные трансферты из других бюджетов РФ - 7 млрд рублей.
Общий объем расходов бюджета - 18 млрд рублей.
Дефицит бюджета запланирован в размере 2,13 млрд. рублей.
Основные направления расходов включают:
Формирование комфортной городской среды
Развитие дорожно-транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры
Обеспечение безопасности

21.

Вовлечение граждан
1. Муниципальный
этап
(Инициативное
бюджетирование)
Прием заявок (проектов) от жителей, инициативных групп, депутатов и других участников.
Размещение проектов на специальном интернет-портале (например,
https://vote.vmeste.mosreg.ru/narodniy_budjet).
Голосование жителей за понравившиеся проекты в установленные сроки.
По итогам голосования определяются проекты, которые будут направлены на региональный этап.
2. Региональный этап
Прием документов и проектов, прошедших муниципальный отбор.
Рассмотрение проектов на уровне области, определение победителей и распределение
финансирования из областного бюджета.

22.

Спасибо за внимание!

23.

Бюджете муниципального округа
Краснотурьинск на 2025 год
• Общий объём доходов – 4 208 391,6 тыс.
рублей
• Общий объём доходов – 4 289 430,6 тыс.
рублей
• Дефицит бюджета – 81 039 тыс. рублей

24.

Свод доходов бюджета
Наименование доходов
Сумма, в тыс. рублей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 364 356
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 024 834
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
105 333
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
70 440
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
51 660
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
50 031
ПРОЧЕЕ
62 058
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 844 035,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 844 035,6
ИТОГО
4 208 391,6

25.

Распределение расходов
Направление расходов
Сумма, в тыс. рублей
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1 948 076,3
РАЗВИТИЕ ЖКХ
987 150,7
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
416 835,3
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
272 592,1
РАЗВИТИЕ ФИЗ. КУЛЬТУРЫ
247 076,4
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА
169 094,2
ПОВЫШ. ЭФФЕКТ МУН. СОБСТ.
74 869
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
54 877,6
ПРОЧЕЕ
118 859
ВСЕГО
4 289 430.6
Источник: https://краснотурьинск-адм.рф/ekonomika/byudzhet-goroda/

26.

Каламбетов Даниил 505
Источник данных

27.

28.

29.

Бюджет Самары

30.

Бюджет Самары в 2023-2024 годах.
Как можно видеть из таблицы бюджет Самары дефицитен, но имеет хорошую тенденцию к тому, чтобы перестать быть таковым.

31.

32.

33.

34.

Информирование граждан
На сайте администрации городского округа Самара есть страница посвященная информированию граждан о местном бюджетировании.
Вовлечение граждан в бюджетный процесс
Публичные слушания по бюджету
Проводятся ежегодно в соответствии с
бюджетным кодексом РФ и уставом г.о. Самара
Обсуждение на портале "Бюджет для
граждан"
Администрация Самары публикует бюджетные
данные в доступной форме и иногда организует
онлайн-обсуждения
Инициативное бюджетирование
Жители могут предлагать проекты для
финансирования из городского бюджета
Открытые данные и отчеты
Бюджетные документы публикуются на сайте городской администрации.

35.

Бюджет
Одинцовского
городского округа
Выполнила Соколова Ульяна Александровна

36.

Где найти куда уходят деньги?
https://odin.ru/

37.

Цифры
Доходы бюджета на 2025 год составят 39,2 млрд рублей, расходы - 41,5 млрд рублей, что
приводит к дефициту в размере 2,3 млрд рублей
Основные направления расходов:
• Социально-культурная сфера - 17,96 млрд
• Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - 6.17 млрд
• Административные расходы • Федеральные проекты - 845 млн
• Непрограмные расходы - 240 млн
Основные направления доходов:
• Налоговые и неналоговые доходы - 21,8 млрд
• Межбюджетных трансферы
• Прочие доходы
Подробнее обо всем: https://odin.ru/budget/

38.

Вовлечение граждан:
Прислать свои предложения или записаться на слушание по
бюджету можно с помощью обращения на электронную почту
adm@odin.ru или телефону 8 495 593-15-37 в рабочие дни с
09:00 до 18:00 (в пятницу с 09:00 до 16:45)
Найти на госуслугах нужный проект и написать по нему свои
пожелания и предложения: https://uslugi.mosreg.ru/

39.

40.

Статьи расходов города Тамбов на 2026 год
Дума
39 691 100,00 ₽
Жилищная политика
97 875 800,00 ₽
Администрация
Муниципальное
имущество
489 891 800,00 ₽
Культура
356 025 700,00 ₽
Комитет финансов
27 053 600,00 ₽
Управление опеки
47 856 200,00 ₽
Общее образование
МФЦ
Транспорт
2 616 438 600,00 ₽
962 767 200,00 ₽
Счетная палата
11 818 000,00 ₽
Сумма
Образование (дошкольное)
25,12%
Общее образование
29,57%
1 017 925 600,00 ₽
ЖКХ
Охраны окружающей
среды
(озеленение/парки)
Охраны окружающей
среды (озеленение/парки)
8,91%
Муниципальное имущество
0,32%
Администрация
Комитет финансов
5,54%
0,31%
Культура
Управление опеки
4,02%
0,54%
27 014 400,00 ₽
23 166 100,00 ₽
Зарплата гос органов
Зарплата гос органов
0,12%
Жилищная политика
1,11%
28 308 600,00 ₽
Комитет архитектуры
Соц политика
Образование
(дошкольное)
Дума
0,45%
80 853 000,00 ₽
2 223 026 400,00 ₽
Соц политика
0,91%
Счетная палата
0,13%
ЖКХ
10,88%
10 470 100,00 ₽
Транспорт
11,50%
787 972 200,00 ₽
8 848 154 400,00 ₽
Комитет
архитектуры
0,26%
МФЦ
0,31%

41.

Статьи доходов города Тамбов на 2026 год
Налоги на
совокупный доход
2,24%
Безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
50,32%
Налоговые и
неналоговые доходы
49,68%
Налог на доходы физических лиц
33,00%
Доходы от использования гос
имущества
2,37%
Государственная пошлина
1,68%
Налоги на имущество
9,61%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Доходы от использования государственного имущества
Государственная пошлина
Прочее
Налоги на имущество
Сумма
Прочее
0,78%
5 110 773 200,00 ₽
3 351 815 800,00 ₽
227 668 000,00 ₽
240 797 000,00 ₽
170 240 000,00 ₽
79 616 600,00 ₽
975 852 000,00 ₽
10 156 762 600,00 ₽

42.

Первоисточник:
Документ:
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24 декабря 2024 года N 1381
О бюджете городского округа - город Тамбов на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов
(с изменениями на 26 февраля 2025 года)
(в ред. Решений Тамбовской городской Думы Тамбовской
области от 13.02.2025 N 1414, от 26.02.2025 N 1436)
Ссылка на документ:
решение Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 24.12.2024 N 1381 "О бюджете
городского округа - город Тамбов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"

43.

М.О.
Дорогомил
ово г.
Москва
Подготовил Илизаров Год

44.

О бюджете муниципального
округа Дорогомилово на 2025
год и плановый период 2026 и
2027 годов
2025
2026
2027
Общий объем
доходов
24 394,9 тыс.
рублей
24 654,6 тыс.
рублей
31 397,5 тыс.
рублей
Общий объем
расходов
24 394,9 тыс.
рублей
24 654,6 тыс.
рублей, в том числе
условно
утвержденные
расходы в сумме
616,4 тыс. рублей
31 397,5 тыс.
рублей, в том числе
условно
утвержденные
расходы в сумме 1
569,9 тыс. рублей
Общий объем
дефицита
(профицита)
0,0 тыс. рублей
0,0 тыс. рублей
0,0 тыс. рублей

45.

Источники
доходов
Отчисления от региональных налогов (основной источник):
○ НДФЛ (доля в доходах ~60-70%) – перечисляется по
нормативам, установленным законом Москвы.
○ Налог на имущество физических лиц (до 5-10%).
2. Субвенции и субсидии из бюджета Москвы (20-30%):
○ Целевое финансирование на выполнение госпрограмм
(благоустройство, социальные проекты).
3. Неналоговые доходы (5-15%):
○ Аренда муниципального имущества (земля, помещения).
○ Штрафы, административные платежи.
Пример: В 2021 году бюджет Дорогомилово составлял около 1,2 млрд
руб., из которых 65% – НДФЛ, 25% – субвенции, 10% – неналоговые
поступления
1.

46.

Статьи
расходов
Расходы муниципалитета жестко регламентированы и включают:
1. Социальная сфера (40-50%):
○ Организация местных праздников, поддержка ветеранов,
молодежные программы.
2. Благоустройство (30-40%):
○ Ремонт дворов, содержание дорог, озеленение.
3. Административные расходы (10-15%):
○ Зарплаты сотрудников, содержание аппарата.
4. Прочие нужды (5-10%):
○ Закупка оборудования для школ/библиотек, экологические
проекты.
Примечание: Крупные инфраструктурные проекты (например, ремонт
школ) обычно финансируются напрямую из бюджета Москвы, минуя
муниципальный уровень.

47.

Особенности бюджета и
источники
Особенности бюджета Дорогомилово
Зависимость от трансфертов: Без субвенций из Москвы бюджет дефицитен (собственных доходов
недостаточно).
Ограниченные полномочия: Муниципалитет не может самостоятельно устанавливать налоги или менять
нормативы отчислений.
Прозрачность: Отчеты об исполнении бюджета публикуются на официальном сайте, но без детализации по
статьям на 2025 год.
Вся информация для жителей района расположена на сайте https://dorogomilovo.info/
В частности по бюджету 2025 по ссылке
https://dorogomilovo.info/ms/reshen/2024/10-29/10-29-12.pdf
English     Русский Правила